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購貨以及預付貸款業(yè)務會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 小米粥 發(fā)表的提問:
收到預付貨款的會計分錄?以及發(fā)出貨物后收到尾款的會計分錄?
你好 收到預付貨款,借;銀行存款,貸;預收賬款 發(fā)出貨物,借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 發(fā)出貨物后收到尾款,借;銀行存款,貸;預收賬款
1樓
2022-11-21 17:10:48
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小米粥:回復鄒老師 如:貨款總價為4萬元,預付為2萬元,具體應該是怎樣的呢?
2022-11-21 17:25:43
鄒老師:回復小米粥你好 收到預付貨款,借;銀行存款,2貸;預收賬款 發(fā)出貨物,借;預收賬款,4貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 發(fā)出貨物后收到尾款,借;銀行存款,貸;預收賬款2
2022-11-21 17:47:39
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 曾瑩 發(fā)表的提問:
預付購買工藝品貨款3500元,會計分錄是借:預付賬款 貸:銀行存款 ?
你好,是預付款,沒有取得工藝品發(fā)票?
2樓
2022-11-21 18:13:12
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曾瑩:回復鄒老師 沒有呀!先給錢,還沒取得發(fā)票
2022-11-21 18:28:24
鄒老師:回復曾瑩你好,先給錢,沒有取得發(fā)票是這樣做分錄,按預付賬款處理
2022-11-21 18:52:48
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ Zehuaaa 發(fā)表的提問:
我公司為一般納稅人,預付款購進一批貨物發(fā)票未到,已做分錄 借預付賬款 貸銀行存款,借庫存商品 貸預付賬款 ??梢赃@樣做么,那么主營業(yè)務成本的會計分錄要怎么做。
你好 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品
3樓
2022-11-21 19:40:06
全部回復
Zehuaaa:回復答疑蘇老師 那出庫的時候怎么做分錄
2022-11-21 20:04:39
答疑蘇老師:回復Zehuaaa你好 這就是出庫銷售后結轉成本的分錄。
2022-11-21 20:23:21
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Do my best 發(fā)表的提問:
電匯購買的貨款 未收到貨物前會計分錄借:預付賬款 貸:銀行存款嗎
你好,是的
4樓
2022-11-21 21:08:27
全部回復
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 舒服的煎餅 發(fā)表的提問:
內賬:購買設備預付定金分錄借預付賬款貸現(xiàn)金后,收到貨后會計分錄怎樣,之后在分期把貨款支付,分錄又怎樣
收到貨后 借庫存商品 貸預付賬款 以后每期付款時 借預付賬款 貸銀行存款或現(xiàn)金。
5樓
2022-11-21 22:12:29
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姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 慧心 發(fā)表的提問:
預付賬款大于購貨貨款的會計分錄
預付賬款大于購貨款部分借:其他應收款 貸:預付賬款或者銀行存款
6樓
2022-11-21 23:28:30
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羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ idear 發(fā)表的提問:
老師,我這里有這樣一筆業(yè)務,我們公司要購買商品,預付了供應商一部分貨款,會計分錄為:借:預付賬款 貸:銀行存款 ;等貨物到的時候,又該怎么做分錄?
借 庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 預付賬款 銀行存款(差額)
7樓
2022-11-22 00:18:43
全部回復
idear:回復羅老師 加入那個差額我們沒有及時付呢?該怎么做?
2022-11-22 00:39:03
羅老師:回復idear差額沒有支付,那就計入 應付賬款科目
2022-11-22 00:52:40
idear:回復羅老師 老師,我跟您的做法一樣,可是為什么有些人把差額也記入,預付賬款呢?
2022-11-22 01:04:25
羅老師:回復idear這個是有的企業(yè)所有的支付都要通過預付賬款中轉
2022-11-22 01:30:33
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 落后的跳跳糖 發(fā)表的提問:
采購商品預付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計分錄: 借:預付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預付賬款 40000 應付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計入預付賬款核算。 而不是一部分預付,一部分應付
8樓
2022-11-22 01:44:45
全部回復
落后的跳跳糖:回復鄒老師 對方已經(jīng)開了發(fā)票,為什么不能這樣寫分錄,這樣不是更清楚么?
2022-11-22 01:59:19
鄒老師:回復落后的跳跳糖你好,因為已經(jīng)有預付的情況,會一直用 預付賬款? 核算到底 個人建議去學習一下相關內容?
