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出售舊固定資產(chǎn)增值稅會計分錄
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答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 蝴蝶飛飛 發(fā)表的提問:
出售固定資產(chǎn)時候交增值稅以及其他稅費的分錄
你好 1、轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、開票取得收入 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3、計提稅金 借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 -教育費附加 4、結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
76樓
2022-12-18 08:07:07
全部回復(fù)
蝴蝶飛飛:回復(fù)答疑蘇老師 增值稅不計入清理中嗎
2022-12-18 08:22:52
答疑蘇老師:回復(fù)蝴蝶飛飛你好 增值稅屬于價外稅 不計入固定資產(chǎn)清理中去
2022-12-18 08:43:11
蝴蝶飛飛:回復(fù)答疑蘇老師 附加稅為什么借方不是稅金及附加,而是清理呢
2022-12-18 08:59:57
答疑蘇老師:回復(fù)蝴蝶飛飛你好 因為這是固定資產(chǎn)清理的清理成本
2022-12-18 09:21:22
森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 車木子 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)折舊機裝讓的賬務(wù)處理(原值100000,月折舊5000,凈值10000,售價20000),怎么做會計分錄
借固定資產(chǎn)清理95000 累計折舊5000 貸固定資產(chǎn)100000 借銀行存款20000 貸固定資產(chǎn)清理17699.12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅20000/1.13*0.13=2300.88 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理
77樓
2022-12-18 08:17:59
全部回復(fù)
車木子:回復(fù)森林老師 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理 這個分錄的金額是多少呢
2022-12-18 08:40:25
森林老師:回復(fù)車木子固定資產(chǎn)清理95000-17699.12,就是上面兩個分錄的差直接抄下來
2022-12-18 08:54:11
肖老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 0.18w
引用 @ 自在獨行 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)報廢出售的分錄怎么做?涉及到增值稅?
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
78樓
2022-12-19 05:43:41
全部回復(fù)
自在獨行:回復(fù)肖老師 老師,發(fā)生清理費用時還要交增值稅嗎?學(xué)生覺得應(yīng)該收到處置收入時才要交增值稅吧?
2022-12-19 06:00:06
肖老師:回復(fù)自在獨行上面說的清理費用通俗講就是處置收入,上面的科目是以前的舊科目,新的科目應(yīng)該用“資產(chǎn)處置損益”。
2022-12-19 06:13:09
許老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 魯論 發(fā)表的提問:
老師,我想咨詢,出售舊固定資產(chǎn)(原值不能確定)怎么做分錄呢?
同學(xué)你好!這個要有原值和累計折舊? ?才能做賬的 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ?累計折舊 ? ? ? 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ? ? 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費 ? ? 資產(chǎn)處置損益(差額)
79樓
2022-12-19 06:00:49
全部回復(fù)
魯論:回復(fù)許老師 這個舊的固定資產(chǎn)是屬于一部分的,只有總的原值,我們可以用什么辦法去估出售的這部分原值呢
2022-12-19 06:13:39
許老師:回復(fù)魯論這個只能自己估計了? 不行的話? 可以找評估公司評估的
2022-12-19 06:41:39
魯論:回復(fù)許老師 我們可以自己估計嗎?如果自己估的話需要附些什么材料在憑證后面嗎
2022-12-19 07:02:08
許老師:回復(fù)魯論可以自己估計的? 估計后? 按管理層決議文件? ?附在后面的
2022-12-19 07:19:36
魯論:回復(fù)許老師 謝謝老師
2022-12-19 07:32:25
許老師:回復(fù)魯論不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝
2022-12-19 07:51:53
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 無聊的指甲油 發(fā)表的提問:
公立醫(yī)院固定資產(chǎn)原值增加后會計分錄與累計折舊分錄按照2019年會計制度怎么寫
你好,借固定資產(chǎn) 借非基建累計盈余 貸財政補助預(yù)算收入
80樓
2022-12-19 06:26:59
全部回復(fù)
紫藤老師:回復(fù)無聊的指甲油折舊的分錄是 借 費用類 貸累計折舊
2022-12-19 07:03:33
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 發(fā)表的提問:
公司一輛貨車19.9月購入,20.3月售出,但車還沒有開走,一直沒有做計提,我這么做分錄對不對: 借:固定資產(chǎn)減值準備-凈殘值 貸:固定資產(chǎn) 借:銷售費用-固定資產(chǎn)折舊費 6個月 貸:累計折舊 3月售出后: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 收到款: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 以前沒有做過固定資產(chǎn)折舊和銷售,總覺著哪里有問題,謝謝老師給指出
您好,想知道一下第一個計提減值準備的分錄,是出于什么考慮呢?
81樓
2022-12-20 06:03:02
全部回復(fù)
夢:回復(fù)張艷老師 那個書上不是說固定資產(chǎn)計提折舊都有預(yù)計凈殘值嗎?
2022-12-20 06:16:32
夢:回復(fù)張艷老師 還是說不用計提凈殘值,就半年時間,直接計提折舊6個月,除去折舊,除去實際銷售款,差額做到減值準備里就行了?
2022-12-20 06:29:00
張艷老師:回復(fù)預(yù)計的凈殘值是包含在固定資產(chǎn)賬面價值里面的,只是計提折舊時,是剔除出去的。 借:銷售費用-固定資產(chǎn)折舊費 6個月 貸:累計折舊 3月售出后: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到款: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理【或相反分錄】
2022-12-20 06:44:47
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 激動的信封 發(fā)表的提問:
13.甲公司為增值稅一般納稅人,2018年12月30日,出售一座建筑物,原價為200萬元,已計提折舊150萬元,未計提減值準備。實際出售價格為120萬元,稅率為10%,增值稅稅額為12萬元,款項已存入銀行。分別編制以下會計分錄: (1)將出售固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時; (2)收到出售固定資產(chǎn)的價款和稅款時; (3)結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)實現(xiàn)的利得時。
您好 借:固定資產(chǎn)清理 50 借:累計折舊 150 貸:固定資產(chǎn) 200 借:銀行存款 132 貸:固定資產(chǎn)清理 120 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 12 借:固定資產(chǎn)清理 120-50=70 貸:資產(chǎn)處置損益 70
82樓
2022-12-20 06:16:06
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.28w
引用 @ 珍惜現(xiàn)在 發(fā)表的提問:
出租和銷售無形資產(chǎn)與固定資產(chǎn)會計分錄
你好,p>出租時:

