你好,同學,可以抵扣進項稅額。
老師好,請問下我們幫客戶安排海運出口,貨代開給我們的發(fā)票名稱是“經濟代理服務*國際貨物運輸代理服務費”備注寫海運費,我現(xiàn)在要開給客戶的話可以寫“經濟代理服務*國際貨物運輸代理服務費-出口海運費”這樣開可以嗎?
老師 請問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內容是*運輸服務*客運服務費 可以抵扣進項稅嗎? 沒有標明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
取得增值稅普通發(fā)票,為巴士票,稅率9%,項目名稱為*運輸服務*旅客運輸。請問可以抵扣進項稅嗎?是按發(fā)票上面的稅額抵扣還是需要按3%計算
有些旅客運輸服務的增值稅電子普通發(fā)票左上角有旅客運輸字樣,有些網約車還有地鐵的增值稅電子普票上沒有旅客運輸字樣,請問沒有左上角沒有旅客運輸字樣的電子普票能抵扣嗎
老師,左上角標有旅客運輸服務的普票,抬頭是公司名稱的,稅可以抵扣嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,發(fā)票是這樣的,確定可以抵扣,是嗎
是的,發(fā)票可以抵扣的。
下面發(fā)的照片我知道可以抵扣,上面的請老師再給確認一下
確定可以抵扣進項稅額