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銷售產(chǎn)產(chǎn)品因報廢退回會計分錄
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小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 王麗紅 發(fā)表的提問:
老師您好!我想問一個問題,我們公司銷售的產(chǎn)品,對方用過后把廢產(chǎn)品在賣給我們單位,這會計分錄怎么做
你公司收了這個廢品用來干嘛的呢?
91樓
2022-11-20 09:31:08
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暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.39w
引用 @ xiao材 發(fā)表的提問:
贈送產(chǎn)品用于銷售推廣會計分錄怎么做?
借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅
92樓
2022-11-20 09:37:00
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xiao材:回復暖暖老師 不用結轉成本么?銷售費用二級明細寫 什么
2022-11-20 10:06:21
暖暖老師:回復xiao材推廣費,需要結轉成本的同時
2022-11-20 10:22:27
xiao材:回復暖暖老師 分錄怎么寫
2022-11-20 10:41:08
暖暖老師:回復xiao材借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2022-11-20 10:53:59
xiao材:回復暖暖老師 那不是成本和費用進了兩遍
2022-11-20 11:13:07
暖暖老師:回復xiao材這里和正常的收入是一樣的,只是做了費用而已,沒有現(xiàn)金流
2022-11-20 11:33:06
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 珍:-yc珍 發(fā)表的提問:
老師,我們銷售產(chǎn)品,只收到顧客的500元,還剩1480元于12月底付清,那我現(xiàn)在該怎么做會計分錄呢?那后面交完款后的分錄又該怎么做好?
你好!可以在應收賬款科目下和,每次收回就沖減應收賬款。借:應收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸:主營業(yè)務收入 1980 每次收回 借:現(xiàn)金 貸:應收賬款
93樓
2022-11-21 07:52:09
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珍:-yc珍:回復曉海老師 老師,那這樣還需要計應交稅費和結轉成本嗎?之前都是一次性收到全款,我們給客戶開的是收據(jù),我做的分錄是借:庫存現(xiàn)金 1980 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 同時結轉成本,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 600 老師我這樣做分錄對嗎?
2022-11-21 08:28:53
曉海老師:回復珍:-yc珍你好!稅費和成本在確認收入當月核算,應該是做借:應收賬款 1480 現(xiàn)金 500 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項)并在當月結轉成本借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-11-21 08:40:27
涵涵老師
職稱:中級會計師
4.92
解題: 0.06w
引用 @ 逢考必過 發(fā)表的提問:
3月銷售產(chǎn)品10000,因產(chǎn)品型號發(fā)錯,4月做了銷售退回和采購退回,重新發(fā)了型號正確的產(chǎn)品。3月已確認收入,結轉成本。4月要怎么做賬務處理
1、沖抵銷售收入,在 4月份同時沖抵收入和成本轉回(做跟確認收入反向的分錄),銷項發(fā)票紅沖回來;2、采購退庫 做跟入庫相反的會計分錄
94樓
2022-11-21 08:07:45
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小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.15w
引用 @ cedar 發(fā)表的提問:
c公司因產(chǎn)品質量退回上月銷售的甲產(chǎn)品5件,價款12500元,增值稅1625元,該企業(yè)簽發(fā)支票一張,支付退貨款,老師,幫我寫下分錄唄
你好,這個就是 借 主營業(yè)務收入 12500 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)1625 貸 應付票據(jù)
95樓
2022-11-21 08:36:59
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cedar:回復小鎖老師 謝謝老師
2022-11-21 09:00:02
小鎖老師:回復cedar不客氣祝您開心每一天
2022-11-21 09:29:17
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會敏 發(fā)表的提問:
老師,銷售貨品已收款后貨物被退回,會計分錄怎么做?
您好 請問前面銷售貨品收款的分錄怎么寫的
96樓
2022-11-22 07:06:31
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QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 亦凡 發(fā)表的提問:
藥品生產(chǎn)企業(yè),藥品過期需要報廢,會計分錄怎么做呢?
你好!1、報廢時: 借:待處理財產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益 貸:存貨 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出) 2、然后拿相關清單到稅務局審批 3、得到批準后報廢做損失 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損失-待處理流動資產(chǎn)損益
97樓
2022-11-22 07:30:47
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亦凡:回復QQ老師 1、我這個就是正常的藥品過期,可不可以直接算正常損失處理,入費用,或者直接結轉成本不做收入;2、現(xiàn)在資產(chǎn)處理是不是改成備案制了,還用去稅務審批嗎?
2022-11-22 07:57:46
QQ老師:回復亦凡你好!這要看你們稅務局備案定性,如果符合可以計入故那里費用
2022-11-22 08:11:21
亦凡:回復QQ老師 備案也是所得稅匯算清繳的時候去備案吧?
2022-11-22 08:22:53
QQ老師:回復亦凡最好是提前和稅務局溝通,不然到那時后備案不通過什么都晚了
2022-11-22 08:43:09
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.56w
引用 @ ???? Gentiy 發(fā)表的提問:
工業(yè)制造,加工好產(chǎn)品售出,銷售后退回,請問會計分錄怎么處理,應該是紅字沖銷應收賬款和收入和稅費,那這件商品入庫的分錄怎么處理
借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)
98樓
2022-11-22 07:42:33
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 發(fā)表的提問:
庫存商品存貨的產(chǎn)品報廢賬務處理怎么做會計分錄
商品報廢處置收入會計處理: 發(fā)生報廢時,應調(diào)減有關存貨的賬面價值,查明原因,按管理權限報有關部門審核,等待處理。 借:待處理財產(chǎn)損溢(報廢存貨的賬面價值) 貸:原材料、周轉材料、庫存商品、生產(chǎn)成本等(報廢存貨的成本) 應交稅費--應交增值稅(進項稅轉出) 直接出售報廢的存貨殘料取得收入: 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
99樓
2022-11-22 08:07:50
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仙:回復玲老師 結轉成本時候:借其他業(yè)務成本貸待處理財產(chǎn)損益嗎
2022-11-22 08:27:12
玲老師:回復你好 沒有成本了 是直接處置了??
