那個還是計入管理費用-福利費。按工資總額*14%限額扣除
請問一下:例如我們公司員工點外賣可以報銷,我就做的福利費,但是只有支付憑證沒有發(fā)票,這種填了報銷單我也入賬了,因為是實際發(fā)生的,等到企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,我就會納稅調(diào)增,請問這種屬于白條入賬嗎?因為我想的是真實發(fā)生的
房地產(chǎn)企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳中傭金及手續(xù)費扣除限額為銷售協(xié)議的百分之5 比如我公司今年賬上實際發(fā)生傭金100萬 但是銷售協(xié)議金額怎么確定呢 是這100萬結(jié)傭金額相對應(yīng)房源的銷售價格嗎
老師 我們公司有很多傭金費 但是沒發(fā)票 ,我想問下 我這個怎么入賬對企業(yè)最有利呢 這個傭金費用是不是可以先入帳 后期匯算清繳是不是可以按照合同金額的5% 來抵扣企稅?這個5%要是沒票能抵扣嗎
請問一下老師,我們是一般納稅人拍賣公司,開了拍賣會,2天展覽1天拍賣,這3天發(fā)生的酒店場地費(展租費),搭建費,來參觀的和拍賣的客戶住宿費,工作人員和客戶的餐費(混合)怎么做賬呢,做到銷售費用的那個二級科目,專票能抵扣進項稅嗎,企業(yè)所得說能全額扣除嗎
我司是民非企業(yè),發(fā)生的員工餐飲費單位報銷,這種怎么記賬,匯算清繳能全額抵扣嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢
那要是發(fā)生的招待費呢
民非的費用跟一般的公司正常的匯算限額扣除,沒有特殊規(guī)定哈 就是發(fā)生額的60%和銷售收入的0.5%看孰低
我們的收入是醫(yī)保局打款的護理員的服務(wù)費,這個屬于銷售收入嗎
是的,是醫(yī)保支付的統(tǒng)籌費就是你們的收入