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貸款和應收款項的會計處理例題
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 復雜的鉛筆 發(fā)表的提問:
老師您好,公司分期收款,例如分12期,賬務處理是 借:銀行存款,貸:長期應收款嗎?
你好;? ?你們實際是什么業(yè)務的。 這樣好判斷??
46樓
2022-11-06 12:55:52
全部回復
復雜的鉛筆:回復meizi老師 買的產(chǎn)品
2022-11-06 13:30:40
復雜的鉛筆:回復meizi老師 賣的產(chǎn)品
2022-11-06 13:45:41
meizi老師:回復復雜的鉛筆你好;? ? ? ?那你掛應收賬款即可。? 你去掛長期應收款干嘛??
2022-11-06 14:10:59
復雜的鉛筆:回復meizi老師 屬于主營業(yè)務
2022-11-06 14:21:37
復雜的鉛筆:回復meizi老師 已經(jīng)收到了第一期的款也是應收賬款是嗎
2022-11-06 14:46:30
meizi老師:回復復雜的鉛筆是地? ? 借應收賬款貸主營業(yè)務收入; 應交稅費-應交增值稅。收到 :借銀行存款貸應收賬款??
2022-11-06 15:08:26
復雜的鉛筆:回復meizi老師 好的,謝謝
2022-11-06 15:34:25
meizi老師:回復復雜的鉛筆沒事的;希望嫩幫到你?
2022-11-06 15:56:58
朱老師
職稱:,稅務師,初級會計師
4.90
解題: 0.1w
引用 @ Chanyelo° 發(fā)表的提問:
老師,其他應收款和其他應付款的重分類如何會計處理 如何計算的
你好,這兩個科目一個是收款和付款的科目
47樓
2022-11-06 13:21:35
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 陳住氣 發(fā)表的提問:
增加實收資本的會計賬務處理:借:其他應收款-法人 貸:實收資本 收到股東投資款:借:銀行存款 貸:其他應付款-法人 麻煩老板幫看下賬務處理是否正確謝謝!
你好,不用通過其他應收款啊,是不是之前做了借其他應收款的,這次才資金到位?
48樓
2022-11-06 13:41:35
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陳住氣:回復徐阿富老師 之前注冊資本是收到了的 后面增加了注冊資本
2022-11-06 14:12:38
徐阿富老師:回復陳住氣你好,直接做借銀行存款 貸實收資本,不用其他應付款
2022-11-06 14:29:33
陳住氣:回復徐阿富老師 如果是有幾個股東投資是借:銀行存款 貸:實收資本-A 實收資本-B 實收資本-C
2022-11-06 14:57:26
徐阿富老師:回復陳住氣你好,對的,沒錯,是這樣的
2022-11-06 15:26:06
陳住氣:回復徐阿富老師 那之前的計入到了其他應收款需要修改嗎?
2022-11-06 15:47:56
徐阿富老師:回復陳住氣你好,現(xiàn)在也改不了了,只能按照你說的做,以后不用這樣就好
2022-11-06 15:58:23
陳住氣:回復徐阿富老師 好的非常感謝老師
2022-11-06 16:18:00
徐阿富老師:回復陳住氣不客氣,祝你成功,請為我五星評價,謝謝
2022-11-06 16:46:20
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 亦凡 發(fā)表的提問:
公司收到專項研發(fā)經(jīng)費,借 銀行存款 貸 專項應付款,請問在后續(xù)核算中,會計賬務處理是怎樣的?請列一下會計分錄。謝謝~
你好,使用, 借:固定資產(chǎn) 等 借:應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 借:專項應付款 貸;資本公積
49樓
2022-11-06 13:51:59
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老劉
職稱:,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 紫茉 發(fā)表的提問:
老師 看一下對不對 2018年12月銷售貨物,同時發(fā)貨并收到貨款,沒有開發(fā)票,2019年1月開發(fā)票,2018的會計賬務處理,2019年的會計賬務處理 2018年的賬務處理 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 借銀行存款 貸:應收賬款 同時: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 2019年開發(fā)票時 借:應收賬款 借:應收賬款(紅字) 繳納稅款時 借:應交稅費--應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 老師 18年確認的收入,發(fā)票在19年,匯算清繳時所得稅咋計算
我覺得可以19年的那個發(fā)票直接附在18年確認收入下邊。
50樓
2022-11-07 11:39:29
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莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 周潔 發(fā)表的提問:
借:應收賬款貸:應收賬款有這種處理的方式嗎,什么情況會有
你好,沒有這樣的分錄,實際是等于借貸對沖
51樓
2022-11-07 11:46:07
全部回復
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問:
我公司在某銀行1000萬貸款被銀行以300萬元賣資產(chǎn)管理公司,然后我司委托第三方公司以300萬收購回來的會計處理?
