您好,沒(méi)問(wèn)題可以,不影響去年的
2019年11月開(kāi)出的普票,現(xiàn)在對(duì)方要求退回重開(kāi),跨年了可以沖紅嗎?對(duì)納稅有沒(méi)有影響
去年的發(fā)票現(xiàn)在紅沖可以嗎,對(duì)稅務(wù)有影響嗎
去年的一張銷(xiāo)售增值稅專(zhuān)票在今年紅沖,紅沖完沒(méi)再開(kāi)票可以嗎,影響利潤(rùn)嗎
我們現(xiàn)在紅沖掉去年開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票會(huì)有什么影響嗎
去年收到的發(fā)票,沒(méi)有認(rèn)證,今天對(duì)方要紅沖,可行嗎?對(duì)我們可有影響
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱(chēng)用省級(jí)名稱(chēng),有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷(xiāo)會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專(zhuān)用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u(mài)給個(gè)人,不能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷(xiāo)的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷(xiāo)售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)年初42萬(wàn) 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬(wàn)元 折舊16萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫(xiě)多少
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
我們是收到的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求退回去,企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算完了,那怎么處理
這個(gè)你們不能退,你們開(kāi)紅字發(fā)票信息表,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票就行了
什么是紅字發(fā)票信息表
你可以理解為對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票前的一個(gè)手續(xù)
開(kāi)紅字發(fā)票前不是要把原來(lái)的發(fā)票收回來(lái)嗎
不需要,你們這種已經(jīng)做賬抵扣的不需要退回去
賬務(wù)怎么處理呢
按照去年的財(cái)務(wù)處理做負(fù)數(shù)分錄