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貿易公司賬務會計分錄
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青檸
職稱:會計實務
3.98
解題: 0.11w
引用 @ 無情的棒棒糖 發(fā)表的提問:
貿易公司會計分錄大全
1. 購買商品:在購買商品的情況下,貿易公司會分別記錄應付貨款和應付稅金的賬目,將兩者合并為一筆應付款。購買賬目會被記入貨物和應付款賬戶。 2. 銷售商品:當貿易公司銷售商品時,會分別記錄客戶的應收款項和銷售稅金,將兩者合并為一筆應收款。 銷售賬目會被記入貨物和應收款賬戶。 3. 費用報銷:貿易公司在報銷費用時,會向相關供應商支付費用,這將被記錄為應付票據賬戶。 4. 結算:當貿易公司收到客戶的付款時,將該筆款項記錄為客戶應收款賬戶。當貿易公司付出給供應商的款項時,將款項記錄為應付款賬戶。 拓展知識:貿易公司會計分錄也適用于其他行業(yè),只要以正確的方式調整賬目,就可以記錄行業(yè)特定的會計分錄。此外,為了更好地管理財務,貿易公司還可以使用電子化財務會計系統(tǒng),自動地收集、記錄和統(tǒng)計會計數據,提高會計工作的效率和質量。
1樓
2023-03-13 12:36:58
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陳老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 學堂用戶_ph642344 發(fā)表的提問:
老師好,請問物流公司做沙石運輸和沙石貿易,怎么做會計分錄
同學,你好。和沙石貿易和普通貿易一樣 購入沙石時:借 庫存商品 應交稅費-增值稅 進項 貸 應付賬款 銷售沙石: 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅 運輸收入借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅-銷項稅
2樓
2023-03-13 13:27:29
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
汽車貿易公司發(fā)生的代賬服務費比較多,需要分攤嗎,會計分錄怎樣寫?
你好! 可以不分攤的
3樓
2023-03-13 14:22:33
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蔣飛老師:回復yi平借:管理費用-代賬服務費 貸:銀行存款
2023-03-13 14:45:40
yi平:回復蔣飛老師 這樣寫對嗎
2023-03-13 14:56:42
蔣飛老師:回復yi平你好! 對的。
2023-03-13 15:07:07
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問:
貿易公司開出勞務費增值稅普通發(fā)票怎么做會計分錄
你好,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;其他業(yè)務成本,貸;勞務成本等科目
4樓
2023-03-13 15:28:17
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'' じ小奮斗ゝ:回復鄒老師 那收到材料增值稅專用發(fā)票呢
2023-03-13 15:47:58
鄒老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好,借;原材料,應交稅費(進項稅額),貸;應付賬款等科目
2023-03-13 16:10:58
'' じ小奮斗ゝ:回復鄒老師 已經有銀行明細了,是什么科目
2023-03-13 16:30:34
鄒老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好,那貸方就是銀行存款就是了 借;原材料,應交稅費(進項稅額),貸;銀行存款
2023-03-13 16:41:30
'' じ小奮斗ゝ:回復鄒老師 好的,謝謝老師
2023-03-13 16:52:09
鄒老師:回復'' じ小奮斗ゝ不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-13 17:03:02
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.23w
引用 @ 風中的睫毛 發(fā)表的提問:
貿易公司預繳增值稅及附加稅的會計分錄
你好!你預繳的時候借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款。 然后借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅等 然后借應交稅費-應交城建稅等 貸銀行存款
5樓
2023-03-13 16:35:39
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李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
鋼材貿易公司當月進貨當月銷售會計分錄
借庫存商品 貸銀行存款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
6樓
2023-03-13 18:01:55
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ undefined 發(fā)表的提問:
進出口貿易賬務處理,會計分錄怎么寫,稅率是多少
你好 進口,借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目,稅率是16% 出口,借;應收賬款 貸主營業(yè)務收入,出口免征增值稅
7樓
2023-03-13 18:58:02
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QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 美華 發(fā)表的提問:
老師想問下,貿易公司轉租鋼管會計的會計分錄怎么做?
你好!租賃鋼管做什么用?一般是計入管理費用租賃費
8樓
2023-03-13 20:23:39
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 簡單 發(fā)表的提問:
商貿公司折讓紅票的會計分錄如何做
你好,是質量問題開具的折讓發(fā)票?
9樓
2023-03-13 21:38:36
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簡單:回復鄒老師 是的
2023-03-13 22:09:27
簡單:回復鄒老師 是銷售家電
2023-03-13 22:38:01
鄒老師:回復簡單你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
2023-03-13 22:55:45
簡單:回復鄒老師 老師,如果是購買方開紅字信息表給銷售方,這筆分錄如何做?
2023-03-13 23:15:17
鄒老師:回復簡單你好,是購買方如何做分錄嗎?
2023-03-13 23:38:49
簡單:回復鄒老師 是的,老師
2023-03-13 23:51:08
鄒老師:回復簡單你好,借;應付賬款等科目,貸;庫存商品等科目,應交稅費(進項稅額)
2023-03-14 00:12:54
微微老師
職稱:初級會計師,稅務師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 依山傍海 發(fā)表的提問:
老師好,商貿公司,進了貨未開票,款已付怎么處理,會計分錄怎么記?
