同學(xué),你好 你要同時(shí)符合:應(yīng)納稅所得稅不超過(guò)300萬(wàn),人數(shù)不超過(guò)300人,資產(chǎn)總金額不超過(guò)5000萬(wàn)
你好 符合小微企業(yè)是年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn) 按5%繳納企業(yè)所得稅 。 100-300萬(wàn)之間按10%繳納 。 不符合小微企業(yè)按25%繳納。請(qǐng)問(wèn)老師我司6月份成立的,不到一年呢怎么確認(rèn)年應(yīng)納稅所得額低不低于100萬(wàn)?即便是上年低于100萬(wàn)了,今年可能超過(guò)100萬(wàn)怎么確認(rèn)就是小微企業(yè)呢
請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在正在進(jìn)行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業(yè)享受了所得稅優(yōu)惠政策,但是2020年不是,稅務(wù)局的專(zhuān)管員給我打電話,說(shuō)我們2021年不符合小型微利企業(yè)的政策,因?yàn)?020年的時(shí)候我們不是小型微利企業(yè)。小型微利企業(yè)的判定跟以前的年度也有關(guān)系嗎?
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬(wàn),按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
我們公司2023年也就是去年11月份成立的一般納稅人,符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),今年不是應(yīng)該辦理2023年的匯算清繳嗎,那去年資產(chǎn)不到5000萬(wàn),不到300人,,利潤(rùn)總額不到300萬(wàn),今年還能享受小微企業(yè)政策到什么時(shí)候
我們企業(yè)三季度末資產(chǎn)總額2277萬(wàn)元,我想咨詢一下我們單位本月申報(bào)是否符合小微企業(yè)的減免政策?24年報(bào)23年年報(bào)時(shí)是非小微企業(yè),這個(gè)月預(yù)繳申報(bào)所得稅應(yīng)該按照小微還是非小微呢,老師能告訴一下政策依據(jù)嗎
如果按交稅開(kāi)票和未開(kāi)票那個(gè)交稅少過(guò)
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬(wàn)嗎?
轉(zhuǎn)入注冊(cè)資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
嗯,2024年應(yīng)該只是12月份開(kāi)了4168萬(wàn)的發(fā)票,我也看了下,都符合小微企業(yè)的要求,怎么申報(bào)增值稅時(shí),彈出來(lái),不屬于小微企業(yè),這個(gè)應(yīng)該怎么弄呢?
同學(xué),你好 小微企業(yè)的認(rèn)定時(shí)間是這樣看的。 你2023年不是小微,說(shuō)明你24.6月匯算清繳23年的時(shí)候不是小微,那就是24.7-25.6,不能享受