你好,六稅兩費(fèi)減半,能享受到明年六月份 然后企業(yè)所得稅只有今年是小型微利企業(yè),還是按照小型微利企業(yè)來,如果第二季度超過了第二季度開始就得按照25%
老師,我們單位是分公司,總公司是一般納稅人,當(dāng)時成立時大廳給核的稅種,核定的不是小型微利企業(yè),但是現(xiàn)在有個所得稅優(yōu)惠政策就是,就是年應(yīng)納稅所得額達(dá)不到100萬的小型微利企業(yè)有優(yōu)惠政策,這個我們享受不了嗎?我填030那個附加標(biāo)表想點(diǎn)小型微利那個點(diǎn)不了,請老師給解答下
一般納稅人也可以是小型微利企業(yè)嗎?是不是只要同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)就可以是小型微利企業(yè)?不管是不是一般還是小規(guī)模,都可以享受小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策?
老師,這個是什么意思 尊敬的納稅人:根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號),自2023年1月1日至2027年12月31日,對小型微利企業(yè)減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。如貴公司符合條件,可自行申報享受。
建筑公司今年3月剛成立,5月做的稅務(wù)報到,年應(yīng)納稅所得額沒超300萬,人員沒超300人,資產(chǎn)總額也在5000萬內(nèi),但是它不是小型微利企業(yè)的嗎
我們是2021年12月成立的公司是小規(guī)模納稅人,2022年也是小規(guī)模納稅人,2023年5月19日做所得稅匯算清繳時也是小規(guī)模納稅人也符合小微企業(yè),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年少入利息收入140萬元,24年現(xiàn)在要補(bǔ)稅企業(yè)所得稅,補(bǔ)企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)增加收入后修處改資產(chǎn)負(fù)債表的話,資產(chǎn)總額已超過5000萬了,2022年小規(guī)企業(yè)在這種情況能享受小微企業(yè)減征企業(yè)所得稅嗎
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
我第一季度沒有業(yè)務(wù),第二季度如果利潤總額不到300萬還是減半嗎
你好可以的可以的,
企業(yè)所得稅這個是哪條公告老師能說下嗎,我想自己看看研究一下,對小微企業(yè)政策不太了解
企業(yè)所得稅你的其中有一個要求不符合,他就需要按照非小型微利企業(yè) 這個實(shí)時的 申報的時候你可以填寫試下 第二季度你申報的時候利潤總額超過300萬試下