您好,進貨未開票:借:庫存商品 貸:應付暫估 付款:借:預付賬款 貸:銀行存款
10樓
2023-03-13 22:36:57
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依山傍海:回復微微老師 老師,后期收到票呢
2023-03-13 22:58:26
微微老師:回復依山傍海您好,收到票,借:應付暫估 進項稅 貸;預付賬款
2023-03-13 23:28:02
依山傍海:回復微微老師 如果確定進貨沒有發(fā)票怎么記
2023-03-13 23:53:24
微微老師:回復依山傍海您好,這樣借:庫存商品 貸應付賬款
2023-03-14 00:11:31
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 美華 發(fā)表的提問:
老師想問下,貿易公司轉租鋼管會計的會計分錄怎么做?
你好 收租記收入,支付租金記成本
11樓
2023-03-14 00:02:30
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.99w
引用 @ 唐舒 發(fā)表的提問:
貿易類公司委托加工完出售,會計分錄怎么做
你好 借原材料貸銀存 借委托加工物資貸原材料 借委托加工物資貸銀存 借庫存商品貸委托加工物資
12樓
2023-03-14 00:53:09
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 蔣建堂 發(fā)表的提問:
老師,你好,建材貿易公司收到吊裝費會計分錄
您好,借:銷售費用吊裝費,貸:銀行存款
13樓
2023-03-14 01:50:02
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蔣建堂:回復易 老師 好的,謝謝老師
2023-03-14 02:12:01
易 老師:回復蔣建堂不客氣,有空給五星好評:,
2023-03-14 02:32:47
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 蔡蔡 發(fā)表的提問:
商貿公司購銷水泥鋼筋出現的磅差要怎么做賬,會計分錄該怎么做?
看您公司的財務制度了,可以一個月或一個季度進行盤點,調整就行了。
14樓
2023-03-14 03:19:52
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蔡蔡:回復張艷老師 我們公司購進建材后直接銷售,沒有入庫,每次送貨到工地都有出現磅差,這個磅差由我公司承擔,這個會計分錄要怎么做?
2023-03-14 03:32:21
張艷老師:回復蔡蔡這樣的話,可以計入 借 營業(yè)外支出 貸 庫存商品
2023-03-14 03:59:38
蔡蔡:回復張艷老師 老師按您說的盤點后調整,是用哪個科目調整,是磅差的材料價格調整,還是進項稅額也要調整?調整后的進項稅還能抵扣嗎?
2023-03-14 04:20:20
張艷老師:回復蔡蔡如果按上面的盤點思路來看,要使用待處理財產損益科目。 如果是因管理不善造成的丟失,被盜,是要轉出差額部分的進項稅額。
2023-03-14 04:45:44
蔡蔡:回復張艷老師 那就是說如果是在運輸途中造成的損耗,就直接做營業(yè)外支出就可以了,進項稅也不用轉出,如果磅的水泥有多的話,就可以直接做營業(yè)外收入了是嗎?
2023-03-14 04:58:40
張艷老師:回復蔡蔡我給您的建議,您就直接按對方復磅的數字作為結算噸數就可以了。
2023-03-14 05:09:22
蔡蔡:回復張艷老師 老師實際情況是這樣的,我們從廠里拉的水泥有過磅,送到工地后又有過磅,廠里給我們開的專票是出廠過磅數量,但是工地只承認工地的榜單,這就造成有磅差,如果直接按復磅的數字結算,那和入庫的數量不一致,就是這個不一致的磅差不知道怎么處理
2023-03-14 05:36:39
張艷老師:回復蔡蔡這個業(yè)務您公司不可能只做一次,就直接按實際過磅噸數結算開票,等月末或季度末按存貨盤點調整一下差額就行了。
2023-03-14 05:51:18
蔡蔡:回復張艷老師 劉老師,您能具體說說通過什么科目調整嗎?我也知道要調整就是不知道怎么調呀?
2023-03-14 06:18:15
張艷老師:回復蔡蔡按盤點做 盤虧的調整 借 待處理財產損益 貸 庫存商品 批準后再做 借 管理費用/營業(yè)外支出 貸 待處理財產損益 盤盈處理 借 庫存商品 貸 待處理財產損益 批準后 借待處理財產損益 貸 管理費用 /營業(yè)外收入 這樣視為盤虧盤盈處理,整體容易把握,好調整。 回復晚了,非常抱歉。
2023-03-14 06:34:34
逸仙老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.48w
引用 @ 雪兒 發(fā)表的提問:
貿易公司委托加工費轉手的賺會計分錄怎么做?
賺會計是什么意思啊
15樓
2023-03-14 04:29:37
全部回復
雪兒:回復逸仙老師 賺取的差價
2023-03-14 05:05:55
逸仙老師:回復雪兒把業(yè)務具體說一下
2023-03-14 05:27:41

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