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貸款和應(yīng)收款項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理例題
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暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ 簡單的可樂 發(fā)表的提問:
這樣的題目里,是否需要考慮收入確認(rèn)時(shí)間的問題?而且題目問的是收款這一事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理,針對(duì)這一問題,不是應(yīng)該只考慮收款的問題嗎?相關(guān)的收入確認(rèn)那些應(yīng)該在收款前就做好會(huì)計(jì)處理吧?這個(gè)答題思路我掌握不了
你好,不需要考慮收的確認(rèn)時(shí)間,你可以根據(jù)會(huì)計(jì)分錄把握此題目
16樓
2022-10-25 10:40:39
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 和諧的鉛筆 發(fā)表的提問:
會(huì)計(jì)分錄是: 借:銀行存款 40000 應(yīng)收賬款 40000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 80000 這個(gè)題怎么寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),需要例題
新年好 小明去年給了人家四萬塊錢訂金,然后今年又給了四萬塊錢銀行存款,對(duì)方今年就確認(rèn)了八萬元的收入了
17樓
2022-10-25 11:55:28
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 17.05w
引用 @ 聽話的冰淇淋 發(fā)表的提問:
應(yīng)收款為25萬,通過訴訟后客戶同意以27萬付款(包含逾期產(chǎn)生的利息2萬),但實(shí)際收到的股票當(dāng)天價(jià)值為19萬,請(qǐng)問該怎么會(huì)計(jì)處理?
哈哈,明白一會(huì)是股票,一會(huì)是貨款。
18樓
2022-10-25 12:46:23
全部回復(fù)
萱萱老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ Jeny 發(fā)表的提問:
企業(yè)收回或處置貸款和應(yīng)收款項(xiàng)時(shí),應(yīng)將取得的價(jià)款與該貸款和應(yīng)收款項(xiàng)賬面價(jià)值之間的差額入什么科目?分錄是什么?
營業(yè)外支出。這類情況叫債務(wù)重組。 借:銀行存款 等 (實(shí)際收回) 營業(yè)外支出—債務(wù)重組損失 (差額) 貸:應(yīng)收賬款 (賬面金額)
19樓
2022-10-25 14:08:35
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ f(x) 發(fā)表的提問:
處置貸款和應(yīng)收款項(xiàng)的損益不計(jì)入投資收益,應(yīng)計(jì)入營業(yè)外收支。 這個(gè)分錄怎么寫?
你好,借營業(yè)外支出· 貸應(yīng)收賬款
20樓
2022-10-25 15:27:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 你好 發(fā)表的提問:
公司收到銀行貸款當(dāng)天,錢從公司賬上直接轉(zhuǎn)到原料商了,那么怎樣會(huì)計(jì)處理,謝謝
您好!借:銀行存款 貸:長期借款等 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。
21樓
2022-10-26 14:45:02
全部回復(fù)
你好:回復(fù)宋生老師 我前面沒有做應(yīng)收賬款,我是這樣處理的,借:銀行存款,貸:長期借款,然后再借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2022-10-26 15:08:20
你好:回復(fù)宋生老師 打錯(cuò)了,因?yàn)榍懊鏇]有涉及應(yīng)付賬款,是公司第一次貸款
2022-10-26 15:31:19
宋生老師:回復(fù)你好您好!從您這個(gè)結(jié)果來看,應(yīng)該是為了支付貨款來貸的款吧。
2022-10-26 15:50:12
你好:回復(fù)宋生老師 是的,所以做預(yù)付賬款
2022-10-26 16:04:48
宋生老師:回復(fù)你好您好!那您就借:銀行存款 貸:長期借款等 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。
2022-10-26 16:14:53
紫藤老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問:
企業(yè)收到國家貸款貼息的會(huì)計(jì)處理?
借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
22樓
2022-10-26 15:10:27
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ Xiao.妹 發(fā)表的提問:
去年的多做了一筆收入,借:其他應(yīng)收款 32252.2,貸:主營業(yè)務(wù)收入30426.6 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 1825.6,現(xiàn)在像將這筆收入和應(yīng)收賬款沖回,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄要這么處理?
你好,借;主營業(yè)務(wù)收入30426.6 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 1825.6 貸;其他應(yīng)收款 做這個(gè)沖銷分就是了
23樓
2022-10-26 15:16:07
全部回復(fù)
Xiao.妹:回復(fù)鄒老師 這樣子做的話會(huì)影響當(dāng)月的增值稅繳納吧?直接扣掉了1825.6的銷項(xiàng)了,這個(gè)是去年的收入了,不用做以前年度損益調(diào)整嗎?
