是的,直接去稅局核定9%稅率的增值稅稅種
我公司電子稅務局上稅費種核定信息里核定了兩種增值稅一種是商業(yè)的增值稅一種是有形動產(chǎn)租賃增值稅,這兩種都核定的是3%的征收率,但是公司對外開的租賃發(fā)票能開13%的,這樣也可以嗎
老師,2022.4.1-2022.12.31小規(guī)模征收率3%的開普票是免增值稅和附加稅。那如果是個人去稅局申請代開普票呢,開的是“建筑服務*勞務費”以及“人力資源*勞務費”這兩種也是免增值稅和附加稅,只要繳納個稅而已嗎?因為建筑服務稅率是9%/13%,人力資源勞務費不是5%嗎還適合免增值稅范疇嗎?如果免增值稅,個稅一般是核定在要交多少的范疇呢?
納稅人信息里面的稅費種認定增值稅是9%,建筑服務業(yè)小規(guī)模的增值稅不是3%嗎,那里顯示是9%那是不是我們開票給別人是按9%的稅率開票的?
小規(guī)模納稅人,開增值稅專用發(fā)票技術服務3個點稅率?,F(xiàn)在有建筑項目,要開建筑服務9個點稅率,可以去稅務局核定建筑服務9個點增值稅率嗎?之前的技術服務合同還能開3個點稅率嗎?
老師,我想問問,就是我申報增值稅申報不了,提示要增加勞務貨物的稅種認定,是開多少稅率的就有有對應的稅費種認定嗎。我開了簡易計稅的3%勞務費,查看到?jīng)]有對應的稅率。只有9%其他建筑服務,要去做備案嗎還是?
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結轉16萬多,應該怎么調整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
老師請問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?