你好,現(xiàn)在營業(yè)賬本不需要繳納印花稅了,你們單位主營是什么服務(wù)的?
老師好,注冊資本的印花稅現(xiàn)在還交嗎?我記得老師說不交啦,那為什么老師說有資本入賬要交印花稅啊。注冊資本的印花稅和資金賬簿的印花稅一樣嗎?這個我不太明白
老師,我想問下,資金賬簿的印花稅是交一次就可以了嗎?還是每年都要交?我們公司明明交了的 ,報稅的時候還提示交印花稅
老師我們公司2020年注冊資金到賬沒有報印花稅 那我現(xiàn)在補(bǔ) 是選資金賬簿么 還是其他營業(yè)賬簿?
老師,我想問一下,我們是服務(wù)業(yè)的,平時在叫營業(yè)賬簿印花稅,跟注冊資金印花稅,還要交其他印花稅嗎?
老師印花稅,營業(yè)賬簿都是那些賬都要交印花稅,我單位沒有注冊資本,按賬本收費(fèi)的是那些
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我們主要營業(yè)測量,評估這些
根據(jù)《條例》所附的印花稅稅目稅率表規(guī)定,測試合同屬于加工承攬合同稅目的征稅范圍,故產(chǎn)品檢測費(fèi)應(yīng)按加工承攬合同繳納印花稅
評估的,不需要繳納。
那幫別人測量需要交印花稅?
你好,是特惠的嗎?如果是的話,需要技術(shù)服務(wù)。
測繪 剛才打錯了 不是特惠
技術(shù)服務(wù)要交印花稅嗎?
需要的技術(shù)服務(wù)合同。
測繪業(yè)務(wù),有些小項目只有幾百的需要交嗎?
需要的,如果交稅不到一塊錢的話,可以免,但是你需要正常申報。