你好,所得稅申報(bào)表的時候填寫利潤總額和不征稅收入。增值稅不需要申報(bào)。
老師您好,請問企業(yè)開具與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)票,這種要什么申報(bào)增值稅和企稅?
老師好,小企業(yè)會計(jì)制度,請問與銷售掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入怎么做分錄,怎么填增值稅申報(bào)表,謝謝
我們開了個與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入發(fā)票,發(fā)票開的不征稅 增值稅銷項(xiàng)表和主表在哪填寫,企業(yè)所得稅如何處理
開普通發(fā)票,開的是與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入怎么做賬,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?
一月企業(yè)接受一筆與銷售行為不掛鉤的政府補(bǔ)貼收入,請問本期申報(bào)增值稅時需要填寫這筆收入金額嗎?
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
老師,收到這筆收入會計(jì)分錄要怎么做?
借銀行存款、貸、營業(yè)外收入。