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老師,12月暫估高了庫存商品,1月發(fā)票來了,發(fā)票比暫估低已結(jié)轉(zhuǎn)成本,我要怎么做分錄,包括以前年度損益調(diào)整。12月我做的分錄:借:庫存商品 21346.76 貸:應(yīng)付賬款-暫估 21346.76 1月實(shí)際發(fā)票是20238.45。

2025-01-07 22:32
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齊紅老師

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2025-01-08 02:05

借應(yīng)付帳款 貸庫存商品21346.76 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整21346.76 借庫存商品貸應(yīng)付帳款20238.45 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品20238.45

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快賬用戶8739 追問 2025-01-08 09:58

老師,下面是不是做借:年度損益調(diào)整1108.31 貸:利潤分配-未分配利潤 1108.31?還有,進(jìn)銷存表里轉(zhuǎn)出成本就填年度損益調(diào)整的數(shù)額是嗎?不然不平,我剛做賬不太懂

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齊紅老師 解答 2025-01-08 09:59

對的是的,是這么做的,月末的時(shí)候做就行。

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快賬用戶8739 追問 2025-01-08 10:07

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-08 10:10

不用客氣,工作愉快

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2025-01-08
你好暫估和發(fā)票一樣的可以的
2025-01-07
你好? ?你們是少暫估了庫存商品 金額? 少了 48萬嗎??
2021-03-04
是的,重新結(jié)轉(zhuǎn)成本做借以前年度損益調(diào)整18000貸庫存商品
2020-03-11
你好,但是沒有差異,就把這個(gè)發(fā)票貼到這個(gè)憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
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