你好,收到發(fā)票以后那就直接借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款

月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 12月做的這筆暫估 2022年收到發(fā)票后怎么沖回?
暫估庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫(kù)存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷(xiāo),還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷(xiāo)暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)是否需要做分錄沖成本?
固定資產(chǎn)科目,總分類(lèi)和明細(xì)分類(lèi)賬月末可以結(jié)賬嗎
會(huì)計(jì)將12月末的稅控設(shè)備金額結(jié)轉(zhuǎn)。是什么意思,怎么做賬,依據(jù)是什么?
公司的房租費(fèi)30萬(wàn),老板私戶給了,后面需要公戶轉(zhuǎn)給老板嗎?沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬好一點(diǎn),后面如果有票了又需要怎么做賬,專(zhuān)票和普票分別怎么做
老師外貿(mào)出口公司出口業(yè)務(wù)有一萬(wàn)多人民幣尾款收不回來(lái)帳務(wù)處理?
收到實(shí)收資本 股東打進(jìn)來(lái)的投資款 這個(gè)是按多少來(lái)交呢 是交印花稅吧 印花稅率是多少? 是不是企業(yè)盈利才交這個(gè)稅呀
申請(qǐng)發(fā)票額度長(zhǎng)期期限是多久,短期期限是多久,
那里勾選 福利費(fèi) 增值稅 不坻扣 轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)教一下,10月份個(gè)稅昨天剛申報(bào)了,漏一個(gè)人員,是點(diǎn)更正申報(bào),還是點(diǎn)作廢
老師,個(gè)體工商戶,需要每月為員工報(bào)個(gè)稅嗎?兼職怎么報(bào)還是不報(bào)?沒(méi)買(mǎi)社保的員工要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,你好,物業(yè)公司收的暖氣費(fèi)如此做賬?

