你好,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額來(lái)算的。然后利潤(rùn)總額減去所得稅就得到了凈利潤(rùn)。
季度企業(yè)所得稅是怎么計(jì)算的呢?是按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)來(lái)計(jì)算,還是按一個(gè)個(gè)季度的利潤(rùn)來(lái)計(jì)算呢
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表里的哪幾個(gè)數(shù)據(jù)算出來(lái)的,怎么算的
本來(lái)3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)繳納了,那么4月利潤(rùn)表沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),4月的這筆企業(yè)所得稅要在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)一整年的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算的哈?比如今年前三個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)3萬(wàn),本季度利潤(rùn)是3千,那計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),整年利潤(rùn)總額是負(fù)值,所以雖然本季度有利潤(rùn),但今年還是不需要交企業(yè)所得稅哈?
老師,6月份賬務(wù),我先結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用到本年利潤(rùn)中,然后打印出利潤(rùn)表,通過(guò)利潤(rùn)表去電子稅務(wù)局里面繳納了企業(yè)所得稅,然后再在賬務(wù)中計(jì)提企業(yè)所得稅,然后單獨(dú)把所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這樣的順序可以嗎,還是必須先計(jì)提企業(yè)所得稅,在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
老師你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有科學(xué)計(jì)算器使用方法的教學(xué)視頻,準(zhǔn)備考中級(jí)的,請(qǐng)給鏈接
我們是商場(chǎng)租賃,客戶要求補(bǔ)開(kāi)去年24年的房租發(fā)票15萬(wàn)元,可以給他開(kāi)票嗎,
老師,你好,我是小規(guī)模出口企業(yè),3月份收到了外匯,4月10號(hào)出的報(bào)關(guān)單,我們應(yīng)該幾月份確認(rèn)收入?
老師,異地項(xiàng)目先干活,還沒(méi)立合同,辦理外經(jīng)證時(shí),大約估個(gè)金額申報(bào)可以么?最終與合同金額有差異的話怎么解決?會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
資料二,為啥不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產(chǎn)負(fù)債表日后嗎?資料3反而影響
老師您好!這里題幫我解答下吧
老師,異地項(xiàng)目是先干活,后期才開(kāi)票,后期補(bǔ)合同,這種情況下沒(méi)有辦理外經(jīng)證,對(duì)于開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該是沒(méi)有影響的吧?唯一影響的就是往外開(kāi)發(fā)票吧?
問(wèn)題一,生物性資產(chǎn)怎么折舊(雞) 問(wèn)題二,死了的淘汰的雞怎么攤銷?
你好,老師!那這些前期投入的錢做什么呀,不能是收入吧?
老師,公司工齡工資每滿6個(gè)月漲一次,新入職的員工入職滿6個(gè)月了,例如:小王1月份入職,現(xiàn)在六月份了,滿六個(gè)月了,但是6月份的工資是在七月份發(fā)放,往后漲第二次工齡核算是在12月份發(fā)放,這樣算是對(duì)的嗎?
本年利潤(rùn)只是結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目。并不是說(shuō)所得稅是根據(jù)本年利潤(rùn)來(lái)的。
利潤(rùn)總額在賬上是哪個(gè)科目?
你好,,利潤(rùn)總額不是一個(gè)單獨(dú)的科目。他是通過(guò)計(jì)算得到的。
是怎么計(jì)算的
你好,這個(gè)你直接看利潤(rùn)表,就是根據(jù)利潤(rùn)表上面收入減成本減。稅金及附加減期間費(fèi)用這些。
謝謝老師
你好,不用客氣的。麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