你這個(gè)不對(duì),你只做這一個(gè)嗎?如果是的話,你降低了成本,你還做發(fā)票的嗎?
老師,入庫并結(jié)轉(zhuǎn)了的暫估商品,要紅沖,怎么紅沖呢?直接寫借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)付賬款暫估紅字可以嗎?
就是我做暫估成本的時(shí)候:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估款 收到發(fā)票時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款 紅沖暫估成本:借:紅字主營業(yè)務(wù)成本,貸:紅字應(yīng)付賬款——暫估款 這樣做帳可以嗎?
暫估庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)已做分錄 借:庫存商品1000 貸:暫估應(yīng)付款1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 后期如果收不到發(fā)票,是需要把上面的全部紅字沖銷,還是可以直接做以下分錄更正呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:暫估應(yīng)付款-1000
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
2022年,暫估入庫并且結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品 2023年,收到發(fā)票,沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:庫存商品 請(qǐng)問是否需要做分錄沖成本?
員工8月份離職,9月在自然人電子稅局更新人員信息并申報(bào)8月工資,申報(bào)時(shí)人員選項(xiàng)那里還有離職員工的名字,導(dǎo)致無法提交申報(bào),但是人員信息采集那里已經(jīng)沒有看到該員工,該怎么處理
老師我們是企業(yè)新注冊(cè)的社保養(yǎng)老賬戶咋操作?
老師好!想問:我公司有一臺(tái)小車要賣給私人,車款是私人戶轉(zhuǎn)到公司賬戶嗎,還需什么手續(xù)嗎
老師好,現(xiàn)在這個(gè)時(shí)候好找工作嗎
老師,我司去年3月搬入新廠房,廠房租的,總占地面積地2萬平,其中空地近5千平,這塊空地現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)建了,早就投入使用了,去年7月至年底陸續(xù)支出200萬,前會(huì)計(jì)把它計(jì)入在建工程,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。現(xiàn)在我想把在建工程結(jié)轉(zhuǎn),但是不知道是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)還是長期待攤費(fèi)用
上個(gè)月銷售額是574535.54 合計(jì)稅額 74689.6!在深圳,是包裝制造類企業(yè),勾選發(fā)票應(yīng)該勾選多少稅額啊。是68944嗎
所得稅,附加稅增值稅能不能不在當(dāng)月計(jì)提,在下個(gè)月申報(bào)之后一起寫計(jì)提和繳納的分錄
委托加工物資的會(huì)計(jì)處理怎么做
公司3月開始開通稅務(wù),之前沒有收入,但是產(chǎn)生成本,上季度零申報(bào),9月開始建賬,賬套應(yīng)該如何創(chuàng)建,啟用時(shí)間是什么什么月份
郭老師請(qǐng)問下服裝廠給客戶做加工,然后客戶讓全額開票就是加入我們的加工費(fèi)是50萬下元,然后客戶給我司開材料發(fā)票40萬,那么我們就得給客戶開票90萬,然后我們?cè)侔巡牧辖o下面的小加工點(diǎn)運(yùn)去一部分公司自己加工一部分,這種情況我們把材料布料運(yùn)輸?shù)叫〖庸c(diǎn) 分錄這樣做對(duì)嗎 借委托加工物資 貸原材料 然后加工費(fèi)15萬 借委托加工物資(加工點(diǎn)給開服裝加工費(fèi)普通發(fā)票) 貸應(yīng)付賬款-某某公司 委托加工物資收回入庫 借庫存商品 貸委托加工物資 老師這樣可以的吧
這個(gè)不完整。還沒有做完,你還做一個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款才對(duì)。