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咨詢
下列單位的會計法調整
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小洪老師
職稱:CMA,財務分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問:
請問事業(yè)單位會計銜接,通過期初余額調整后,資金結存--貨幣時出現(xiàn)負數(shù),可以嗎?
你好,資金結存出現(xiàn)負數(shù)可以的
1樓
2023-03-14 10:19:04
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李老師2
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問:
下列人員中,不屬于會計職業(yè)道德規(guī)范調整對象的是()A單位負責人B總會計師C會計機構負責人D會計主管人員
A
2樓
2023-03-14 11:29:12
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 心靈美的服飾 發(fā)表的提問:
老師,您好,單位各個賬戶之間的內部調賬程序上一般除了單位法人簽字外,是不是具體賬戶的會計也要簽字?
您好 對,會計要簽字的
3樓
2023-03-14 12:25:11
全部回復
張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 暢快的飛機 發(fā)表的提問:
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【199510.25】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A10
沒有錯誤的話忽略就可以了
4樓
2023-03-14 13:23:48
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨) 發(fā)表的提問:
經掃描,您單位可能存在以下風險: ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【34504.69】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【80247.49】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。能幫我看看這個是哪里沒有填對嗎
你好 調整的是什么項目
5樓
2023-03-14 14:37:24
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光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 扣除類調整中的其
2023-03-14 15:12:45
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 扣除類調整中的其他
2023-03-14 15:39:37
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)你好,只要你填寫了調整的項目,他都會給你提示的,這個忽略就可以,只要你填寫的正確。
2023-03-14 15:56:51
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 那有些企業(yè)同樣也在扣除類調整中的其他這欄,有填寫調整金額,但沒有這項提示
2023-03-14 16:22:05
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)30蘭嗎 有提示 你看你圖片第二個不就是
2023-03-14 16:42:49
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 我發(fā)的圖片二嗎? 我另一家企業(yè)同樣30欄有調整,但政策風險提示,結果沒有這項
2023-03-14 16:56:15
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)你好。 第一個圖片
2023-03-14 17:08:19
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 那就這樣申報掉,可以嗎?
2023-03-14 17:24:20
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)你好,可以的。
2023-03-14 17:34:45
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 老師,我再問一下!另外有個企業(yè)也是我做賬的,這家企業(yè)納稅調整明細表30欄也有調整金額,同樣的情況為什么顯示風險
2023-03-14 18:03:38
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)你好,你掃描了風險提示嗎?這個就不清楚了,我這邊只要是填寫了調增項目都會提示。
2023-03-14 18:33:33
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 掃描了呀
2023-03-14 18:55:42
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)那就不清楚了,
2023-03-14 19:15:11
光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨):回復郭老師 老師,你那也填寫了調增都會提示嗎?提示了的話,也直接申報嗎
2023-03-14 19:39:24
郭老師:回復光學衛(wèi)視視力矯正(萱&馨)是的忽略就可以。
2023-03-14 19:55:36
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.51w
引用 @ 夏季微涼 〃 發(fā)表的提問:
經掃描,您單位可能存在以下風險: ◆ 1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【10300】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【20537.81】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。能幫我看看這個是哪里沒有填對嗎
你好,你有調整的項目,可以忽略這個提示。
6樓
2023-03-14 15:38:00
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 李瀅 發(fā)表的提問:
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個應該怎么調整
你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
7樓
2023-03-14 17:00:56
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張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ 等待的棉花糖 發(fā)表的提問:
咨詢一下,行政事業(yè)單位會計,幾年前將一筆列收列支做錯了,借:暫付款,貸:經費收入,年終結余為0,這個結余是調整過的數(shù)字,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)做錯了暫付款這筆賬應為經費支出,所以暫付款不實,如果現(xiàn)調整為經費支出,今年決算就會有赤字,怎樣才能不改變今年決算,還可以把這筆賬調整了過來
沒什么辦法,不好意思
8樓
2023-03-14 18:23:16
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 舒心的小饅頭 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位財務會計與預算會計的差異如何調整
你好,同學。 財務 會計和預算會計平行記賬、 財務會計是權責發(fā)生制,預算會計是收付實現(xiàn)制。 財務會計是對單位事體經濟業(yè)務進行核算處理。 預算會計是核算財政預算資金。
9樓
2023-03-14 19:43:12
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舒心的小饅頭:回復陳詩晗老師 那發(fā)生的差異怎么調整
2023-03-14 20:35:07
陳詩晗老師:回復舒心的小饅頭不處理,這本就是不同的標準,有差異是正常的
2023-03-14 21:02:58
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 傻傻的龍貓 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位會計 今年發(fā)現(xiàn)一筆已經去年已經支付的費用,但去年并未入賬,該如何調整?
您好,一般情況下,借,累計盈余,貸,銀行存款等科目。
10樓
2023-03-14 21:06:42
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傻傻的龍貓:回復王雁鳴老師 預算會計如何做賬呢?
2023-03-14 21:44:50
王雁鳴老師:回復傻傻的龍貓您好,一般情況下,預算會計,借,財政撥款結轉,貸,資金結存-貨幣資金。
2023-03-14 22:13:30
傻傻的龍貓:回復王雁鳴老師 我們賬戶資金都普通預算收入,并非財政專項資金,這樣的話預算會計還是借財政撥款結轉嗎?還是財政撥款結余?還有若是對于跨年漏入賬的事項是否都是直接調整凈資產,不再經過收入費用表科目呢?
