同學(xué)你好,倉庫從你們那邊收什么錢?倉庫是你們的嗎?
老師,我們公司是做電商的,商品都是供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶的,每個(gè)商品會收5元運(yùn)費(fèi),那這個(gè)運(yùn)費(fèi)是做銷售費(fèi)用還是直接算在商品成本里
我想問下,因客戶要先檢測產(chǎn)品,我們銷售就直接把30個(gè)產(chǎn)品寄到國外客戶手里了,且運(yùn)費(fèi)未開發(fā)票,但這30個(gè)沒有走報(bào)關(guān)流程,后面出的大批量貨是走了報(bào)關(guān)流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個(gè)對公收款了,但是沒有報(bào)關(guān),這要怎么處理呀?
請問,我們公司銷售商品,客戶付款1500元,其中1000元是貨款,500元是運(yùn)費(fèi),然后,供應(yīng)商會開具商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,快遞公司另外開具運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我們銷售這批商品收到的1500元貨款如何開具增值稅專用發(fā)票呢?
老師請教一個(gè)問題,比如說,我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬元 , 入庫時(shí)是100噸的,但是我們銷售時(shí)給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開了497 噸,請問這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
銷售一批商品300元,客戶補(bǔ)運(yùn)費(fèi)13元,客戶直接打進(jìn)銷售方的公戶,但是我們不能開運(yùn)輸費(fèi)用的發(fā)票,而且倉庫那邊會從我們這里收錢怎么做帳?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
倉庫不是我們的,是代發(fā)貨機(jī)構(gòu),倉庫會向我們收錢,但是客戶又單獨(dú)把這筆運(yùn)費(fèi)補(bǔ)還給我們了
就是這13元你們回頭會付給倉庫對嗎?
是的,會付給倉庫
那就做借:銀行存款13貸:其他應(yīng)付款13
那就這么掛著嗎
等你付給倉庫時(shí)做借:其他應(yīng)付款13貸:銀行存款13就全部平掉了