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會計處理流程中錯誤更正的方法
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莫老師
職稱:初級會計師,中級會計師
4.98
解題: 0.18w
引用 @ 仁愛的毛衣 發(fā)表的提問:
因改用會計電算化記賬,將存貨的計量方法由計劃成本法變更為實際成本,這樣的處理方法是否正確?
同學您好,你這樣處理是正確的,一般企業(yè)是實際成本的
91樓
2022-12-15 08:08:59
全部回復
楊偉器老師
職稱:注冊會計師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 受傷的中心 發(fā)表的提問:
下列關(guān)于評價未更正錯報的影響的說法中,正確的是( )。 A、未更正錯報是指注冊會計師在審計過程中識別的且被審計單位未予更正的錯報 B、確定一項分類錯報是否重大,需要進行定性評估 C、在評價未更正錯報的影響之后,注冊會計師可能有必要依據(jù)實際的財務(wù)結(jié)果對重要性作出修改 D、注冊會計師需要考慮匯總的錯報,而不是單項錯報的影響
B 【答案解析】 A選項,未更正錯報是指注冊會計師在審計過程中累積的且被審計單位未予更正的錯報。C選項,在評價未更正錯報的影響之前,注冊會計師可能有必要依據(jù)實際的財務(wù)結(jié)果對重要性作出修改。D選項,注冊會計師需要考慮每一單項錯報,以評價其對相關(guān)類別的交易、賬戶余額或披露的影響。
92樓
2022-12-18 06:44:45
全部回復
徐悅
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 火星上的羽毛 發(fā)表的提問:
要求根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)的錯誤記錄,寫出錯賬類型 原因和更正錯賬方法步驟。 求大神解答
你好,稍等老師看看,幫你回復
93樓
2022-12-18 07:11:41
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徐悅:回復火星上的羽毛一、劃線更正法。在結(jié)賬之前,如果發(fā)現(xiàn)賬簿有錯誤,而記賬憑證無錯誤,應(yīng)采用劃線更正法更正。二、紅字更正法。記賬以后,發(fā)現(xiàn)記賬憑證中應(yīng)借應(yīng)貸符號、科目或金額有錯誤時,可采用紅字更正法更正。三、補充登記法。即再填一張補充少記金額的記賬憑證,并將其補記入賬。
2022-12-18 08:00:03
徐悅:回復火星上的羽毛看下,老師寫的能看清楚嗎?
2022-12-18 08:10:12
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.18w
引用 @ 學堂用戶egdkw4 發(fā)表的提問:
記賬以后,如果發(fā)現(xiàn)記賬憑證上應(yīng)借,應(yīng)貸的科目并無錯誤,只是金額有錯誤,且所錯記的金額小于應(yīng)記的正確金額,應(yīng)采用的更正方法是什么
您好,你說的判斷題嗎還是
94樓
2022-12-18 07:35:05
全部回復
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 小草 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人18年第三、四季度沒有做所得稅費用(賬務(wù)處理錯誤),在19年能補做嗎(更正以前的錯誤)
你好,可以不計提的 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金—所得稅 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
95樓
2022-12-18 07:53:59
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小草:回復月月老師 老師,18年第四季度附加稅也沒計提,19年應(yīng)怎樣處理。
2022-12-18 08:25:10
月月老師:回復小草你好 借:以前年度損益調(diào)整—營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 應(yīng)交稅費—教育附加費、地方教育附加
2022-12-18 08:37:37
小草:回復月月老師 老師,小企業(yè)制度也要用這個科目
2022-12-18 08:54:32
月月老師:回復小草你好,是的,你沒有以前年度損益調(diào)整科目,是嗎
2022-12-18 09:13:28
小草:回復月月老師
2022-12-18 09:37:10
月月老師:回復小草你好,用利潤分配—未分配利潤代替。
2022-12-18 09:54:50
小草:回復月月老師 好的,謝謝
2022-12-18 10:15:36
月月老師:回復小草不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。
2022-12-18 10:39:27
楊偉器老師
職稱:注冊會計師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 發(fā)表的提問:
下列關(guān)于評價未更正錯報的影響的說法中,正確的是(?。?。 A、未更正錯報是指注冊會計師在審計過程中識別的且被審計單位未予更正的錯報 B、確定一項分類錯報是否重大,需要進行定性評估 C、在評價未更正錯報的影響之后,注冊會計師可能有必要依據(jù)實際的財務(wù)結(jié)果對重要性作出修改 D、注冊會計師需要考慮匯總的錯報,而不是單項錯報的影響
B 【答案解析】 A選項,未更正錯報是指注冊會計師在審計過程中累積的且被審計單位未予更正的錯報。C選項,在評價未更正錯報的影響之前,注冊會計師可能有必要依據(jù)實際的財務(wù)結(jié)果對重要性作出修改。D選項,注冊會計師需要考慮每一單項錯報,以評價其對相關(guān)類別的交易、賬戶余額或披露的影響。
96樓
2022-12-19 05:18:29
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 一顆紅心 發(fā)表的提問:
在熊超老師的課程《中小企業(yè)賬務(wù)處理實務(wù)技巧》中,老師講的差錯更正1中,關(guān)于老會計的實用更正法,一,補記應(yīng)記而未記的科目,二,反向沖銷錯誤的科目,還有損益類科目用“以前年度損益調(diào)整“科目替換。如果我的正確分錄是借“財務(wù)費用“,貸“銀行存款“,而錯記為借“管理費用“,貸“銀行存款“,那么更正分錄是:借“財務(wù)費用“貸“管理費用“,而借貸方都是損益科目,如果用“以前年度損益調(diào)整“科目替換,那么借方和貸方都是“以前年度損益調(diào)整“,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個科目到“利潤分配-未分配利潤“呢?
