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老師,之前季度暫估了成本,但年底仍沒回票,如果我把之前的暫估在這個季度紅沖,就會使利潤表本季度的營業(yè)成本欄顯示為負(fù)數(shù),但是本年累計的營業(yè)成本不是負(fù)數(shù)。這樣會不會被稅務(wù)局查?是不是不論本期還是本年累計欄都不能出現(xiàn)成本負(fù)數(shù)?

2025-01-06 21:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-06 21:35

您好,是的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),把管理費用的金額一部分申報在這里就行了,不用改賬

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您好,是的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),把管理費用的金額一部分申報在這里就行了,不用改賬
2025-01-06
你好 你不要做主營業(yè)務(wù)成本跨年了你用利潤分配未分配利潤 本年累計成本是負(fù)數(shù)有風(fēng)險 一個月中有負(fù)數(shù),累計沒有可以
2025-01-05
您好,這個的話是屬于調(diào)賬先不紅沖的? 這個就可以
2024-09-12
你好,其實你可以匯算清繳的時候調(diào)增。
2025-01-09
收入與成本是匹配的,如果有收入必會有成本,成本不會是負(fù)數(shù),暫估入庫的商品收到發(fā)票后,做賬處理:沖暫估,借:庫存商品 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 ,借:庫存商品 藍(lán)字 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)付賬款 藍(lán)字,不影響已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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