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為什么不能編多借多貸會計分錄
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方亮老師
職稱:稅務師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 牛老師 發(fā)表的提問:
多借多貸為什么不屬于復合記賬
屬于復合分錄。
46樓
2022-11-24 12:24:59
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庾老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 會計學堂-楊磊老師18689798009 發(fā)表的提問:
同一筆經(jīng)濟業(yè)務可以這樣寫多借多貸的會計分錄嗎?
同一經(jīng)濟業(yè)務會計分錄中的多借多貸是很正常的 可以是一筆 也可以是多筆
47樓
2022-11-25 11:17:58
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暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.5w
引用 @ HE 發(fā)表的提問:
要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄 用借貸記賬法編制會計分錄。
1借生產(chǎn)成本—A產(chǎn)品18000 —B產(chǎn)品30000 制造費用5000 貸原材料53000
48樓
2022-11-25 11:40:07
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暖暖老師:回復HE2.借固定資產(chǎn)800000 貸實收資本800000
2022-11-25 12:13:38
暖暖老師:回復HE3.借固定資產(chǎn)清理4000 累計折舊196000 貸固定資產(chǎn)200000
2022-11-25 12:25:17
暖暖老師:回復HE借營業(yè)外支出4000 貸固定資產(chǎn)清理4000
2022-11-25 12:51:28
暖暖老師:回復HE4.借銀行存款200000 貸短期借款200000
2022-11-25 13:14:00
暖暖老師:回復HE5.借原材料30000 應交稅費進項稅額4800 貸應付票據(jù)34800
2022-11-25 13:27:42
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 貪玩的手套 發(fā)表的提問:
利用借貸記賬法編制會計分錄
你好!借 管理費用-辦公費 貸 現(xiàn)金。 你看過基礎會計這本書嗎?最好是自己完成。上面寫的是第一題的答案。
49樓
2022-11-25 12:04:55
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貪玩的手套:回復QQ老師 請問老師能檢查一下正確度嘛
2022-11-25 12:32:14
QQ老師:回復貪玩的手套你好!一級科目是正確的
2022-11-25 12:42:42
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
采用借貸記賬法編制會計分錄
企業(yè)開出轉賬支票,上繳營業(yè)稅12000元
50樓
2022-11-25 12:14:59
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李老師:回復愛笑的流沙借應交稅費應交營業(yè)稅12000 貸銀行存款12000
2022-11-25 12:40:30
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
借貸方的會計分錄能不能舉個例子
同學你好,具體業(yè)務是什么呢;
51樓
2022-11-27 08:56:59
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月半彎:回復立紅老師 沒有業(yè)務,,,就是想看看
2022-11-27 09:10:51
立紅老師:回復月半彎同學你好 借貸方的會計分錄 比如從銀行提現(xiàn)金 借,庫存現(xiàn)金 貸,銀行存款;
2022-11-27 09:34:09
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 月半彎 發(fā)表的提問:
借貸方的會計分錄能不能舉個例子
同學您好,您具體是什么業(yè)務
52樓
2022-11-27 09:15:11
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 雨滴? 發(fā)表的提問:
收到退多繳稅款會計分錄
收到稅款時:   借:銀行存款   貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅   貸:以前年度損益調整   結轉時:   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配——未分配利潤  
53樓
2022-11-27 09:21:02
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雨滴?:回復紫藤老師 土地使用稅
2022-11-27 09:32:57
紫藤老師:回復雨滴?借:銀行存款   貸:應交稅費——應交土地使用稅 借:應交稅費——應交土地使用稅 貸:以前年度損益調整   結轉時:   借:以前年度損益調整   貸:利潤分配——未分配利潤  
2022-11-27 09:47:08
雨滴?:回復紫藤老師 當年的稅款
2022-11-27 10:16:27
紫藤老師:回復雨滴?借:銀行存款   貸:應交稅費——應交土地使用稅 借:應交稅費——應交土地使用稅 貸:稅金及附加
2022-11-27 10:40:57
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 學徒 發(fā)表的提問:
多繳稅金抵稅會計分錄如何做?
你好,你多交納的是什么稅金?
54樓
2022-11-27 09:50:00
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方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ ★*^_^*★ 發(fā)表的提問:
抵扣完多繳稅款之后,繳納的那個會計分錄應該怎么做?
抵扣完多繳的稅款之后,再按正常的交稅做分錄就可以。
55樓
2022-11-28 07:03:26
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★*^_^*★:回復方老師 繳納 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 嗎?這樣銀行存款對嗎?
