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老師,2018年3月有一筆苗木進項,現(xiàn)在對方稅務局確認虛開,我方稅務局要我們更正申報增值稅,企業(yè)所得稅,請問增值稅是從2018年3月一直更正到現(xiàn)在嗎?是在當期抵扣更正進項轉出嗎?

2025-01-07 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-07 21:19

您好,這個的話是在當期更正,然后轉出就行

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快賬用戶1372 追問 2025-01-07 21:26

那就只更正2018年3月增值稅,作進項轉出就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:27

您好對的,這個理解沒錯的

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快賬用戶1372 追問 2025-01-07 21:40

企業(yè)所得稅只更正2018年年報是嗎?成本轉出,多虧損的過了5年不能再彌補以后年度虧損了吧

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齊紅老師 解答 2025-01-07 21:41

對,超過五年的話,這個不行的了

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快賬用戶1372 追問 2025-01-07 21:44

老師我還想問一下,如果沒有超過五年是不是當年開始更正年報,一直往后順延每年都更正年報呢

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齊紅老師 解答 2025-01-07 22:20

對的,這個理解是沒錯的,對

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您好,這個的話是在當期更正,然后轉出就行
2025-01-07
同學您好 虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當期申報時做進項稅額轉出,在增值稅申報表的附表二進項稅那張表里面填寫 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費用稅務局不認可,需要調增,在期間費用和調增表里都需要調整,這樣才能對上。
2022-01-08
先更正21年的財務報表,然后再重新匯算
2022-12-23
你這里的話就是調表不調賬,也就是申報表調整就行了,你會計賬務上不用去調整,然后申報表調整之后你交了稅,他會變化,你只是對于增加的這個稅進行調整,就行了,用以前年度損益調整科目。
2022-02-25
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結轉應交稅費未交增值稅
2022-01-04
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