借:銀行存款等

貸:其他業(yè)務(wù)收入

折舊費用計入其他業(yè)務(wù)成本的

出售時:

1、將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、發(fā)生清理費用: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款等 3、收到出售款: 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 4、結(jié)轉(zhuǎn)盈虧: 借:營業(yè)外支出(或固定資產(chǎn)清理)
83樓
2022-12-20 06:24:00
全部回復(fù)
珍惜現(xiàn)在:回復(fù)小鎖老師 那無形資產(chǎn)分錄呢
2022-12-20 06:48:13
小鎖老師:回復(fù)珍惜現(xiàn)在就是把固定資產(chǎn)換成無形資產(chǎn)
2022-12-20 06:59:24
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)會計折舊法和稅法折舊的分錄
借管理費用、制造費用 貸累計折舊
84樓
2022-12-21 05:31:37
全部回復(fù)
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
計算固定資產(chǎn)折舊,會計分錄
借管理費用/制造費用 貸累計折舊
85樓
2022-12-21 05:41:25
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ lxw 發(fā)表的提問:
出售使用過的固定資產(chǎn)會計分錄
您好 借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理
86樓
2022-12-21 05:51:07
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn) 出售 的會計分錄怎么做
借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸:固定資產(chǎn);借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費,營業(yè)外收入
87樓
2022-12-21 06:12:11
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ &$碎碎念¥$ 發(fā)表的提問:
老師:你好,我公司清理了固定資產(chǎn),會計分錄如下: 1、借方:固定資產(chǎn)清理:576603.96 借方:累計折舊:38440.29 貸方:固定資產(chǎn):615044.25 2、借方:現(xiàn)金:550000 貸方:固定資產(chǎn)清理:486725.66 貸方:應(yīng)交增值稅(銷項稅)63274.34 3、借方:營業(yè)外支出:89878.30 貸方:固定資產(chǎn)清理:89878.0 增值稅已補交,稅務(wù)局讓補交企業(yè)所得稅呢,會計分錄我該怎么做
你好; 你是變賣固定資產(chǎn)? ; 應(yīng)該是走? ?資產(chǎn)處置損益科目去的哦? ; 你這個是跨年補做分錄嗎? 你是什么準則; 看怎么處理企業(yè)所得稅??
88樓
2022-12-21 06:23:59
全部回復(fù)
&$碎碎念¥$:回復(fù)meizi老師 老師,我申報表上專管員讓我把(貸方)固定資產(chǎn)清理:486725.66這個數(shù)字填寫在無票收入欄了?,F(xiàn)在補交企業(yè)所得稅的會計分錄我該怎么寫
2022-12-21 06:43:24
&$碎碎念¥$:回復(fù)meizi老師 我們是小企業(yè)會計準則
2022-12-21 06:58:45
meizi老師:回復(fù)&$碎碎念¥$?你好 ;? 你沒有開票出去的話? 可以的。 寫無票收入欄次去 ;然后借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 繳納 :借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款?
2022-12-21 07:25:42
&$碎碎念¥$:回復(fù)meizi老師 老師,在嗎?
2022-12-21 07:37:07
&$碎碎念¥$:回復(fù)meizi老師 太感謝老師啦
2022-12-21 08:00:26
meizi老師:回復(fù)&$碎碎念¥$在的; 你看下我 寫的 ;你看明白了不??
2022-12-21 08:16:11
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 高高的爆米花 發(fā)表的提問:
您好!請問處置固定資產(chǎn),無殘值,累計折舊就等于固定資產(chǎn)原值的會計處理分錄
你好,借; 累計折舊 貸;固定資產(chǎn)
89樓
2022-12-22 05:41:40
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問:
老師,您好,固定資產(chǎn)按年限折舊完以后,再出售的會計分錄怎樣寫?
你好 借;固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊 , 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 ,貸;固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借;資產(chǎn)處置損益 , 貸;固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
90樓
2022-12-22 05:50:35
全部回復(fù)

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