你好,已經(jīng)開(kāi)始使用了,就要轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)呢
建造房屋時(shí),預(yù)付了款項(xiàng),分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 一年后發(fā)票才回來(lái),但是房屋已經(jīng)建造完成,從在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),此時(shí)沖銷(xiāo)預(yù)付款的借方是固定資產(chǎn)還是在建工程
購(gòu)入了固定資產(chǎn)錢(qián)上個(gè)月已經(jīng)付了,做了分錄 借 預(yù)付賬款 1000 貸;銀行存款1000 ,這個(gè)月收到固定資產(chǎn)了,并且使用了,但是沒(méi)有收到發(fā)票,知道對(duì)方要開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)在的分錄應(yīng)該怎么做?
老師我想問(wèn)一下、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)、借應(yīng)付賬款、貸銀行存款、資產(chǎn)已經(jīng)收到了、但是發(fā)票沒(méi)有收到、固定資產(chǎn)可以暫估入賬么
生產(chǎn)用的房子已經(jīng)建好投入使用了 但是沒(méi)有收到發(fā)票 之前是做借預(yù)付賬款 貸 銀行存款 要不要先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)還是等收到票才入固定資產(chǎn)
公司有實(shí)繳出資對(duì)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)有影響嗎?
老師,關(guān)于推廣應(yīng)用電子憑證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn),簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō)是什么意思???電子憑證的要求是什么啊
員工工傷賠付是與總公司訴訟的,但是撥款分公司付了過(guò)去,有效嗎?員工是分公司的?
出口給A,收匯是B,有委托代付款說(shuō)明可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師交完社保之后用可以打印哪個(gè)東西來(lái)做賬,里邊有寫(xiě)個(gè)人繳納了多少的那張是在哪里打印的呢
老師,員工發(fā)生工傷,報(bào)銷(xiāo)了醫(yī)藥費(fèi),到時(shí)候人社局醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)回來(lái),這個(gè)分2步要怎么做賬
老師,小車(chē)加油費(fèi),過(guò)路費(fèi)算匯算清繳差旅費(fèi)可以不
老師,我們公司欠A公司貨款,A公司寫(xiě)了個(gè)代收協(xié)議,讓我們把貨款直接轉(zhuǎn)給B公司,這種可以轉(zhuǎn)不?
老師 匯算清繳里面有一項(xiàng)傭金和手續(xù)費(fèi),是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財(cái)務(wù)費(fèi)用里面有銀行手續(xù)費(fèi),美團(tuán)團(tuán)購(gòu)手續(xù)費(fèi),抖音手續(xù)費(fèi),是這幾項(xiàng)合計(jì)數(shù)嗎,
老師好,咨詢(xún)下,反開(kāi)收據(jù),一般怎么開(kāi)?
要要怎么做賬呢 還沒(méi)收到發(fā)票
可以先暫估入賬,等發(fā)票來(lái)了以后沖銷(xiāo)這部分暫估,然后再按照發(fā)票做賬
暫估也是寫(xiě)成借固定資產(chǎn) 貸預(yù)付賬款嗎
貸方應(yīng)付賬款暫估就成
不是 之前一開(kāi)始是入了借預(yù)付賬款 貸 銀行存款
銀行存款付款的,你正常做賬,這筆只是暫估的
發(fā)票來(lái)了以后把要暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)的
那他家還不既掛了預(yù)付 又掛了應(yīng)付
等發(fā)票來(lái)了以后,沖銷(xiāo)之后應(yīng)付就沒(méi)有了
他家的發(fā)票師開(kāi)不來(lái)了的
是固定資產(chǎn)就沒(méi)有發(fā)票了,是嗎?
我是不是直接沖預(yù)付 要不要調(diào)增呢
你可以直接你可以直接進(jìn)入到固定資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票的話(huà)就得納稅調(diào)整
等于是他家?guī)臀覀円呀?jīng)建好了 我們也付款了 但是他家不會(huì)開(kāi)發(fā)票來(lái)了
那你錢(qián)是借,預(yù)付賬款貸,銀行存款的嗎?
嗯 之前付款時(shí)那樣做的
那你現(xiàn)在就可以直接借固定資產(chǎn)貸,預(yù)付賬款就行了,只是沒(méi)有發(fā)票,不能稅前扣除