貸款被賣和你公司無關(guān),不用做賬務處理,你公司以300萬購回債務,可以理解為實質(zhì)以300萬償還貸款 借:短期借款 1000 貸:銀行存款 300 貸:營業(yè)外收入 700
52樓
2022-11-07 11:51:27
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 藍色夢幻 發(fā)表的提問:
去年;借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交銷項稅 收到款,借;銀行存款 貸;應收賬款 今年發(fā)現(xiàn)去年多記了別人的收入,要退別人的款10000元,按照會計準則怎么進行賬務處理
你好;? 借以前年度損益調(diào)整? ; 應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款 ;? 借 利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整? ?;看下否影響所得稅;? 看是否調(diào)整所得稅處理??
53樓
2022-11-07 12:08:35
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 木槿 發(fā)表的提問:
關(guān)于專項應付款的處理,我看到兩種不同的處理方式,一種是:收到時借:銀行存款 貸:專項應付款支出時借:專項應付款 貸:銀行存款 另一種收到借:銀行存款 貸:專項應付款支出時借:固定資產(chǎn) 、原材料、管理費用等 貸:銀行、現(xiàn)金 完成后借:專項應付款 貸:營業(yè)外收入這兩種有什么區(qū)別?
你好,第一種是錯誤的 需要按第二種處理,支付計入相關(guān)科目,同時把專項應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
54樓
2022-11-07 12:36:58
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小小喬 發(fā)表的提問:
(1)對采用財政專戶返還方式管理的事業(yè)(預算)收入 ① 實現(xiàn)應上繳財政專戶的事業(yè)收入時,按照實際收到或應收的金額, 在財務會計中 借:銀行存款、應收賬款等 貸:應繳財政款 ② 向財政專戶上繳款項時,按照實際上繳的款項金額, 在財務會計中 借:應繳財政款 貸:銀行存款 這個為什么預算會計不做處理啊
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
55樓
2022-11-08 11:44:19
全部回復
小小喬:回復紫藤老師 第一步銀行存款增加了,第二步,銀行存款減少了,不是涉及錢了么
2022-11-08 12:12:46
紫藤老師:回復小小喬你好,這個沒有支出,而是繳納
2022-11-08 12:26:04
小小喬:回復紫藤老師 嗯嗯,明白了,謝謝老師
2022-11-08 12:52:54
紫藤老師:回復小小喬不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
2022-11-08 13:13:46
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
應收客戶貸款算會計要素里的什么
資產(chǎn)類
56樓
2022-11-08 11:55:51
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 無憂無慮 發(fā)表的提問:
老師您好,我公司購買會計堂的云會計,付款時分錄 借:應付賬款-會計學堂2700 貸:銀行存款2700 收到發(fā)票時:借:管理費用2621.36 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)78.64 貸:應付賬款-會計學堂2700,這樣做是否有問題
你好 記賬軟件的可以。
57樓
2022-11-08 12:24:59
全部回復
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 生動的煎蛋 發(fā)表的提問:
借:銀行存款 財務費用 貸:應收票據(jù)的例題
比如企業(yè)現(xiàn)在需要資金周轉(zhuǎn) 將一張面值10萬元的商業(yè)匯票 到銀行貼現(xiàn) 這個貼現(xiàn)的話 是無追索權(quán)貼現(xiàn) 銀行的話 收取2千元 這樣 借:銀行存款 98000 財務費用 2000 貸:應收票據(jù) 100000
58樓
2022-11-09 12:25:37
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 小小喬 發(fā)表的提問:
(1)對采用財政專戶返還方式管理的事業(yè)(預算)收入 ① 實現(xiàn)應上繳財政專戶的事業(yè)收入時,按照實際收到或應收的金額, 在財務會計中 借:銀行存款、應收賬款等 貸:應繳財政款 ② 向財政專戶上繳款項時,按照實際上繳的款項金額, 在財務會計中 借:應繳財政款 貸:銀行存款 這個為什么預算會計不做處理啊,
你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計,因為沒有走支出,不是費用。所以不需要做預算會計
59樓
2022-11-09 12:44:02
全部回復
小小喬:回復紫藤老師 那為什么繳納增值稅的時候,需要預算會計處理呢
2022-11-09 13:11:47
紫藤老師:回復小小喬繳納增值稅的時候,是一筆支出
2022-11-09 13:22:44
小小喬:回復紫藤老師 ?
2022-11-09 13:41:28
紫藤老師:回復小小喬繳納增值稅的時候,是一筆支出 借業(yè)務活動費 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
2022-11-09 13:57:50
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
2018年一筆賬記錯了,企業(yè)間借款應該是借:銀行存款 貸:其他應付款 會計記貸為應收賬款了!2019年怎么處理!
科目錯不是原則問題??梢哉{(diào)整,也可以不用管
60樓
2022-11-09 12:51:59
全部回復
淺淺:回復三寶老師 但當時記成應收賬款了現(xiàn)在是貸方我們不得開發(fā)票給對方才能平賬嗎,實際業(yè)務是借款,我們現(xiàn)在把錢還了!不改怎么處理呀!
2022-11-09 13:09:30
三寶老師:回復淺淺沒有規(guī)定應收賬款的貸方一定要開票。掛應收賬款不影響業(yè)務實質(zhì)。只要你有借據(jù)或者借款協(xié)議。
2022-11-09 13:31:33

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