那些沒(méi)有備注的,你看一下是不是開(kāi)票盤里面開(kāi)出來(lái)的,如果是的話可以。
老師滴滴打車的電子發(fā)票沒(méi)有個(gè)人名字能作為旅客運(yùn)輸服務(wù)抵扣嗎?
增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),有注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,又取得增值稅電子普通發(fā)票的,進(jìn)項(xiàng)稅額是按發(fā)票上注明的稅額嗎?
國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票,是專票一樣勾選的抵扣么?
有些旅客運(yùn)輸服務(wù)的增值稅電子普通發(fā)票左上角有旅客運(yùn)輸字樣,有些網(wǎng)約車還有地鐵的增值稅電子普票上沒(méi)有旅客運(yùn)輸字樣,請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有左上角沒(méi)有旅客運(yùn)輸字樣的電子普票能抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱里,是運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi),但是發(fā)票左上角二維碼旁邊沒(méi)有“旅客運(yùn)輸服務(wù)”字樣,這種普票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒(méi)有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒(méi)有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開(kāi)的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提取?分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
不是開(kāi)票盤開(kāi)的,也是增值稅電子普通發(fā)票,但不是現(xiàn)在的數(shù)電票
只有電子稅務(wù)局開(kāi)的才能備注。
這種可以嗎
可以的可以的可以的。