你要想稅前扣除那個(gè)折舊,就只能更正申報(bào)以前年度的報(bào)表,然后重新匯算當(dāng)年
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
您好2021年補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,減少了未分配利潤(rùn),不需要調(diào)整年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。只調(diào)增年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額就可以了嗎
老師,從2018年就沒(méi)有提折舊,到2023年底少提2600萬(wàn),這種我除了通過(guò)未分配利潤(rùn)做賬,還需要更正以前年度所得稅申報(bào)表嗎
企業(yè)在24年補(bǔ)折舊和攤銷以前年度的,直接入未分配利潤(rùn)了。那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)該怎么辦?需要更正申報(bào)以前年度的報(bào)表嗎?
做了以前年度損益調(diào)整的分錄,需要更正往年申報(bào)在電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)嗎
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開(kāi)了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒(méi)有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問(wèn)這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來(lái)的,謝謝?
老師請(qǐng)問(wèn)快賬軟件(在憑證列表中)因錯(cuò)了刪除了3號(hào)憑證再重新錄了3號(hào)憑證再插入到3號(hào)位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個(gè)題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來(lái)的?
題94題,單位變動(dòng)成本,最高產(chǎn)量與最低產(chǎn)量,怎么不對(duì)了