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當(dāng)月費(fèi)用未收到發(fā)票,款已支付,下月開具的發(fā)票,那當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 下月發(fā)票回來了再放這張憑證后面對(duì)么?

2025-01-02 19:44
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-02 19:46

暫估和發(fā)票一樣的可以。

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暫估和發(fā)票一樣的可以。
2025-01-02
你好 發(fā)票在1月份 12月份暫估, 一月份借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)付款 匯算清繳調(diào)減
2024-01-27
次月先沖銷上月暫估分錄: 借:管理費(fèi)用 —— 快遞費(fèi) -100(金額用紅字表示) 貸:銀行存款 -100(金額用紅字表示) 然后根據(jù)收到的發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用 —— 快遞費(fèi)(發(fā)票金額) 貸:銀行存款(發(fā)票金額) 如果發(fā)票金額與暫估金額一致,此步驟則是將暫估的費(fèi)用用發(fā)票正式入賬。如果發(fā)票金額與暫估金額不一致,需根據(jù)實(shí)際差異情況調(diào)整管理費(fèi)用和銀行存款的金額,并在摘要中注明調(diào)整原因。
2024-10-10
你好,嚴(yán)格來說不可以答,如果稅務(wù)局查賬出現(xiàn)這種情況,會(huì)要求企業(yè)寫說明的
2022-05-09
你好對(duì)的,是這么做的。
2020-12-03
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