2022-10-26 15:31:24
鄒老師:回復(fù)Xiao.妹你好,會(huì)影響當(dāng)月增值稅的納稅金額 不需要通過以前年度損益調(diào)整核算的,按正常的收入沖銷處理
2022-10-26 15:59:48
萱萱老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 2.54w
引用 @ wlw 發(fā)表的提問:
看咱們課程 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款 小企業(yè)可以用一個(gè)。 比如我收到一筆款項(xiàng),可以計(jì) 借銀行 貸應(yīng)收。那以后還要怎么處理這筆款項(xiàng)
確認(rèn)收入時(shí)借應(yīng)收賬款貸收入
24樓
2022-10-26 15:26:08
全部回復(fù)
wlw:回復(fù)萱萱老師 確認(rèn)收入的時(shí)候,借應(yīng)收 ?那應(yīng)收不就有余額了
2022-10-26 15:49:56
萱萱老師:回復(fù)wlw之前不是應(yīng)收貸方嗎?
2022-10-26 16:06:44
wlw:回復(fù)萱萱老師 那就是說 如果不做收入,應(yīng)收就有負(fù)值了,也不正常了
2022-10-26 16:23:04
萱萱老師:回復(fù)wlw應(yīng)收貸方就是預(yù)收啊
2022-10-26 16:42:35
wlw:回復(fù)萱萱老師 那就是 用一個(gè)應(yīng)收,就可以了。把預(yù)收去掉,容易以后填報(bào)表,對(duì)嗎
2022-10-26 17:06:49
萱萱老師:回復(fù)wlw那就是 用一個(gè)應(yīng)收,就可以了。把預(yù)收去掉,容易以后填報(bào)表,對(duì)嗎 可以
2022-10-26 17:20:06
wlw:回復(fù)萱萱老師 是會(huì)對(duì)報(bào)表簡單化嗎?從理解上來說,預(yù)收 ?應(yīng)收都有好理解。
2022-10-26 17:41:16
萱萱老師:回復(fù)wlw你的理解是正確的
2022-10-26 17:51:49
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 123456 發(fā)表的提問:
票和款同時(shí)付的會(huì)計(jì)處理 是這樣的嗎借,銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅
你好,最好是借應(yīng)收賬款,然后款到做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣便于查賬,當(dāng)然你的做法也是可以的
25樓
2022-10-26 15:36:59
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 蘋果板栗 發(fā)表的提問:
612發(fā)票開具賬務(wù)處理: 1、收款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅/簡易計(jì)稅 貸:銀行存款 2、計(jì)量 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 后面還需要怎么處理 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
你好,實(shí)際收款時(shí),借應(yīng)交稅款-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
26樓
2022-10-27 13:39:43
全部回復(fù)
老王老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 胡蘿卜 發(fā)表的提問:
國家重大專項(xiàng)課題的賬務(wù)處理怎么做(國撥+自籌)?收到款借:銀行貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,花銷時(shí) 借:研發(fā)支出貸:銀行,請(qǐng)問年末的時(shí)候和驗(yàn)收時(shí)該怎么處理?請(qǐng)老師指點(diǎn)思路?還有自籌的款項(xiàng)如何做賬務(wù)處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)成什么?
您好,請(qǐng)參考我公司的做法,謝謝。驗(yàn)收時(shí)提供專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告,及相關(guān)資料,申請(qǐng)項(xiàng)目主管部門驗(yàn)收處理。 收到款時(shí)分錄,借:銀行存款,貸;遞延收益。同時(shí),借;專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄),貸;專項(xiàng)收支-XXX費(fèi)用 (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來源設(shè)置輔助核算),花的時(shí)候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項(xiàng)收支-XXX 費(fèi)用(按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì),按項(xiàng)目和資金來源設(shè)置輔助核算),貸:專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-XX局,或者專項(xiàng)收支-專項(xiàng)資金來源-XX項(xiàng)目-自籌資金(如果有配套資金,否則無此分錄)。等花完了,或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助,或者其他收益-政府補(bǔ)助,或者沖減相關(guān)費(fèi)用。
27樓
2022-10-27 14:03:33
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ lklklkkk 發(fā)表的提問:
老師,這個(gè)例題如果李沒開票,可以按下面處理嗎 借:銀行存款10600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付賬款-李 付給李時(shí), 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
借:銀行存款10600 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付賬款-李,這個(gè)什么意思
28樓
2022-10-27 14:17:21
全部回復(fù)
lklklkkk:回復(fù)莊老師 題中寫五五分成,五成收入算平臺(tái)的主營業(yè)務(wù)收入,五成收入算李老師的,記應(yīng)付賬款,可以嗎
2022-10-27 14:47:03
莊老師:回復(fù)lklklkkk你好,可以的,不 過沒有開票就不能計(jì)入成本抵所得稅,
2022-10-27 15:06:04
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 仰望星空 發(fā)表的提問:
與政府簽了回購協(xié)議,收到政府回購款的會(huì)計(jì)處理:1.借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款 2.借:長期應(yīng)付款 貸:長期應(yīng)收款 ?
你好,具體是回購什么呢?
29樓
2022-10-27 14:31:29
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 輕松的帆布鞋 發(fā)表的提問:
原財(cái)務(wù)處理:   借:其他應(yīng)收賬款   貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 老師,請(qǐng)問沖銷此賬處處理,銷項(xiàng)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?  
你好,直接負(fù)數(shù)紅沖就可以了
30樓
2022-10-27 14:36:59
全部回復(fù)

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