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購貨以及預(yù)付貸款業(yè)務(wù)會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 王樟英 發(fā)表的提問:
A公司向B公司提前預(yù)付了貨款,B公司沒有發(fā)貨收了貨款B公司的會計分錄怎么做?
你好,B公司這樣做分錄 借;銀行存款,貸;預(yù)收賬款
61樓
2022-12-12 06:44:37
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 淡淡的犀牛 發(fā)表的提問:
我想問通過銀行向供貨單位預(yù)付訂貨款200000的會計分錄怎么寫
你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
62樓
2022-12-12 07:11:00
全部回復(fù)
莫老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.98
解題: 0.18w
引用 @ 糟糕的犀牛 發(fā)表的提問:
(15)單位購買定制的器材,按照合同約定,通過預(yù)算單位零余額賬戶預(yù)付貨款2萬元。 預(yù)算會計分錄 財務(wù)會計分錄
同學(xué)您好。預(yù)付賬款:借:預(yù)付賬款 20000 貸:零余額賬戶用款額度 20000
63樓
2022-12-12 07:21:22
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 坦率的畫筆 發(fā)表的提問:
單位購買定制的器材,按照合同約定,通過預(yù)算單位零余額賬戶預(yù)付貨款2萬元 做預(yù)算會計分錄 財務(wù)會計分錄
借預(yù)付賬款 貸零余額賬戶用款額度 借事業(yè)支出等 貸資金結(jié)存
64樓
2022-12-12 07:38:59
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 2546330871 發(fā)表的提問:
每期支付的購買挖機費及消費貸款會計分錄怎么做?
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費用 應(yīng)交稅費 進項 貸 長期應(yīng)付款 銀行存款
65樓
2022-12-13 06:55:25
全部回復(fù)
2546330871:回復(fù)陳詩晗老師 麻煩老師再問一下,沒有發(fā)票,只有支付的銀行單子?
2022-12-13 07:36:39
2546330871:回復(fù)陳詩晗老師 還有每期給租賃公司支付的消費貸款的會計分錄怎么做?
2022-12-13 07:49:55
陳詩晗老師:回復(fù)2546330871你每期支付的時候 借 長期應(yīng)付示 貸 銀行存款 借 財務(wù)費用 貸 未確認(rèn)融資費用
2022-12-13 08:16:02
2546330871:回復(fù)陳詩晗老師 好的,謝謝老師
2022-12-13 08:31:14
陳詩晗老師:回復(fù)2546330871不客氣,祝你工作愉快。
2022-12-13 08:53:24
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 微笑的香菇 發(fā)表的提問:
@汪老師 老師你好,有個問題需要請教一下,公司購買預(yù)付卡贈送給客戶的會計分錄 借:預(yù)付賬款-預(yù)付卡 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-員工墊付 送給客戶時: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:預(yù)付賬款? 這筆分錄可以做在一張憑證上嗎?
你好! 可以的,兩筆分錄可以做在一張憑證上的(你的分錄做的是對的)
66樓
2022-12-13 07:23:41
全部回復(fù)
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 房租去年11-今年4月份,房租費到現(xiàn)在3月末都還沒有支付 ,11、12月份計提分錄: 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款-房東 1月份才取得發(fā)票 我應(yīng)該怎么做賬呢?
2022-12-13 07:46:36
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 1月份取得發(fā)票的時候 借:管理費用-房租(這個地方的金額是本月的房租?還是一坨的房租?) 其他應(yīng)收款-押金 貸:其他應(yīng)付款-房東 如果是本月房租,后面2、3、4月份的會計分錄也是同上的嗎?
2022-12-13 08:05:10
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇先做沖減分錄: 借:管理費用-房租費 貸:其他應(yīng)付款-房東 (金額用負(fù)數(shù)表示)
2022-12-13 08:32:12
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇然后再根據(jù)發(fā)票做分錄 借:管理費用-房租費(11、12月房租) 預(yù)付賬款1-4月房租 貸:其他應(yīng)付款-房東
2022-12-13 08:51:26
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 預(yù)付賬款的意思不是說支付出去沒有發(fā)票才能做到這個科目里面?
