同學(xué)你好 3%的那欄就行
銷售自己使用過的固定資產(chǎn),這個銷售額是寫在增值稅主表的那一行呢?
小規(guī)模公司銷售自己使用過的固定資產(chǎn)清理,銷售收入及銷項稅額填寫在增值稅表一第幾行
老師下午好!請問一下一般納稅人銷售自己使用過的未抵扣進項稅的固定資產(chǎn),收入/(1+3%)*3%計增值稅。小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)收入/(1+3%)*2%。這樣對嗎?
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
小規(guī)模免稅那是吧?
同學(xué)你好 對的 填寫在免稅欄