久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
當月計提稅金會計分錄
分享
東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Eternal memory 發(fā)表的提問:
記提當月稅金及附加的會計分錄怎么寫
借:稅金及附加 貸:?應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加
1樓
2023-03-13 17:20:36
全部回復
Eternal memory:回復東老師 那當月未交的增值稅會計分錄怎么寫
2023-03-13 17:38:06
東老師:回復Eternal memory您的意思是結轉增值稅的會計分錄是嗎?
2023-03-13 17:54:46
Eternal memory:回復東老師 對的,銷項減進項的稅額,怎么寫會計分錄
2023-03-13 18:04:59
東老師:回復Eternal memory借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅。
2023-03-13 18:23:59
Eternal memory:回復東老師 印花稅呢
2023-03-13 18:40:36
東老師:回復Eternal memory借稅金及附加 貸應交稅費應交印花稅。
2023-03-13 19:05:56
Eternal memory:回復東老師 那他們有的印花稅直接計入管理費用呢
2023-03-13 19:32:44
東老師:回復Eternal memory那個是之前的做法,現(xiàn)在都計入到稅金及附加里面了。
2023-03-13 19:58:52
Eternal memory:回復東老師 好的謝謝
2023-03-13 20:19:21
東老師:回復Eternal memory不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。
2023-03-13 20:37:04
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 紫色憐花 發(fā)表的提問:
計提和發(fā)放社保、住房公積金、失業(yè)金會計分錄,如果當月交納會計分錄
分為兩部分 1.個人承擔部分,從個人工資中扣除 在支付職工工資的時候做: 借:2211應付職工薪酬-職工薪酬 貸:1221990x其他應付款-養(yǎng)老金/失業(yè)金/公積金 其中單位承擔的公積金直接通過制造費用進成本 借:5101制造費用-職工薪酬 貸:221104應付職工薪酬-公積金 2.單位承擔的社會統(tǒng)籌一塊(養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費) 計提如下: 借:510101制造費用-職工薪酬 貸:2211030x應付職工薪酬-社會保險-養(yǎng)老/失業(yè)/工傷 221105應付職工薪酬-工會經(jīng)費 221106應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費
2樓
2023-03-13 18:39:57
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 饅頭 發(fā)表的提問:
當月預繳當月的增值稅要計提嗎 會計分錄
你好 計提 ,不然賬不平
3樓
2023-03-13 20:05:52
全部回復
饅頭:回復玲老師 會計分錄怎么做
2023-03-13 20:25:20
玲老師:回復饅頭一、預繳時的分錄 借:應交稅金--應交增值稅 貸:銀行存款 二、確認收入時 借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金---應交增值稅
2023-03-13 20:49:50
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ ?燕の???子? 發(fā)表的提問:
計提當月稅費,會計分錄怎么寫
借 稅金及附加 貸:應交稅費--應交各個稅種明細
4樓
2023-03-13 21:16:35
全部回復
?燕の???子?:回復張艷老師 增值稅又怎么寫
2023-03-13 21:27:12
張艷老師:回復?燕の???子?增值稅不是計提的,是發(fā)生采購或銷售業(yè)務時確認的。 比如采購 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 比如銷售 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務收入
2023-03-13 21:39:21
?燕の???子?:回復張艷老師 繳納當月的稅費月末怎么處理, 繳納的附加稅,月末結轉怎么 處理?還有就是當月教的增值稅 月末如何處理
2023-03-13 22:09:19
?燕の???子?:回復張艷老師 老師應交稅費科目月末是不是 無余額
2023-03-13 22:34:26
張艷老師:回復?燕の???子?繳納完的稅費,會有 借:本年利潤 貸:稅金及附加 增值稅您公司有預繳嗎?一般企業(yè)不涉及當月繳納當月增值稅的。
2023-03-13 22:52:14
?燕の???子?:回復張艷老師 當月的進項與銷項月末如何處理
2023-03-13 23:11:44
張艷老師:回復?燕の???子?如果月末計算需要繳納增值稅的情況 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅
2023-03-13 23:36:53
?燕の???子?:回復張艷老師 謝謝老師,我好像明白了,我在 琢磨琢磨
2023-03-13 23:57:49
張艷老師:回復?燕の???子?不客氣的,有問題我們再交流。 祝您學習愉快,請您給予五星好評,謝謝您??!