2022-12-13 09:09:24
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 但是我這個錢一直沒有付出去,做到預(yù)付賬款不合適吧
2022-12-13 09:33:40
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇預(yù)付賬款就是以前的待攤費用科目(以后攤銷用的科目)
2022-12-13 09:58:10
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇攤銷時 借:管理費用-房租費 貸:預(yù)付賬款
2022-12-13 10:26:05
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 其他老師又跟我說,預(yù)付賬款不能用在這里,讓我直接做到管理費用,前面11、12月份的分錄也不需要更改,只要在匯算清繳錢拿到發(fā)票都沒關(guān)系,所以我真的覺得好混亂,不知道怎么做合適
2022-12-13 10:43:19
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇11/12月份算是暫估了。發(fā)票到了再沖減暫估的
2022-12-13 11:04:14
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 老師你的意思還是要做到預(yù)付賬款里面哈,不管這筆錢付沒付,做到預(yù)付賬款后面每個月分?jǐn)偅?/div>
2022-12-13 11:22:12
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇是的。這樣做才算專業(yè)的
2022-12-13 11:36:03
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 1月份收到的發(fā)票,1月份的房租費可以做到管理費用嗎?本來房東去稅務(wù)局代開發(fā)票應(yīng)該承擔(dān)那個稅費的,但是跟公司的租房合同上面是讓公司承擔(dān),他開發(fā)票的時候沒有把稅費開在一張發(fā)票上,只有一張完稅證明,這個我是做到營業(yè)外支出嗎?后面有沒有影響?
2022-12-13 11:59:15
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇會計可以做是做到營業(yè)外支出(匯算清繳時納稅調(diào)整就可以了)
2022-12-13 12:22:36
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 好的,感謝老師的指導(dǎo)
2022-12-13 12:46:10
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 我11、12月份的房租要納稅調(diào)增不?納稅調(diào)增是在匯算清繳那張表里面填?
2022-12-13 13:07:10
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇我11、12月份的房租要納稅調(diào)增不? …不用的 納稅調(diào)增是在匯算清繳那張表里面填? …是在附表(納稅調(diào)整表填寫)
2022-12-13 13:25:06
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 那哪些費用才需要納稅調(diào)增呢?
2022-12-13 13:50:59
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇比如:那個稅費,不應(yīng)該公司承擔(dān)卻承擔(dān)了,就需要調(diào)增的
2022-12-13 14:12:37
微笑的香菇:回復(fù)蔣飛老師 其他的還有嗎?
2022-12-13 14:28:43
蔣飛老師:回復(fù)微笑的香菇比如稅務(wù)罰款,收到滯納金。都是要調(diào)增的
2022-12-13 14:47:44
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 會計學(xué)堂楊老師 發(fā)表的提問:
財務(wù)會計分錄: 借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款 預(yù)算會計怎么做賬
借:資金結(jié)存 貸:應(yīng)付賬款
67樓
2022-12-13 07:35:58
全部回復(fù)
王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 暢快的身影 發(fā)表的提問:
老師,上個月多付采購錢這個月重回,會計分錄可以寫借銀行存款 貸預(yù)付賬款嗎
你好 可以啊,這個相當(dāng)于是你們退回來的錢的
68樓
2022-12-14 06:52:06
全部回復(fù)
董老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 林妹妹 發(fā)表的提問:
新事業(yè)單位會計賬務(wù)處理職工代扣代繳的社保以及支付后財務(wù)會計及預(yù)算會計的分錄怎么做?
借:單位管理費用或者業(yè)務(wù)活動成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保 -公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 銀行存款或者零余額賬戶用款額度 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-社保 其他應(yīng)付款-公積金 貸:銀行存款或零余額賬戶用款額度 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金或零余額賬戶用款額度
69樓
2022-12-14 07:17:09
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 故事很長 發(fā)表的提問:
借方:預(yù)付賬款~某某公司,貸:你們是哪個賬戶付款就是貸方,財務(wù)會計分錄是這樣,預(yù)算會計分錄要做嗎?要怎么做?
