借錢發(fā)工資 但是你不存到銀行都是坐支
老師您好,我想問下,我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬元,35萬元已經(jīng)到公司賬戶了,這35萬元是轉(zhuǎn)給法人當(dāng)借款還是從自助機(jī)里取成現(xiàn)金好呢?
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
老師你好,我想問一下就是我們股東他提前就是預(yù)支了公司3000塊錢從對公戶上從對公戶上轉(zhuǎn)給他3000塊錢,嗯,他就是用于公司這個日常的一些跑業(yè)務(wù)的消費(fèi),嗯,然后嗯11月份預(yù)支的,嗯,但是呢,他就是說花了一些錢之后,嗯有有有兩張發(fā)票是到日期是12月份了,我能把12月份的票就是入到這個3000的那個流水憑證上嘛,就是證明他借了這3000塊錢,然后是為公司去消費(fèi)了
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費(fèi)用,租車費(fèi)480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費(fèi)的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費(fèi)用租車費(fèi)480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補(bǔ)上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師你好,我想問一下,但是我們公司吧,把開出去的發(fā)票是貨物防塵面罩,然后嘛,開完之后把他那個對公轉(zhuǎn)不了款,嗯,不是對公收款,我只能入庫存,現(xiàn)金金額還不小,3萬塊錢,然后關(guān)鍵是他的公司還沒有成本票,我也入不了成本,這兩個問題怎么解決呢?
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費(fèi)用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費(fèi)用?
老師,有個公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費(fèi)賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費(fèi)用計入管理費(fèi)用審計費(fèi)嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
那的意思就是說不管收入是多是少,不存到銀行都不合規(guī),對嗎?
是的對的,是這個意思的。
好的,那就是說是借錢發(fā)工資好一點(diǎn)兒呢,還是說用這個收到的現(xiàn)金發(fā)工資好一點(diǎn)兒呢?
還是說都一樣啊?
都行 沒區(qū)別 都是坐支 直接用收款的就是 簡單
好的,老師,如果說嗯我就是把這6000元,嗯,假如說我是存到對公賬戶上,然后我在發(fā)工資是5500,嗯,最后剩的那個500,嗯,我可不可以從公戶上取出來做備用金?
可以的,可以這么做的。
好的,就是他這個賬要是做規(guī)整的話還是挺麻煩的,還得從公戶上發(fā)工資,要是像我們這種坐姿的話,6000元的這種坐姿,嗯,如果被查到會有什么后果呢?
坐支現(xiàn)金
還有老師我想問你一個問題,就是說如果我們把這6000存到這個對公賬戶上了,然后過兩天我再從這個自助機(jī)上假如說把這個6000再取出來,然后用這個取出來的現(xiàn)金發(fā)工資,這樣可以嗎?其實相當(dāng)于過了一下賬。這樣可以就是說嗯是不是就不屬于坐支了。
因為我覺得要是從公戶上轉(zhuǎn)款給對方的話,有點(diǎn)兒麻煩,轉(zhuǎn)了工資還得再取那500的現(xiàn)金,不如一下取出來現(xiàn)金發(fā)工資。
可以的 不屬于 可以的
老師,你好,我想問一下就是一開始這個發(fā)票的收入我們收的是現(xiàn)金,我做的是借庫存現(xiàn)金貸,主營業(yè)務(wù)收入貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,然后我要是把這個現(xiàn)金存入銀行的話,那我就是做借銀行存款貸,庫存現(xiàn)金,對吧?
然后我要是再取出來的話就是做相反的分錄。借,庫存現(xiàn)金貸,銀行存款,還是說借備用金貸,銀行存款啊?
對的是的對的,正確的是這么做的。
好的 老師 收入現(xiàn)金存銀行 取出做借備用金還是庫存現(xiàn)金好呢?
庫存現(xiàn)金 備用金沒有這個一級科目
老師麻煩您看下摘要和分錄,摘要收入 借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 摘要存收入 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金 摘要取現(xiàn) 借 庫存現(xiàn)金 貸銀行存款
有寫的不對的嗎?
然后我就用取出現(xiàn)金的發(fā)工資,就是我把收入都取出來沒事吧。
存錢后取現(xiàn)沒有時間規(guī)定吧 什么時間取出都行是吧
你好可以的 沒時間限制
好的,老師,我想問一下,銀行開戶費(fèi)和U盾工本費(fèi)我可以計入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)嗎?
你好,可以的,可以這么做的。
一般工本費(fèi)做管理費(fèi)用、辦公費(fèi)。
好的,老師,如果說那個嗯計入財務(wù)費(fèi)用也行吧。
還有就是收入6000,工資5500,這個比例可以嗎?
就是收入6000,工資5500,這個5500就是成本,他這個比例沒什么風(fēng)險吧?
你好可以的,沒有風(fēng)險。