你好同學(xué) 不需要在納稅申報(bào)表中填寫(xiě)。 對(duì)于企業(yè)所得稅,如果選擇符合不征稅,那么對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用也不得計(jì)算扣除??;如果金額小,建議還是作為企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入,這樣對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用就可以正??鄢?。
你好老師,一般納稅人,開(kāi)的不征稅的發(fā)票,增值稅用報(bào)這一部分收入嗎,屬于財(cái)政補(bǔ)貼,與銷(xiāo)售行為不掛鉤的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)開(kāi)具與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼發(fā)票,這種要什么申報(bào)增值稅和企稅?
老師,與銷(xiāo)售收入不掛鉤的政府補(bǔ)貼開(kāi)具了發(fā)票,在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)呢
我們開(kāi)了個(gè)與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入發(fā)票,發(fā)票開(kāi)的不征稅 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)表和主表在哪填寫(xiě),企業(yè)所得稅如何處理
企業(yè)開(kāi)具與銷(xiāo)售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入,不征稅的增值稅發(fā)票,該怎么入賬呢
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嗎?報(bào)銷(xiāo)但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類(lèi)的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒(méi)到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開(kāi)發(fā)票?開(kāi)專(zhuān)用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過(guò)路費(fèi),就這種的話(huà),能不能開(kāi)發(fā)票啊?
老師個(gè)體戶(hù)工程文修隊(duì)購(gòu)進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來(lái)銷(xiāo)售的,用記做庫(kù)存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
目前系統(tǒng)自帶的不含稅收入,沒(méi)有包括不征稅收入,企稅申報(bào)時(shí)是自動(dòng)帶不出來(lái)嗎
發(fā)票開(kāi)的不征稅收入,申報(bào)表帶不出來(lái)。