您好,您說的是什么業(yè)務(wù)
老師,您好,我想咨詢下出口退稅方面的問題,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在在做出口,我想問下對于財(cái)務(wù)這方面復(fù)雜不,需要招個(gè)這個(gè)方面專業(yè)的會(huì)計(jì)嗎,我是會(huì)計(jì),但是我從來沒有接觸過這方面,不知道該怎么辦,現(xiàn)在有幾單業(yè)務(wù)一直沒有處理,也沒有交稅
公司為醫(yī)藥行業(yè),替?zhèn)€人業(yè)務(wù)員掛靠,即他們把款打到公司賬上,公司讓業(yè)務(wù)員拿票來報(bào)銷,或者以工資的形式發(fā)放給業(yè)務(wù)員,這種情形下,業(yè)務(wù)員拿來的發(fā)票很多很雜,我就負(fù)責(zé)給他們整理,想問有沒有什么好的辦法去規(guī)劃這些費(fèi)用啊
請問各位老師,我在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人沒掛名,但我是我們公司唯一一個(gè)會(huì)計(jì),辦稅員和開票人復(fù)合人名都不是我。我只是負(fù)責(zé)偶爾開票,主要任務(wù)是做賬和報(bào)稅。沒有掛名任何身份,如果公司有問題,我是否承擔(dān)責(zé)任? 我們公司是小規(guī)模財(cái)務(wù)公司,為客戶提供代帳服務(wù)包括涉及開票,注冊,公司轉(zhuǎn)讓這些也在做,如果客戶公司有問題,我是否擔(dān)責(zé)? 客戶公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅員,開票人名什么也都不是我
請問各位老師,我在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人沒掛名,但我是我們公司唯一一個(gè)會(huì)計(jì),辦稅員和開票人復(fù)合人名都不是我。我只是負(fù)責(zé)偶爾開票,主要任務(wù)是做賬和報(bào)稅。沒有掛名任何身份,如果公司有問題,我是否承擔(dān)責(zé)任? 我們公司是小規(guī)模財(cái)務(wù)公司,為客戶提供代帳服務(wù)包括涉及開票,注冊,公司轉(zhuǎn)讓這些也在做,如果客戶公司有問題,我是否擔(dān)責(zé)? 客戶公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅員,開票人名什么也都不是我
老師,我到一家建筑公司做內(nèi)賬,外賬給機(jī)構(gòu)做,公司的架構(gòu)比較復(fù)雜,我列表說明,每個(gè)部門獨(dú)立核算,老板要求每個(gè)項(xiàng)目也要獨(dú)立核算,部門內(nèi)還有管理費(fèi)用,部門之間還存在業(yè)務(wù),所有部門的項(xiàng)目需要給A部提取管理費(fèi)(資質(zhì)費(fèi)),請問這種情況怎么做賬比較適合?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?