2023-03-14 22:32:56
王雁鳴老師:回復傻傻的龍貓您好,如果是普通預算收入,如果是財政撥款的,記入財政撥款結余,如果是事業(yè)單位的,記入其他結余,若是對于跨年漏入賬的事項,都是直接調整凈資產,不再經過收入費用類科目了。
2023-03-14 22:53:27
傻傻的龍貓:回復王雁鳴老師 好的,謝謝您
2023-03-14 23:07:07
王雁鳴老師:回復傻傻的龍貓您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。
2023-03-14 23:36:14
逸仙老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 單純的裙子 發(fā)表的提問:
您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【99999.96】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【102514.28】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。是否正確
如果實際就是這樣的,點確認就行
11樓
2023-03-14 22:36:10
全部回復
逸仙老師:回復單純的裙子這個只是讓你再核實一遍
2023-03-14 23:15:29
路老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ 夏天的秋天 發(fā)表的提問:
1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第4列“收入類調整項目_其他_調減金額”為:【4000000】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第4列“扣除類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第4列“資產類調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第4列“特殊事項調整項目_其他_調減金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第4列“其他_調減金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第4列“合計_調減金額”為:【4000000】元; 7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調減項目是否準確填報。這個風險提示是啥問題??
您好,這個提示是讓你核對一下調整的部分是否正確,如果正確就繼續(xù)申報
12樓
2023-03-14 23:48:20
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 李瀅 發(fā)表的提問:
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個怎么辦?
你好,一個是收入調整,一個是扣除類調整 16000-40000=-24000
13樓
2023-03-15 00:49:51
全部回復
李瀅:回復樸老師 老師,40000是沒有發(fā)票的營業(yè)成本所以我調增了,利潤總額是負數(shù),怎么調整成正常,我們公司說想交點企業(yè)所得稅。這個可以調整嗎
2023-03-15 01:32:00
樸老師:回復李瀅可以調的, 第1個表總體影響額=增減額/資產總額,對嗎
2023-03-15 01:58:59
樸老師:回復李瀅40000沒有發(fā)票,如在次年5月31日所得稅匯算清繳,發(fā)票不能來,則營業(yè)成本要調減下來,利潤就變成正數(shù)了,就得交企業(yè)所得稅
2023-03-15 02:25:47
樸老師:回復李瀅發(fā)票不來,40000成本還是要調增
2023-03-15 02:49:40
李瀅:回復樸老師 老師你看,這個是利潤表信息,40000萬我調增后,也還是負數(shù),還可以怎么調,變成正數(shù),交點所得稅?
2023-03-15 03:11:23
樸老師:回復李瀅根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來做的
2023-03-15 03:32:00
李瀅:回復樸老師 好的,那40000調增,怎么填
2023-03-15 03:56:19
李瀅:回復樸老師 老師幫我看下沒有發(fā)票的營業(yè)成本納稅調增填在哪里?
2023-03-15 04:20:23
樸老師:回復李瀅附表三納稅調整項目明細表中??鄢愓{整項目中的其他
2023-03-15 04:33:38
李瀅:回復樸老師 老師,提示圖片上的這個,接下來怎么操作
2023-03-15 04:54:49
樸老師:回復李瀅這不是你上午那個問題嗎
2023-03-15 05:17:17
李瀅:回復樸老師 是的,現(xiàn)在沒有16000了。,只調整4萬
2023-03-15 05:44:00
樸老師:回復李瀅扣除類調整項目中的其他填寫40000就可以了
2023-03-15 05:59:06
李瀅:回復樸老師 我就是按照你這個填的,可是就提示圖片上那個。
2023-03-15 06:14:06
樸老師:回復李瀅那你保存不了嗎?還是怎么樣
2023-03-15 06:33:46
李瀅:回復樸老師 可以保存的是不是不用管他,直接提交就可以
2023-03-15 07:03:45
樸老師:回復李瀅只要填寫正確就可以的
2023-03-15 07:25:38
李瀅:回復樸老師 感謝
2023-03-15 07:47:42
樸老師:回復李瀅好的,滿意請給五星好評,謝謝
2023-03-15 08:01:29
來來老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.92w
引用 @ 陽光總在風雨后 發(fā)表的提問:
老師好,問一下,匯算清繳時點風險提示顯示以下內容是怎么回事??? 掃描未通過,具體信息: ??????一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【301600】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第46行第3列“合計_調增金額”為:【302348.24】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。 ??????
你好 這個調整要是合法合規(guī)的調整 可以和稅局解釋的 可以忽略
14樓
2023-03-15 02:02:00
全部回復
陽光總在風雨后:回復來來老師 老師,這些提示不是因為我哪兒填錯了才出現(xiàn)的是嗎?
2023-03-15 02:18:08
來來老師:回復陽光總在風雨后不是 主要是稅局對于其他調整的一個提示
2023-03-15 02:40:06
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.45w
引用 @ 李瀅 發(fā)表的提問:
,一、1.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第11行第3列“收入類調整項目_其他_調增金額”為:【16000】元;2.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第30行第3列“扣除類調整項目_其他_調增金額”為:【40000】元;3.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第35行第3列“資產類調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第42行第3列“特殊事項調整項目_其他_調增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第44行第3列“其他_調增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調整項目明細表》第45行第3列“合計_調增金額”為:【56000】元;7.請核實表A105000《納稅調整項目明細表》“其他”納稅調增項目是否準確填報。這個怎么辦?
根據(jù)提示的來調整就可以了
15樓
2023-03-15 03:15:41
全部回復

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