財務(wù)會計是權(quán)責(zé)發(fā)生制,哪個賬戶付款就是哪個賬戶 預(yù)算會計是收付實現(xiàn)制 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
70樓
2022-12-14 07:35:58
全部回復(fù)
董老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 優(yōu)美的鞋子 發(fā)表的提問:
齊魯公司預(yù)付給紫明公司的貨款12000元,因紫明公司撤銷,所購貨物已經(jīng)無法收到。會計分錄怎么做
您好,計入營業(yè)外支出。借 營業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款
71樓
2022-12-15 07:11:46
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 陽光的味道 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下,我買進一批貨物貨款是210000元,預(yù)付100000元,到貨后發(fā)現(xiàn)部分貨物損壞不能用,銷貨方同意減少貨款9000元。買回來的損壞貨物不能用5000元賣出。請問老師會計分錄怎么做?
你好!,銷貨方同意減少貨款9000給你們開紅字發(fā)票嗎?
72樓
2022-12-15 07:30:57
全部回復(fù)
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 沒有開紅字發(fā)票
2022-12-15 07:43:10
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 從總貨款中扣除9000
2022-12-15 08:11:51
QQ老師:回復(fù)陽光的味道你好!發(fā)票是全額開的減少部分沒有開紅字發(fā)票,這樣的話損壞不了使用部分金額是多少?
2022-12-15 08:34:38
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 多開的沖減下次購貨款
2022-12-15 08:50:39
QQ老師:回復(fù)陽光的味道你好,損失部分的金額是多少?
2022-12-15 09:08:38
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 你是說損壞的部分當(dāng)廢品賣出后金額和買進來金額之間的損壞?
2022-12-15 09:19:59
QQ老師:回復(fù)陽光的味道你好,就是損壞的這一部分購入時的金額,因為這一部分你要確認(rèn)損失
2022-12-15 09:33:02
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 損耗的這部分對方直接從總價款中扣除9000元
2022-12-15 10:00:16
QQ老師:回復(fù)陽光的味道您好,你要按你損壞的數(shù)量乘以進價,這是你的報損金額,你這是內(nèi)賬還是外帳?
2022-12-15 10:19:36
陽光的味道:回復(fù)QQ老師 內(nèi)賬外賬都做
2022-12-15 10:46:56
QQ老師:回復(fù)陽光的味道你好!按損失不能用的存貨轉(zhuǎn)入管理費用報廢,,收到了補償記錄營業(yè)外收入
2022-12-15 11:08:39
小惑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 玩命的月餅 發(fā)表的提問:
支付1年房租(201912-202011房租) 沒收到發(fā)票會計分錄是: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票會計分錄是: 借:? 貸:? 每月攤銷會計分錄: 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
收到發(fā)票時每月的攤銷分錄是正確的
73樓
2022-12-15 07:43:42
全部回復(fù)
玩命的月餅:回復(fù)小惑老師 支付房租沒收到發(fā)票對嗎?收到發(fā)票怎么做分錄?
2022-12-15 08:01:06
小惑老師:回復(fù)玩命的月餅借預(yù)付賬款-預(yù)付 貸:銀行存款 借預(yù)付賬款-攤銷 貸預(yù)付賬款-預(yù)付 然后攤銷就是你的分錄
2022-12-15 08:12:44
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶3hgeiq 發(fā)表的提問:
已經(jīng)預(yù)付一部分貨款的在途貨物的會計分錄怎么做
好,借;在途物資,應(yīng)交稅費(進項稅額),貸;預(yù)付賬款
74樓
2022-12-15 08:04:47
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 大意的楓葉 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位原賬其他應(yīng)付款中資金,在建立新賬后財務(wù)會計做相反分錄沖減,那預(yù)算會計分錄怎么做,例如代扣某些款項。財務(wù)會計借其他應(yīng)付款貸銀行存款,預(yù)算會計分錄怎么寫呢借事業(yè)支出貸資金結(jié)存嗎
你好! 對的。
75樓
2022-12-15 08:32:59
全部回復(fù)
大意的楓葉:回復(fù)蔣飛老師 謝謝老師~
2022-12-15 08:59:41
蔣飛老師:回復(fù)大意的楓葉好的, 不客氣。
2022-12-15 09:25:30

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