2022-11-22 02:20:39
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.14w
引用 @ 丫頭 發(fā)表的提問:
請問一下,做會計分錄“預付貨款80000元”會計分錄是借:預付貨款8W;貸:銀行存款8W,為什么是貸是銀行存款呢,從哪里知道呢?
你公戶有支出看回單就可以
9樓
2022-11-22 02:38:59
全部回復
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 默默的楓葉 發(fā)表的提問:
10月份進貨10000,發(fā)票開的日期是11月1日的,如果按照這樣,10月份會計分錄是這樣的嗎? 會計分錄①:借:預付賬款,貸:銀行存款 會計分錄②: 借:庫存商品,貸:預付賬款 會計分錄③:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
您好 請問10月份庫存商品收到了么
10樓
2022-11-22 03:56:26
全部回復
默默的楓葉:回復bamboo老師 鏡框,需要賣的
2022-11-22 04:08:58
默默的楓葉:回復bamboo老師 收到了
2022-11-22 04:29:34
bamboo老師:回復默默的楓葉第二筆分錄改下 借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額 貸:預付賬款-暫估 收到發(fā)票后 借:預付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款
2022-11-22 04:56:57
默默的楓葉:回復bamboo老師 因為10月份有銷售額,主營業(yè)務成本怎么弄呢
2022-11-22 05:25:41
bamboo老師:回復默默的楓葉主營業(yè)務成本就您寫的分錄那樣結轉
2022-11-22 05:48:55
默默的楓葉:回復bamboo老師 前幾個分錄都寫在10月份嗎,我看老師您改的第二個收到發(fā)票后只有這個記在11月份是不
2022-11-22 06:10:56
bamboo老師:回復默默的楓葉是的 前幾個分錄都寫在10月份 發(fā)票后記在11月份
2022-11-22 06:36:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 發(fā)表的提問:
我司預先收款60%的款項,會計分錄是借:銀行存款,貸:預收貨款完成后又收取了剩余的40%的款,會計分錄是借:銀行存款 貸:預收貨款收到發(fā)票后的分錄,借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣做對嗎?
你好,第三筆分錄需要做應交稅費才是的 借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
11樓
2022-11-22 05:02:04
全部回復
樂:回復鄒老師 哦,好的,這里是預收賬款沒有問題吧?!
2022-11-22 05:17:53
鄒老師:回復你好,先收款然后開具發(fā)票,可以通過預收賬款核算的
2022-11-22 05:28:53
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務師
4.98
解題: 10.28w
引用 @ 隱形的鮮花 發(fā)表的提問:
公司購買了商品房當辦公室,先付定金后付尾款,還要交物業(yè)費。 付定金會計分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 付尾款會計分錄:借:應付賬款 貸:銀行存款 預付賬款 交物業(yè)費會計分錄:借管理費用 貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好,這個是對的,對
12樓
2022-11-22 06:17:23
全部回復
蔣老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 0.39w
引用 @ 會計 發(fā)表的提問:
企業(yè)支付預付款的會計分錄是,借預付賬款,貸銀行存款,收到貨物時候支付全款,是借原材料,貸預付賬款和銀行存款嗎?
你好是的,是你這樣處理
13樓
2022-11-22 07:41:15
全部回復
蔣老師:回復會計理論上是這樣處理的,但是建議付全款的時候銀行存款再走預付賬款過一遍,方便以后和公司查往來賬
2022-11-22 08:06:06
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
? 1. 購銷設備簽合同時收30%貨款分錄 借:銀行存款 貸:預付賬款 2.發(fā)貨開發(fā)票付60%貨款分錄 借:銀行存款 貸:預付賬款 借:應收賬款 預付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅) 3.一年后付10%的質保金 借:銀行存款 貸:應付賬款 老師這樣做分錄對嗎?第二筆賬款放到預付賬款里可以?
1、借:銀行存款 貸:預收賬款 2、借:銀行存款 預收賬款 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交增值稅(銷項稅) 3、 借:銀行存款 貸:應收賬款
14樓
2022-11-22 08:45:21
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 標致的小丸子 發(fā)表的提問:
采購電腦貨款已預付怎么做會計分錄
你好,借;固定資產(chǎn)等科目,貸;預付賬款
15樓
2022-11-22 09:38:38
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