你好,可以按1%確認增值稅
按銷售貨物類
小規(guī)模公司銷售自己使用過的固定資產(chǎn)清理,銷售收入及銷項稅額填寫在增值稅表一第幾行
小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應該填寫在增值稅申報表的哪一欄?
小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應該填寫在增值稅申報表的哪一欄?
老師,小規(guī)模納稅人,銷售使用過的固定資產(chǎn),開具了3%的增值稅專用發(fā)票,填寫申報表的時候是填在第一列嗎
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)80萬如何填寫增值稅申報表
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
若合計沒有超過30萬,可填寫在免稅銷售額
不用填寫在銷售使用過的固定資產(chǎn)這欄是嗎?直接填免稅欄就可以了嗎
是,合計沒超過30萬,直接填免稅欄就可以了