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年度匯算清繳會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 年輕的白開水 發(fā)表的提問:
調整以前年度匯算清繳會計分錄
你好,具體的是調整什么業(yè)務的?
1樓
2023-03-13 10:34:02
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 瘋1樣的女子 發(fā)表的提問:
年度匯算清繳的會計分錄怎么做
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整
2樓
2023-03-13 11:31:56
全部回復
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 懦弱的手套 發(fā)表的提問:
年度企業(yè)所得稅匯算清繳的會計分錄
借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 貸銀行存款
3樓
2023-03-13 12:54:21
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問:
計提2017年度匯算清繳企業(yè)所得稅會計分錄
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
4樓
2023-03-13 14:07:41
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 如果有來生 發(fā)表的提問:
你好,2019年的暫估成本40萬。現在收到30萬的發(fā)票。然后這個月應該怎么做會計分錄。2019年年度匯算清繳應該怎么計算?謝謝
你好,實際就是30萬的嗎
5樓
2023-03-13 15:31:50
全部回復
如果有來生:回復郭老師 我們2019年度應該是40萬的成本。目前只開回來30萬的成本。還差10萬的成本下個月才能開回來?,F在收到的30萬成本,我不知道該怎么做會計分錄和月底應該要做的沖減還是什么,這個5月份我們企業(yè)要做年度匯算清繳,沒有整明白具體的操作情況和分錄該怎么寫?
2023-03-13 15:47:13
郭老師:回復如果有來生你把發(fā)票放到暫估分錄后面就可以 先不調整,下個月回來10萬之后放到憑證后面,匯算清交,正常抵扣。
2023-03-13 16:00:03
如果有來生:回復郭老師 那是不是我做匯算清繳前發(fā)票都回來做認證就不影響這個成本。下個月做清繳前不能到賬,我做10萬的調整項目把這個10萬當作利潤一樣的做企業(yè)所得稅上交稅金就行了。那留下的這個10萬的暫估成本,本月我還要做沖減,5月做暫估么?
2023-03-13 16:20:47
郭老師:回復如果有來生下個月匯算清繳之前,這個發(fā)票到了也不影響的,不需要做紅沖。
2023-03-13 16:37:16
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ A~婷兒~???? 發(fā)表的提問:
如果本年度年底產生利潤,5月份做年度匯算清繳,抵減上年虧損額的會計分錄怎么做啊?
上年虧損額在利潤分配一未分配利潤是負數
6樓
2023-03-13 16:56:46
全部回復
莊老師:回復A~婷兒~????兩個相抵誰的數據大。
2023-03-13 17:36:41
A~婷兒~????:回復莊老師 上年的虧損額大過本年度.
2023-03-13 17:56:55
A~婷兒~????:回復莊老師 求全面的會計分錄
2023-03-13 18:24:47
莊老師:回復A~婷兒~????本年不用繳所得稅
2023-03-13 18:47:47
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 還單身的眼睛 發(fā)表的提問:
年度匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么寫會計分錄
同學你好 是補交的還是退的
7樓
2023-03-13 17:56:07
全部回復
還單身的眼睛:回復樸老師 是補繳的,老師
2023-03-13 18:09:30
樸老師:回復還單身的眼睛同學你好是什么企業(yè)會計準則
2023-03-13 18:35:49
還單身的眼睛:回復樸老師 小企業(yè)會計準則
2023-03-13 18:47:45
樸老師:回復還單身的眼睛借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款
2023-03-13 18:59:55
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 陌生人???? 發(fā)表的提問:
年度匯算清繳企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應交稅費——應交所得稅 借:應交稅費——應交所得稅 貸:銀行存款
8樓
2023-03-13 18:55:41
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陌生人????:回復bamboo老師 不需要計提嗎
2023-03-13 19:25:27
bamboo老師:回復陌生人????請問您是用的什么企業(yè)會計準則
2023-03-13 19:44:41
陌生人????:回復bamboo老師 小企業(yè)
2023-03-13 20:06:04
陌生人????:回復bamboo老師 我上一年未分配利潤88715繳納的企業(yè)所得稅9321.17
2023-03-13 20:25:32
bamboo老師:回復陌生人????小企業(yè)會計準則就這么寫分錄可以的
2023-03-13 20:36:24
陌生人????:回復bamboo老師 但是怎么算出來的,不對呀
2023-03-13 20:57:27
陌生人????:回復bamboo老師 我上一年的未分配利潤88715企業(yè)所得稅9321.17怎么算出來的
2023-03-13 21:11:21
bamboo老師:回復陌生人????這個是根據匯算清繳的利潤總額計算繳納 不是根據財務賬上的利潤總額
2023-03-13 21:40:00
陌生人????:回復bamboo老師 那怎么回沖
2023-03-13 21:56:30
bamboo老師:回復陌生人????請問您什么業(yè)務要回沖?
2023-03-13 22:22:10
陌生人????:回復bamboo老師 88715怎么沖回去
2023-03-13 22:46:31
bamboo老師:回復陌生人????這是未分配利潤 不需要回沖啊 留在賬上
2023-03-13 23:06:59
榮榮老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.46w
引用 @ 強健的方盒 發(fā)表的提問:
匯算清繳補交以前年度所得稅的會計分錄
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
9樓
2023-03-13 20:23:49
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答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 小畢 發(fā)表的提問:
老師企業(yè)所得稅季度預繳的會計分錄,繳納的會計分錄,年終匯算清繳的會計分錄,謝謝
你好 預繳的會計分錄 借 所得稅費用 貸 應交稅費 繳納借 應交稅費 貸 銀行存款 匯算清繳后調整 繳納 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 銀行存款 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
10樓
2023-03-13 21:46:06
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ *?. ?????琴???????*?゜? 發(fā)表的提問:
年度匯算清繳完后繳納的所得稅怎么做會計分錄?
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
11樓
2023-03-13 23:08:14
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*?. ?????琴???????*?゜?:回復鄒老師 老師,現在沒有以前年度損益科目了
2023-03-13 23:24:12
鄒老師:回復*?. ?????琴???????*?゜?你好,那你可以用利潤分配——未分配利潤科目代替
2023-03-13 23:51:16
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 英俊的月餅 發(fā)表的提問:
請問下年度匯算清繳所得稅的完整會計分錄是什么,謝謝
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調整
12樓
2023-03-13 23:59:03
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 發(fā)表的提問:
2020年,年度匯算清繳繳納所得稅1萬元,會計分錄如何做
您好 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
13樓
2023-03-14 01:03:10
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
企業(yè)所得稅年度匯算清繳會計分錄怎么做啊
如果是企業(yè)會計準則做賬, 借以前年度損益調整 貸應交稅費企業(yè)所得稅, 借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款
14樓
2023-03-14 01:53:57
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 琴琴 發(fā)表的提問:
問一下我們這個月補繳2017年度匯算清繳的社保費 我該怎么做會計分錄呢?
借:以前年度損益調整貸:其他應付款--社保;借:其他應付款--社保貸:銀行存款
15樓
2023-03-14 03:00:15
全部回復
琴琴:回復袁老師 老師 我們補繳的是單位的社保 不是通過其他應付款的 計提的是管理費用
2023-03-14 03:27:25
袁老師:回復琴琴這個以前年度,用以前年度損益調整代替管理費用
2023-03-14 03:41:22

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