您好,需要要的,還要更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)哦
2021年收到2020年的一張費(fèi)用票 收到票時(shí)把費(fèi)用通過銀行賬戶支付了 (1) 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款(2)借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 問題1. 我的會(huì)計(jì)科目做的對(duì)嗎? 問題2. 在電子稅務(wù)局里我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào)整的該如何調(diào)整
若執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用"利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)"代替"以前年度損益調(diào)整". 老師如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)代替了以前年度損益調(diào)整的話,需要調(diào)增財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 因?yàn)槲铱吹皆蹅儗W(xué)堂的老師說:注:(1)如果調(diào)整了以前年度損益,在報(bào)送年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)需要同時(shí)調(diào)整本年度資產(chǎn)負(fù)債表"應(yīng)交稅費(fèi)"、"盈余公積"和"未分配利潤(rùn)"的年初數(shù). (2)如果計(jì)入了當(dāng)年損益,財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)項(xiàng)目應(yīng)作為本期數(shù). 網(wǎng)址:https://www.acc5.com/news-shuiwu/detail_143858.html
老師 我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 在2023年的時(shí)候調(diào)整了2022年做錯(cuò)的賬務(wù) 用了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 沒有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 現(xiàn)在我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎
老師 我是商貿(mào)企業(yè) 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 請(qǐng)問我在2022年的時(shí)候調(diào)了2018年-2021年的一些錯(cuò)誤的賬務(wù) 用了利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn)去進(jìn)行調(diào)整 現(xiàn)在是2022年的企業(yè)所得稅匯算 請(qǐng)問需要去進(jìn)行調(diào)增嗎
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,以前的會(huì)計(jì)調(diào)整2015年的科目金額時(shí)部分調(diào)錯(cuò)了,不應(yīng)該調(diào)的部分和應(yīng)該調(diào)的,她一筆調(diào)了,我現(xiàn)在把不應(yīng)該調(diào)的部分進(jìn)行紅沖,可以嗎,還有因?yàn)橹罢{(diào)時(shí)她涉及利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),我現(xiàn)在進(jìn)行紅沖,那我需要調(diào)整以前的財(cái)報(bào)嗎,
請(qǐng)問物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營(yíng)業(yè)總收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
她是2015年調(diào)整的,我今年紅沖,我調(diào)整以前財(cái)報(bào)那得調(diào)整幾年啊
您好,2015年當(dāng)年,以及以后每年的年初負(fù)債表都要更正
是更正我申報(bào)的年報(bào)嗎
您好,是的,因您說調(diào)錯(cuò)了。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不追溯的前提是賬沒有錯(cuò),只是在匯繳申報(bào)時(shí)由于稅會(huì)差異導(dǎo)致的補(bǔ)交所得稅
那她調(diào)賬的那個(gè)季度財(cái)報(bào)需要調(diào)整嗎,是不是把她錯(cuò)的那筆加回來,那2015年之后到今年申報(bào)的報(bào)表跟做賬的生成的報(bào)表就不一樣了
您好,更正2015年年報(bào), 做賬的報(bào)表也要改嘛,我們調(diào)整的分錄不影響2025年
1.做賬的報(bào)表是系統(tǒng)生成的怎么改啊, 2.2015年之后的季報(bào)也要改嗎 3.如果需要,這樣好麻煩啊,我能不能不紅沖了,我直接做營(yíng)業(yè)外收入啊,就3萬元
您好,1.自己導(dǎo)出來的EXCEL里改的 2.更正每年的年報(bào)就可以了 3.可以呀,做了收入無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),這是交稅
1.導(dǎo)出來修改,在導(dǎo)進(jìn)去,做賬軟件報(bào)表是根據(jù)憑證生成的,反過來你改完導(dǎo)進(jìn)去不是就跟憑證生成的不一樣,系統(tǒng)不會(huì)出問題嗎 2.還是說只需要更正申報(bào)的年報(bào)就行,做賬軟件上的報(bào)表不需要更正 3.她調(diào)錯(cuò)的一筆部分需要更正的是,借:應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 676 未分配利潤(rùn)24600 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅:25276 如果紅沖是不是一定得調(diào)報(bào)表 直接看余額調(diào)營(yíng)業(yè)外收入合適嗎
您好,1.當(dāng)然不導(dǎo)入,修正后的報(bào)表就是自己電腦里保存 2.對(duì)的 3.這個(gè)分錄是減少利潤(rùn)的2.46萬,是營(yíng)業(yè)外支出,不能稅前扣除
這個(gè)分錄是她做錯(cuò)的,所以我要把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目沖掉,就只能做營(yíng)業(yè)外收入不是嗎, 你覺得是紅沖好還是直接做營(yíng)業(yè)外收入調(diào)算了
哦哦,紅沖,然后損失科目改為營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問一下金額不大的情況下,紅沖我不去做更正財(cái)報(bào)可以嗎,
或者直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那種比較好
您好,可以的,那不紅沖了,直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入好,摘要寫得模糊一點(diǎn)
1.摘要怎么寫 2.如果我紅沖不更正財(cái)報(bào),會(huì)影響什么,是不是2024年的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表鉤稽關(guān)系對(duì)不上
您好,1.確認(rèn)某營(yíng)業(yè)外收入 2.直接影響24年利潤(rùn)表的話,能勾稽上的
你看一下第二點(diǎn),我說的是紅沖未分配利潤(rùn),如果我紅沖不更正財(cái)報(bào),會(huì)影響什么,是不是2024年的資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表鉤稽關(guān)系對(duì)不上,還有可能有什么對(duì)不上的
您好,是的,只要用到未分配利潤(rùn)就要更正申報(bào),不更正是不行的 當(dāng)然負(fù)債表和利潤(rùn)表也是勾稽不上的