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我們公司接過來一般納稅人要注銷,現(xiàn)在有個問題 23年開進來的專票,去年已經(jīng)認證抵扣過了,今年被對方紅沖掉了,3月份紅沖的,當月進項不夠,沒有及時抵扣補上,當月形成1萬多的增值稅未交,4月開進來的幾張進項認證抵扣了,申報里面應該怎么填

2025-06-12 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-12 09:50

你好,四月份沒有其他的肖像,你在附表二里面填寫進項留底,然后再下一個月的時候留底抵欠附表二里面填寫

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你好,四月份沒有其他的肖像,你在附表二里面填寫進項留底,然后再下一個月的時候留底抵欠附表二里面填寫
2025-06-12
同學你好 去年,不一致,你申報成功了嗎?你申報的金額包括了多開的那張發(fā)票嗎
2023-03-12
你好;? ?借主營業(yè)務 成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
是對方?jīng)]有交稅,是這個意思嗎?是的話,那沒辦法。你要么要求對方交了稅款,你們可以抵扣。
2025-03-12
你好,對方紅沖給我們,你們做之前入賬的相反分錄 重開發(fā)票下個月,下個月根據(jù)發(fā)票做相應分錄就是了 填報增值稅申報表:紅沖的月份,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項進行申報 之后月份,正常申報就是了
2023-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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