同學你好 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
97樓
2022-12-19 05:34:45
全部回復
一顆紅心:回復樸老師 借貸方都是以前年度損益調(diào)整,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
2022-12-19 06:07:22
樸老師:回復一顆紅心這個不會吧 沒有見過這種的
2022-12-19 06:25:26
一顆紅心:回復樸老師 那老師說,更正的分錄中如果有損益類科目,就用以前年度損益調(diào)整替換,如果更正分錄借貸方都是損益類科目,該咋辦呢?比如我上面的舉例
2022-12-19 06:44:53
樸老師:回復一顆紅心結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022-12-19 06:59:00
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 成就的招牌 發(fā)表的提問:
記賬發(fā)現(xiàn)所記科目一方正確,另一方錯誤,金額無誤,應(yīng)該怎么處理
同學您好,那就把錯誤的科目調(diào)整為正確的科目,錯誤科目金額沖了,記入到正確的科目里面去
98樓
2022-12-19 06:02:59
全部回復
成就的招牌:回復文老師 是紅字記一筆,藍字記一筆嗎?
2022-12-19 06:29:22
文老師:回復成就的招牌您具體是什么業(yè)務(wù)做錯的
2022-12-19 06:55:00
成就的招牌:回復文老師 如在通過轉(zhuǎn)賬方式將A銀行賬戶轉(zhuǎn)出10000元至B銀行賬戶,在記賬時,錯記為:借 銀行存款C? ?10000 ? ? ? ? ? ? ?貸? 銀行存款A? ?10000
2022-12-19 07:16:02
文老師:回復成就的招牌那就應(yīng)該是借銀行存款B是吧,借銀行存款B正數(shù)借銀行存款C負數(shù)
2022-12-19 07:40:14
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ Miss施 發(fā)表的提問:
請問4月份發(fā)現(xiàn)2月賬務(wù)處理錯誤,手工賬本如何更正?謝謝
把錯賬紅字沖銷,再重新寫正確的
99樓
2022-12-20 04:47:59
全部回復
Miss施:回復小云老師 日期寫在四月嗎?
2022-12-20 05:18:08
小云老師:回復Miss施是的,寫在4月。
2022-12-20 05:38:05
Miss施:回復小云老師 感謝老師
2022-12-20 06:05:29
小云老師:回復Miss施不客氣,祝你工作順利
2022-12-20 06:22:52
Miss施:回復小云老師 請問,是不是先寫一張沖銷憑證,在寫一張正確的憑證,兩筆分錄可以寫在一張憑證上面嗎
2022-12-20 06:37:44
小云老師:回復Miss施是的,分開兩張寫比較好
2022-12-20 06:47:55
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 發(fā)嗲的睫毛膏 發(fā)表的提問:
2020年度的會計報表在做匯算清繳是出現(xiàn)錯誤能更正嗎?
。您好,先聯(lián)系您稅務(wù)局,然后再處理。
100樓
2022-12-20 05:02:31
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 東蟲夏草 發(fā)表的提問:
我需要更正申報4月一個員工的個稅,看網(wǎng)上說同時需要更正申報456月的,不然會導致累計預繳數(shù)據(jù)錯誤?還有4月更正申報后,該員工應(yīng)該退一萬個稅,怎么退?更正申報456后,我應(yīng)該如何做會計賬務(wù)處理?
你好,更正申報了之后直接同步更正就可以了
101樓
2022-12-20 05:30:50
全部回復
樸老師:回復東蟲夏草收到的個稅是給員工的,掛往來,然后給員工
2022-12-20 06:21:35
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 聞非 發(fā)表的提問:
已經(jīng)認證的進項稅發(fā)票發(fā)現(xiàn)有錯誤需開紅字發(fā)票的處理流程?(我公司是購貨方,對方是新公司稅率開錯了)
購買方在金稅設(shè)備系統(tǒng)填寫申請單,然后你做進項轉(zhuǎn)出 然后銷售方開具紅字發(fā)票后再重新開給你
102樓
2022-12-20 06:00:00
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