你好,你給他說(shuō)。因?yàn)闆](méi)有收入,所以沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本。

老師 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)9月份季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅時(shí),利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中本年累計(jì)金額,到底是1-9月,還是7-9月的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本呢?
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
請(qǐng)問(wèn)20年第二季度利潤(rùn)表成本數(shù)據(jù)本來(lái)是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來(lái)有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話(huà),是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
老師,我申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)彈出來(lái) :(1)您填報(bào)的利潤(rùn)總額為-997.69,但填報(bào)的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本為0,請(qǐng)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)成本是否填寫(xiě)正確。 點(diǎn)“確定”繼續(xù)申報(bào);點(diǎn)“取消”返回修改。 事實(shí)是收入和成本是零,負(fù)的利潤(rùn)總額是本年 累計(jì)數(shù),這樣的我能點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)要把利潤(rùn)總額改成0?
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),沒(méi)有收入和成本,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我把利潤(rùn)填上,風(fēng)險(xiǎn)提示:.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。我該怎么申報(bào)
老師,我們的人工是有發(fā)票,就做勞務(wù)外包吧,沒(méi)有發(fā)票的自己公司簽合同報(bào)個(gè)稅的,做工資薪金吧
劉艷紅老師繼續(xù)解答問(wèn)題
報(bào)增值稅,通行開(kāi)的增值稅電子普通發(fā)票,可以勾選,但是表二第二欄合計(jì)了發(fā)票張數(shù),但是稅額沒(méi)有統(tǒng)計(jì)進(jìn)去。怎么填寫(xiě)
老師你好,我們公司24年原來(lái)是小微,這個(gè)月補(bǔ)申報(bào)利潤(rùn)就超了300萬(wàn),現(xiàn)在25年我們就不能享受小微政策了嗎,我看到所得稅不是5%預(yù)繳了,印花稅也不減半了
老師 房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅如何計(jì)算,假設(shè)預(yù)收款 100萬(wàn)
老師,一般納稅人,提交了所得稅季報(bào),跳出來(lái)不能提交,說(shuō)跨稅費(fèi)種對(duì)比不通過(guò),是什么意思?
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售出口沒(méi)開(kāi)發(fā)票,對(duì)方給了英文版的是發(fā)票嗎?金額是美元。 1.增值稅怎么填報(bào)?填主表還是表一?具體怎么操作呢? 2.做賬時(shí)收入是按美元入賬還是折算人民幣后入賬?
公司1—9應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù)是396613,借方累計(jì)數(shù)是520053,請(qǐng)問(wèn)老師新的季度所得稅申報(bào)的已計(jì)入成本費(fèi)用的工資和應(yīng)付職工薪酬二欄怎么填寫(xiě)?
企業(yè)所得稅匯算清繳是什么意思?怎么操作
老師,我用自己名字起個(gè)個(gè)體戶(hù),我雇傭了2個(gè)人跟我一起干活兒,主要給鋼廠的爐子里投料,一天24小時(shí)倒班兒。鋼廠沒(méi)雇傭我,只是把活兒包給我,每個(gè)月給我人工費(fèi),我得起個(gè)個(gè)體戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是這個(gè)個(gè)體戶(hù)名字應(yīng)該怎么起?


所以可以忽略提示的問(wèn)題嗎,直接申報(bào)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題的。