2022-11-22 08:51:20
仙:回復玲老師 成本的 已經(jīng)統(tǒng)計出來了
2022-11-22 09:10:51
仙:回復玲老師 直接出售,那我的待處理財產(chǎn)損益結轉是?庫存商品廢品在貸方
2022-11-22 09:24:26
玲老師:回復借:管理費用(營業(yè)外支出)-流動資產(chǎn)損失 借:其他應收款-XX保管員 等 貸:待處理財產(chǎn)損溢-流動資產(chǎn)盤虧
2022-11-22 09:43:15
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 麗麗 發(fā)表的提問:
銷售產(chǎn)品打款打到農(nóng)行卡上200元,會計分錄如何做?
借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
100樓
2022-11-22 08:24:59
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麗麗:回復鄒老師 老師農(nóng)行是私人卡號喲,也做借:銀行存款?
2022-11-22 08:55:33
鄒老師:回復麗麗你好,那就是其他應收款
2022-11-22 09:06:27
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 雪梅 發(fā)表的提問:
自產(chǎn)產(chǎn)品贈送他人的視同銷售嗎?求會計分錄?
是的,視同銷售,借:銷售費用 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
101樓
2022-11-23 05:54:42
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雪梅:回復辜老師 正常銷售產(chǎn)品是不是,借:銀行或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入
2022-11-23 06:12:04
辜老師:回復雪梅正常的是,借:銀行或現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
2022-11-23 06:34:06
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問:
老師 : 我們銷售產(chǎn)品制定了提貨卡?,F(xiàn)在把卡推銷出去??蛻粼诰W(wǎng)上下單 我們給送貨 ,現(xiàn)在卡銷售出去了 , 產(chǎn)品也銷售出去了。會計分錄怎么做 。都出庫了
你好,提貨卡銷售時計入預收賬款,實際發(fā)貨時結轉主營業(yè)務收入。
102樓
2022-11-23 06:05:06
全部回復
小?。?/span>回復QQ老師 卡推銷出去 ?借 預收賬款 貸庫存商品 ? 提貨了 ?借啥 貸主營業(yè)務收入 ?預收賬款怎么處理 麻煩老師做一下分錄
2022-11-23 06:22:47
小小:回復QQ老師 而且有的還沒有付款?
2022-11-23 06:35:56
QQ老師:回復小小銷售出去應該是借銀行存款或現(xiàn)金貸預收賬款。提貨借預收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費。然后結轉成本,借助應業(yè)務成本貸庫存商品。
2022-11-23 06:59:44
小?。?/span>回復QQ老師 卡推銷出去 沒有付款 ?這怎么下卡的庫存
2022-11-23 07:23:36
QQ老師:回復小小你好!卡銷售不收定金嗎?
2022-11-23 07:51:46
小?。?/span>回復QQ老師 不收定金。單位的到年底給付款 ?
2022-11-23 08:16:58
小小:回復QQ老師 老師 ?卡推銷出去借應收帳款。貸庫存商品 卡。提貨后 借銀行 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2022-11-23 08:38:50
QQ老師:回復小小你好!這樣的話卡不做賬務處理只做臺賬登記
2022-11-23 08:52:13
小小:回復QQ老師 當時夠卡做了庫存商品 ?現(xiàn)在就是用推銷出去的數(shù)量制一個表下賬 ? ?不做會計分錄?
2022-11-23 09:07:47
QQ老師:回復小小你好!這樣的話 借發(fā)出商品貸庫存商品
2022-11-23 09:29:28
小?。?/span>回復QQ老師 我以前沒有設發(fā)出商品。現(xiàn)在設 以后用那個科目沖
2022-11-23 09:44:25
QQ老師:回復小小你好!可以增加這個一級科目
2022-11-23 09:56:36
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計分錄27日向北方銷售a產(chǎn)品200件
借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
103樓
2022-11-23 06:18:10
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 會計小白_ph915216 發(fā)表的提問:
銷售產(chǎn)品40萬,收到20萬存入銀行,其余暫未收到,會計分錄怎么寫
您好 銷售產(chǎn)品的分錄您已經(jīng)入賬了吧 借:銀行存款 200000 貸:應收賬款 200000 還有30萬掛在應收賬款上
104樓
2022-11-23 06:38:23
全部回復
會計小白_ph915216:回復bamboo老師 結轉已銷產(chǎn)品的成本40萬怎么來分錄
2022-11-23 07:08:31
bamboo老師:回復會計小白_ph915216借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-11-23 07:33:37
小洪老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 小萍 發(fā)表的提問:
老師好,請問老師,公司購買一批產(chǎn)品,因技術原因導致產(chǎn)品報廢沒法在銷售和使用,請問這些產(chǎn)品可以報損嗎?
你好,研發(fā)失敗可以報損的,。
105樓
2022-11-23 07:06:59
全部回復
小萍:回復小洪老師 不是研發(fā),是直接安裝的時候損壞的,可以嗎?
2022-11-23 07:35:55
小洪老師:回復小萍你好,是異常損耗可以報損的
2022-11-23 08:00:36
小萍:回復小洪老師 請問怎樣入賬處理,購貨發(fā)票已抵扣
2022-11-23 08:22:41
小洪老師:回復小萍你好,借營業(yè)外支出,貸銀行存款
2022-11-23 08:34:22

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