2023-03-14 00:10:00
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 潘玲 發(fā)表的提問:
社保醫(yī)保住房公積金當月計提當月繳納,會計分錄要怎么做?
你好 是的 計提社保 借管理費用-單位部分社保 貸應付職工薪酬-單位部分社保 1.繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保 其他應收款-個人部分社保 貸銀行存款 2.計提單位公積金借管理費用-單位部分公積金貸應付職工薪酬-單位部分公積金3.繳納公積金:借應付職工薪酬-單位部分公積金其他應收款-個人部分公積金貸銀行存款
5樓
2023-03-13 22:19:27
全部回復
思頓喬老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.62w
引用 @ 10946388曉燕 發(fā)表的提問:
計提當月增值稅和附加稅的會計分錄
您好,增值稅不需要計提,謝謝
6樓
2023-03-13 23:42:22
全部回復
思頓喬老師:回復10946388曉燕借:稅金及附加 貸:應交稅費—應交消費稅 —應交城市維護建設稅 —應交教育費附加
2023-03-14 00:08:26
10946388曉燕:回復思頓喬老師 老師,1月份要繳納的增值稅這樣做對不對,2月報稅是繳納了這個金額。
2023-03-14 00:23:03
思頓喬老師:回復10946388曉燕您好,是可以的,謝謝
2023-03-14 00:33:10
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 暢恒天下 發(fā)表的提問:
繳納工會經(jīng)費當月計提?當月沒有計提,下月繳納怎么做會計分錄
你好 安月繳納的嗎 是的話本月計提次月申報繳納 借管理費用工會經(jīng)費貸應付職工薪酬工會經(jīng)費 借應付職工薪酬工會經(jīng)費 貸銀行
7樓
2023-03-14 00:37:00
全部回復
暢恒天下:回復郭老師 按季度繳納
2023-03-14 01:07:18
郭老師:回復暢恒天下季度末的那個月計提就可以
2023-03-14 01:30:17
郭老師:回復暢恒天下如果沒有計提 補上就可以
2023-03-14 01:48:19
暢恒天下:回復郭老師 那12月計提補在1月?
2023-03-14 02:10:44
郭老師:回復暢恒天下你好可以的 用利潤分配未分配利潤
2023-03-14 02:24:53
暢恒天下:回復郭老師 是不管理費用結轉到未分配利潤?
2023-03-14 02:38:57
郭老師:回復暢恒天下借利潤分配,未分配利潤 貸應付職工薪酬,職工工會經(jīng)費 借應付職工薪酬,工會經(jīng)費貸銀行。
2023-03-14 03:01:49
暢恒天下:回復郭老師 謝謝老師
2023-03-14 03:25:54
郭老師:回復暢恒天下不用客氣 工作愉快
2023-03-14 03:38:04
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
計提本本月工資,共20000元,從銀行提取現(xiàn)金20000元,支付工資,已支付的會計分錄
計提本本月工資,共20000元,從銀行提取現(xiàn)金20000元,支付工資,已支付的會計分錄
8樓
2023-03-14 01:53:34
全部回復
李老師:回復愛笑的流沙借應付職工薪酬20000貸庫存現(xiàn)金20000
2023-03-14 02:05:36
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ .sunshine 發(fā)表的提問:
做分錄時,稅金可以當月計提當月繳納嗎?
