你好,如果是借款,b打款給A B公司借其他應收款,貸銀行存款,A公司借銀行存款,貸其他應付款。
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
老師問下就是A替B付款給C.C開票給B,現(xiàn)在A做賬的話是借其他應收款B.貸銀行存款,B收到發(fā)票是借費用,貸其他應付款A.對吧!
會計科目其他應付款是A,銀行流水其他應付款是B怎么對沖
老師 A公司給B公司轉賬,讓B公司代為支付采購會計分錄是不是 A:借:其他應收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應付- A 采購支付時:借:其他應付-A貸:銀行存款
你好,老師,個人往a公司打了500塊錢的報名費,然后a公司代收,a公司付給b公司 借:銀行存款 貸:其他應收款-個人 借:應付賬款-Xx公司 貸:銀行存款 那我應付賬款和其他應付款這兩個科目,我能對沖給他沖平嗎?
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
哪一個公司用哪一個往來科目,就可以一直用哪一個往來科目。
如果是內的,可以用內部往來科目,不再區(qū)分其他應收款、其他應付款。
是否都可用其他應付科目,從借貸方來區(qū)分借款還是還款?
A公司對B公司,不管是A公司借給B公司,還是A公司從B公司借來,都用一個科目就行了。
A公司先借給B公司,就用其他應收款。