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老師,我10月份收到一張2020年8月份-12月份的辦公室租金發(fā)票,款項(xiàng)10月份已支付。我怎么入賬比較合理,小規(guī)模。
老師你好,2021年12月份收到對方公司開具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項(xiàng),請問12月份收到的發(fā)票怎么做賬???(先收到發(fā)票,后支付款項(xiàng))
你好老師,2月份和3月份的快遞費(fèi)當(dāng)時就支付了沒收到發(fā)票,當(dāng)時月底也結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用,12月份才收到一張發(fā)票是2月和3月的總金額!請問這個怎么入賬,分錄怎么寫
老師,去年12月份發(fā)生的費(fèi)用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了
老師你好,12月份支付了25年1-3月份的租金,12月份款項(xiàng)已付發(fā)票已收,這個費(fèi)怎么寫分錄?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
發(fā)票也是三個月的嗎
借長期待攤費(fèi)用 貸銀行存款 然后攤銷三個月 借費(fèi)用科目貸累計攤銷