一般費用性稅金是當月計提當月繳納,或者說不用計提。如:印花稅
9樓
2023-03-14 03:18:47
全部回復
.sunshine:回復紫藤老師 增值稅和三個附加稅呢
2023-03-14 03:40:26
紫藤老師:回復.sunshine增值稅不計提的,直接繳納,三個附加稅可以當月計提當月繳納
2023-03-14 04:06:28
.sunshine:回復紫藤老師 當月計提繳納的是上個月的稅
2023-03-14 04:16:55
紫藤老師:回復.sunshine可以當月計提當月繳納,也可以當月計提下月繳納的
2023-03-14 04:36:51
.sunshine:回復紫藤老師 現(xiàn)在做7月份的賬啊,計提繳納6月份的稅
2023-03-14 05:04:57
紫藤老師:回復.sunshine計提繳納6月份的稅,那就計提了就要繳納了,意思就是這個稅法沒有硬性規(guī)定的,
2023-03-14 05:16:00
.sunshine:回復紫藤老師 那老師繳納工會經(jīng)費分錄怎么做
2023-03-14 05:40:34
紫藤老師:回復.sunshine1、工會經(jīng)費計提時:借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬一工會經(jīng)費 2、工會經(jīng)費交納時:借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
2023-03-14 05:55:19
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 復雜的螞蟻 發(fā)表的提問:
請問當月計提當月工資怎么寫會計分錄?
您好 借:管理費用——工資 銷售費用——工資等 貸:應付職工薪酬——工資
10樓
2023-03-14 04:28:42
全部回復
黃老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ 小摩爾 發(fā)表的提問:
請問大家計提當月社保公積金怎么做會計分錄
你好,⑴計提社保; 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費(公司承擔部分) ⑵繳交社保 借:應付職工薪酬-社保費(公司承擔部分) 其他應收款-個人社保費 (個人承擔部分) 貸:銀行存款 記提公積金時: 借:管理費用---公積金(公司部分) 借:應付工資---公積金(個人部分) 貸:其他應交款---公積金 上交時: 借:其他應交款---公積金 貸:銀行存款
11樓
2023-03-14 05:26:11
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 是ckf不是kfc 發(fā)表的提問:
當月繳納當月的社保,會計分錄要寫計提的嗎?分錄怎么寫?
;,1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
12樓
2023-03-14 06:23:29
全部回復
是ckf不是kfc:回復玲老師 請問雇傭幾天的臨時工工資,發(fā)放時要做計提嗎?還是直接入費用就好了?是生產(chǎn)的臨時工。
2023-03-14 06:38:47
玲老師:回復是ckf不是kfc你好 勞務 費的個人不用計提
2023-03-14 07:01:08
是ckf不是kfc:回復玲老師 那是計入生產(chǎn)成本還是費用呢?
2023-03-14 07:23:43
玲老師:回復是ckf不是kfc生產(chǎn)用工記生產(chǎn)成本里
2023-03-14 07:42:17
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 飛飛魚 發(fā)表的提問:
當月繳納社會保險和當月繳納上月工資的會計分錄 包含計提工資的一套會計分錄
你好!計提單位繳納社保 借 管理費用-社保 貸 應付職工薪酬-社保 計提工資 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保 銀行存款 繳納社保 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸 銀行存款
13樓
2023-03-14 07:32:21
全部回復
飛飛魚:回復汪晨老師 社會保險是繳納當月的必須計提嗎
2023-03-14 07:56:14
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 飛翔的秋秋 發(fā)表的提問:
社保沒有計提,當月交當月,怎么做會計分錄
你好 補計提處理即可 。 不然那你科目不平
14樓
2023-03-14 08:51:56
全部回復
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 我是靜靜 發(fā)表的提問:
不確定當月工資金額 計提工資的會計分錄是什么
計提是根據(jù)之前工資表計提
15樓
2023-03-14 09:42:06
全部回復
我是靜靜:回復maize老師 次月工資表出來以后 金額與預估的金額有出入 需要把原來計提的工資紅沖 重新藍字計提嗎
2023-03-14 09:53:06
maize老師:回復我是靜靜不夠就補計提,計提多就沖回就可以
2023-03-14 10:17:12

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×