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有張去年的專票,今年對賬時發(fā)票票款到。后來經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)是采購的失誤發(fā)票未傳到財務。24年要求對方重開,我們給對方紅字確認了。本期申報時,顯示有這張票的紅沖稅額。但是23年我們并未認證那張發(fā)票?系統(tǒng)里也沒有那張發(fā)票,請問現(xiàn)在要怎么處理?如果我們默人了那張進項的損失,賬怎么處理?

2025-01-08 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-08 10:50

同學你好 稅務處理 及時與主管稅務機關溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務風險。 賬務處理 假設發(fā)票涉及業(yè)務計入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務,借 “原材料” 等,貸 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”;再沖銷暫估,借 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認損失,借 “原材料” 等,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。

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快賬用戶1501 追問 2025-01-08 10:52

現(xiàn)在是對方在23年開過,我們當時未入賬。24年對方紅沖,我們在系統(tǒng)里確認了。又重新開了一張一樣的。在對方來說,他們沒有影響,但對我們來說,我們進項就少了

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快賬用戶1501 追問 2025-01-08 10:53

我們未認證,對方應是勾選了購買方已認證,這樣我們就少了這筆的進項

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:54

是的 這個月申報十二月的稅你們不能抵扣

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快賬用戶1501 追問 2025-01-08 10:55

那個也就幾百塊,我現(xiàn)在想按申報表帶出來走,相當于認證了又抵了。那我賬怎么做平

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:56

你之前沒勾選那個發(fā)票表里帶不出來

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同學你好 稅務處理 及時與主管稅務機關溝通,說明發(fā)票未傳遞、重開及紅字確認等情況,提供采購合同、溝通記錄、紅字發(fā)票等資料,申請核實處理紅沖稅額申報問題,避免稅務風險。 賬務處理 假設發(fā)票涉及業(yè)務計入 “原材料” 等科目,原發(fā)票金額,稅額。先記錄原采購業(yè)務,借 “原材料” 等,貸 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”;再沖銷暫估,借 “應付賬款 —— 暫估應付賬款”,貸 “原材料” 等;最后確認損失,借 “原材料” 等,貸 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-01-08
抱歉同學,手點快了,試下答復: 1、電子稅務局-數(shù)字賬戶-全量發(fā)票查詢-篩選點擊發(fā)票-詳情,看下方文字描述; 2、是的 還未認證; 3、還未認證的話也是可以開紅字信息表的。
2024-09-02
同學,你好 開了紅字發(fā)票給你們,你們直接做負數(shù)分錄就行了
2023-11-24
你好,不用的,不用做賬務處理,你只需要拿正確的來做就行。
2024-01-05
你好,你在12月份把費用計入,然后1月份做進項稅額
2022-01-13
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