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?支付工程物資之后取得發(fā)票的賬務(wù)處理

2022-09-18 08:21 來源:快賬

導(dǎo)讀:支付工程物資之后取得發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做?根據(jù)小編老師的理解,企業(yè)支付工程物資之后才取到發(fā)票,那么在會計處理上可以通過暫估入賬科目核算;如果發(fā)票是和材料一起收到,那么在會計處理上則是可以通過進項稅原材料入庫.更多相關(guān)的介紹資料歡迎你們來參考下文,希望對你們學(xué)習(xí)有所啟發(fā)的.

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支付工程物資之后取得發(fā)票的賬務(wù)處理

一、如果是先收到材料后收到發(fā)票的情況,可以先做暫估入賬.

收到材料時:

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款----暫估入賬

在收到發(fā)票以后,先做相反的憑證沖回,也可以做紅字憑證沖回.

借:應(yīng)付賬款----暫估入賬

貸:原材料

然后根據(jù)發(fā)票計提進項稅,按正常的程序做賬,

借:原材料

應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:應(yīng)付賬款

付款時:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

二、如果是發(fā)票和材料一起到的,那么直接計提進項稅,原材料入庫就行了.

借:原材料

應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:應(yīng)付賬款

付款時:

借:應(yīng)付賬款

貸:銀行存款

工程材料發(fā)票怎么做賬?

1、企業(yè)購入工程材料且取得對應(yīng)發(fā)票時:

借:工程物資

應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

2、結(jié)轉(zhuǎn)工程物資:

借:在建工程

貸:工程物資

企業(yè)購入工程材料且取得對應(yīng)發(fā)票,然后結(jié)轉(zhuǎn)工程物資,應(yīng)當(dāng)通過"工程物資"科目以及"在建工程"科目、"應(yīng)交稅費"相關(guān)二級科目核算.工程物資是指用于固定資產(chǎn)建造的建筑材料,企業(yè)的高價周轉(zhuǎn)件等.在建工程,指企業(yè)資產(chǎn)的新建、改建、擴建,或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理工程等尚未完工的工程支出.

支付工程物資之后取得發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做賬?綜合以上內(nèi)容所述,其實我們按照上文小編老師整理的相關(guān)介紹資料,學(xué)員們應(yīng)該知道支付工程物資和后取發(fā)票的賬務(wù)處理是怎么做賬的,相關(guān)的會計分錄在上文中都是有所介紹.如果你們對此內(nèi)容有什么疑問,歡迎你們來本網(wǎng)站上進行免費搜索學(xué)習(xí).

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