你好,那你不能說(shuō)這個(gè)證書掛靠,這個(gè)是違法的呀。
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,需要計(jì)入租賃負(fù)債和使用權(quán)資產(chǎn)嘛?
高新技術(shù)企業(yè)可以學(xué)到東西嗎?
租辦公樓進(jìn)行辦公,按月支付租金,分錄怎么做
老師,您好,我現(xiàn)在有一個(gè)朋友的公司要注銷,所以要調(diào)賬,這是他的其他應(yīng)付款的明細(xì),正數(shù)是老板墊付的,那么老板墊付的錢,在注銷的時(shí)候,應(yīng)該如何調(diào)賬呢?負(fù)數(shù)是當(dāng)初會(huì)計(jì)付給這些人的勞務(wù)費(fèi),但是對(duì)方 沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票,其實(shí)應(yīng)該算是重分類為其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要調(diào)賬,這些負(fù)數(shù)的明細(xì)科目要如何調(diào)賬呢?向老師請(qǐng)教
今年收到了一張2023年的費(fèi)用發(fā)票,可以入賬嗎?適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我們酒店是小部分納稅人,現(xiàn)在因?yàn)轳R上就要超過(guò)500萬(wàn)了,但是我們不想升級(jí)為一般納稅人,現(xiàn)在就存在一個(gè)合理避稅這個(gè)增值稅的問(wèn)題。嗯,這個(gè)就像每個(gè)月就會(huì)多出來(lái)十幾萬(wàn),就這幾個(gè)月是高峰,因?yàn)槲覀兪切陆?,就六七八九這幾個(gè)月是旺季,那就多是每月多十幾萬(wàn)的收入的話,放在哪個(gè)科目里比較合適。暫延緩那個(gè)收入,就是就像遞延收入一樣。
你好老師,7月的工資8月不發(fā)以后月份發(fā)放,這個(gè)個(gè)稅該怎么申報(bào)???0申報(bào)?
不銹鋼產(chǎn)品制造業(yè)的不銹鋼廢絲買了之后收到的錢計(jì)入什么科目呢
老師 公司變更法定代表人,股東也一起更換, 股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額和轉(zhuǎn)讓價(jià)款是按實(shí)收資本嗎
老師好,我單位是國(guó)企,可以做進(jìn)出口貿(mào)易嗎
老師,我怎么寫合適呢?寫付傭金或者別的呢
你好,那你申報(bào)了公司個(gè)稅吧?
老師,我申報(bào)了
申報(bào)了工資嗎?如果是的話,那你修改更正申報(bào)的工資數(shù)據(jù)。你別給他申報(bào)了。你跟你稅務(wù)局說(shuō)一下,我申報(bào)錯(cuò)了。
老師,如果不更正工資數(shù)據(jù)的話,能怎么寫,麻煩老師指導(dǎo)一下
沒(méi)法起,你還抵扣了所得稅,你還不想交殘保金,沒(méi)有方法。
老師,能否先找個(gè)理由糖塞過(guò)去,行不行的再看領(lǐng)導(dǎo)溝通完的結(jié)果
工資系統(tǒng)里面有5個(gè)人申報(bào)錯(cuò)誤
老師,如果像您說(shuō)的更正申報(bào)數(shù)據(jù)的話,是不是把23年的申報(bào)數(shù)據(jù)刪除就行呢?還需要改其他的嗎
不更正嘛,你先說(shuō)一下你之前申報(bào)有問(wèn)題,然后你看你稅務(wù)局那邊什么要求。他要求你更正的話,你不想交,你再更正。沒(méi)有其他的理由。