借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借其他應(yīng)收款、個(gè)人 貸、固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支 出委托書(shū)。
老師,我們公司開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)的普通發(fā)票,,但是對(duì)方公司沒(méi)有把錢(qián)打進(jìn)我們公司公賬,而是私下轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)了,這對(duì)我們公司有什么影響呢?
老師您好,我公司之前是小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)了一批固定資產(chǎn)現(xiàn)在我們是一般納稅人了但是我們公司需要注銷(xiāo),需要將這一批固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給別的公司但是對(duì)方要求我們開(kāi)3%的普票,那我公司開(kāi)票應(yīng)該注意什么呢,就如果我們直接開(kāi)出來(lái)的話(huà)是不是就是銷(xiāo)售固定資產(chǎn)了我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)又沒(méi)有可以銷(xiāo)售固定資產(chǎn)的這樣開(kāi)出來(lái)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題會(huì)不會(huì)
老師,我們是做餐飲加盟的 放了一些省代,這些省代可以談加盟,但是我們不收錢(qián),但是現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,省代談的客戶(hù) 需要開(kāi)發(fā)票,而且發(fā)票必須開(kāi)我們總部的,但是我們又收不到錢(qián),這種怎么辦?省代是沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,而且客戶(hù)也指定要打錢(qián)打到我們總部對(duì)公,這種怎么處理啊?
老師,我們7月出售固定資產(chǎn)并且收到了款,但是我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是不是就不能做賬了啊
銷(xiāo)售一批商品300元,客戶(hù)補(bǔ)運(yùn)費(fèi)13元,客戶(hù)直接打進(jìn)銷(xiāo)售方的公戶(hù),但是我們不能開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票,而且倉(cāng)庫(kù)那邊會(huì)從我們這里收錢(qián)怎么做帳?
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線(xiàn)6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠(chǎng)的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些