暫估和發(fā)票一樣的可以。

7月支付一筆費用,9月取得對方開出的發(fā)票,請問是應(yīng)該7月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 9月借:管理費用 貸:預(yù)付賬款,還是應(yīng)該7月借:管理費用 貸:銀行存款 ,然后把9月的發(fā)票附到7月的憑證里?
您好老師,當月已支付銷售平臺服務(wù)費(當月未收到發(fā)票)。當月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費進項稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
9月付款,沒有發(fā)票,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,10月收到了發(fā)票,就借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,這個收到的發(fā)票,是放在10月的憑證里嗎?還是又放在9月
1月份收到一張發(fā)票,是一月份開具的,但屬于12月份發(fā)生的費用,請問對這張發(fā)票應(yīng)該編寫憑證進一月份的賬,還是進十二月份的賬?那筆費用用銀行存款支出的憑證已經(jīng)在12月份做了,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票后要做借管理費用,貸其他應(yīng)付款的憑證,那現(xiàn)在收到一月份開具的這張發(fā)票后要做的借管理費用,貸其他應(yīng)付款的憑證要做在一月份的賬還是十二月份的賬?
當月已發(fā)生的快遞費且已支付費用在次月1日收到發(fā)票,當月入賬:暫估費用 借:管理費用--快遞費 100 貸:銀行存款,次月收到了發(fā)票怎么處理?
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進行抵扣進項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了