2022-11-28 07:30:06
方老師:回復★*^_^*★這個是你上年企業(yè)所得稅交納時的會計處理。 后面因為發(fā)現(xiàn)多交了,之后的只計提不交納。
2022-11-28 07:40:43
★*^_^*★:回復方老師 那賬上應交稅費—應交所得稅在賬上就掛下了
2022-11-28 08:09:31
方老師:回復★*^_^*★是的,但借方有多交,借貸余額最終互抵后余額為0
2022-11-28 08:28:25
★*^_^*★:回復方老師 @方老師:賬上怎么體現(xiàn)這個多繳稅款?
2022-11-28 08:42:26
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 咔嚓~小堅果 發(fā)表的提問:
多繳稅款和誤收退稅的會計分錄怎么做
借;應交稅費 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應交稅費
56樓
2022-11-28 07:28:39
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.31w
引用 @ 丫丫巴貝 發(fā)表的提問:
老師,稅法上對憑證有要求:只能一借多貸或多借一貸,不能多借多貸?
您好!沒有這樣的要求。這個是因為有的軟件如果多借多貸,他統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時候有時候會出錯。僅此而已。
57樓
2022-11-28 07:57:20
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Debbie 發(fā)表的提問:
請老師幫忙看下,這種格式的多欄明細賬,沒有借貸方,正常情況下本月合計和本年累計都是0,那這樣還有必要月結嗎 (圖是我練習用,所以有的寫鉛筆)
有必要月結,因為期間費用到期末都要結轉到本年利潤
58樓
2022-11-28 08:19:28
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Debbie:回復鄒老師 所以月結完,明細賬上的損益類本年累計和本月合計都是0沒事吧
2022-11-28 08:37:05
Debbie:回復鄒老師 我的意思是如圖上,本月合計和本年累計那行都是0
2022-11-28 08:52:29
鄒老師:回復Debbie我個人建議一個的期間費用匯總在一起,本月合計就是這個金額,接著結轉掉,余額就是0了
2022-11-28 09:03:11
Debbie:回復鄒老師 主要這格式?jīng)]借貸欄,我貸方余額只能紅筆寫,這樣合計下,結果都是0了。如果沒錯,我就這樣寫吧?
2022-11-28 09:17:18
鄒老師:回復Debbie錯是沒錯。建議下次可以購買有借貸方的那種賬本
2022-11-28 09:28:12
Debbie:回復鄒老師 我群里問,有人說本月合計和本年累計不應該是寫0,而應該寫發(fā)生額,結轉前的數(shù)。這樣也對嗎
2022-11-28 09:43:57
鄒老師:回復Debbie我個人建議一個月的期間費用匯總在一起,本月合計就是這個金額,接著結轉掉,余額就是0了
2022-11-28 09:57:04
Debbie:回復鄒老師 合計和累計數(shù)應該不能把結轉的數(shù)額再算進去吧?累計和合計應該是發(fā)生數(shù)。我剛開始就是把結轉后的數(shù)額全部加起來才會等于0
2022-11-28 10:14:14
鄒老師:回復Debbie合計數(shù)本來就存在借方合計數(shù)和貸方合計數(shù)。如果沒有統(tǒng)計合計數(shù),那期間費用下面的明細科目(比如管理費用-工資)一個月發(fā)生多少都沒法從賬本上直接看出來
2022-11-28 10:39:31
Debbie:回復鄒老師 所以那個結轉的數(shù)應該排除在合計和累計之外吧
2022-11-28 10:57:16
鄒老師:回復Debbie結轉另起一行就是了
2022-11-28 11:18:52
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.86w
引用 @ 薔薇 發(fā)表的提問:
老師申報失誤導致多交稅款怎么做會計分錄
同學你好 很高興為你解答 不需要單獨做分錄的
59樓
2022-11-28 08:34:59
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薔薇:回復鐘存老師 銀行已扣款哦
2022-11-28 09:02:33
薔薇:回復鐘存老師 更正申報表稅局又退回賬戶
2022-11-28 09:19:23
鐘存老師:回復薔薇是的 這樣的應交稅費自然產(chǎn)生借方余額了
2022-11-28 09:35:49
薔薇:回復鐘存老師 老師退回稅款是貸方余額啊
2022-11-28 09:48:23
薔薇:回復鐘存老師 是不是不對啊
2022-11-28 10:05:55
鐘存老師:回復薔薇你多繳納的時候是借方余額 退回時候是貸方發(fā)生額 正好沖銷了
2022-11-28 10:26:29
張壹老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 1.24w
引用 @ 豐富的百合 發(fā)表的提問:
你好老師我想問一下會計分錄結轉成本可以多借多貸嗎
你好,實際工作中是多借多貸的的哈.
60樓
2022-11-29 07:52:53
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