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應(yīng)付職工薪酬屬于什么會計(jì)科目
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 明月何時有 發(fā)表的提問:
老師:我公司屬于建安業(yè),1、支付的消防工程款是否需要用“應(yīng)付職工薪酬”這個科目核算?2、類似支付的人工費(fèi)是否都需要用“應(yīng)付職工薪酬”科目核算?
1,如果全部是人工,可以通過應(yīng)付職工薪酬核算 2,如果是人工,一般計(jì)入應(yīng)付職工薪酬或勞務(wù)成本或在建工程科目核算
76樓
2022-11-29 07:31:24
全部回復(fù)
明月何時有:回復(fù)鄒老師 老師請問:工程安裝門窗、水電的工程款(含材料人工費(fèi)),如何做會計(jì)分錄?建安業(yè)
2022-11-29 08:26:30
鄒老師:回復(fù)明月何時有借;銀行存款 貸;工程結(jié)算 借;工程施工 貸;銀行存款 應(yīng)付職工薪酬 原材料等科目
2022-11-29 08:49:39
王超老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
4.98
解題: 8w
引用 @ 高效取證班1期南風(fēng)客 發(fā)表的提問:
企業(yè)為職工家屬代墊的醫(yī)藥費(fèi)是否通過應(yīng)付職工薪酬科目核算?為什么
你好同學(xué),建議你先放在其他應(yīng)收款,等到后續(xù)確認(rèn)是你們需要承擔(dān)的,再計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
77樓
2022-11-29 07:47:19
全部回復(fù)
小梅老師
職稱:初級會計(jì)師
4.95
解題: 0.2w
引用 @ 靜嫻 發(fā)表的提問:
老師您好,想問一下,支付的職工工會經(jīng)費(fèi),現(xiàn)金流量科目應(yīng)該屬于支付的職工薪酬,還是支付的稅費(fèi)呢?
你好 是支付的稅費(fèi)
78樓
2022-11-29 08:04:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 春暖花開 發(fā)表的提問:
看一年的工資是看應(yīng)付職工薪酬么?還是應(yīng)付職工薪酬工資科目
您好!應(yīng)付職工薪酬工資科目更準(zhǔn)確
79樓
2022-12-08 07:42:26
全部回復(fù)
春暖花開:回復(fù)宋生老師 老師那看每個稅種的全年數(shù)是看總賬還是明細(xì)賬的累計(jì)數(shù)呢
2022-12-08 08:06:35
宋生老師:回復(fù)春暖花開您好!是看明細(xì)賬累計(jì)數(shù)
2022-12-08 08:28:13
春暖花開:回復(fù)宋生老師 老師都是貸方金額么?
2022-12-08 08:48:01
宋生老師:回復(fù)春暖花開您好!繳納的是借方,計(jì)提的是貸方
2022-12-08 09:10:18
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 會計(jì)小白_ph533158 發(fā)表的提問:
在會計(jì)科目下 應(yīng)付職工薪酬-職工工資/社會保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為應(yīng)付職工薪酬-工資/社保費(fèi)么 管理費(fèi)-職工薪酬/社會保險(xiǎn)費(fèi)可以修改為管理費(fèi)-工資/社保費(fèi)么
您好,您這樣改也是可以的
80樓
2022-12-08 07:48:08
全部回復(fù)
會計(jì)小白_ph533158:回復(fù)玲老師 如果現(xiàn)在就該以前年份的話,打印出來的憑證還是要重新裝訂了對吧
2022-12-08 08:08:53
會計(jì)小白_ph533158:回復(fù)玲老師 嚴(yán)格的將是2017-2018年度的憑證已經(jīng)打印,會計(jì)科目名稱不做修改 2019年憑證尚未打印,會計(jì)科目名稱做了修改 那么,2017-2018年度的會計(jì)名稱不修改會對企業(yè)造成影響么
2022-12-08 08:38:40
玲老師:回復(fù)會計(jì)小白_ph533158您好,您最好是到一個年度的初再改
2022-12-08 08:56:27
會計(jì)小白_ph533158:回復(fù)玲老師 意思是2017-2018年年度已經(jīng)打印出來的憑證不改 2019-2020年尚未打印出來的憑證可以修改名稱對么 我這樣去修改名稱在財(cái)務(wù)角度上會有不妥么
2022-12-08 09:14:39
玲老師:回復(fù)會計(jì)小白_ph533158您好,是的,您就在新的一年里改科目然后全年的科目都是統(tǒng)一一致的,明細(xì)科目是企業(yè)根據(jù)自己的實(shí)際需要設(shè)置的,可以改,
2022-12-08 09:39:24
張艷老師
職稱:注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ Y~ 發(fā)表的提問:
老師,請問一下,3月份計(jì)提了49341.6的工資,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目,為什么在4月發(fā)放的時候應(yīng)付職工薪酬科目就變成了49308.27了。
您要看一下3月份的計(jì)提金額是否為49341.6?
81樓
2022-12-08 08:06:38
全部回復(fù)
Y~:回復(fù)張艷老師 是的,金額就是這么多
2022-12-08 08:29:15
張艷老師:回復(fù)Y~49308.27--這個數(shù)字是不是借方發(fā)放數(shù)呢?
2022-12-08 08:42:52
Y~:回復(fù)張艷老師 是借方的。
2022-12-08 09:09:37
張艷老師:回復(fù)Y~那說明多計(jì)提,少發(fā)放了工資。
2022-12-08 09:29:32
Y~:回復(fù)張艷老師 可是我上個月是計(jì)提了多少發(fā)放了多少的啊
2022-12-08 09:58:15
張艷老師:回復(fù)Y~根據(jù)您的描述,這個月就是實(shí)際發(fā)放了49308.27元的工資,您再看看憑證吧
2022-12-08 10:27:19
Y~:回復(fù)張艷老師 沒有呢,我上個月計(jì)提的工資是不扣除保險(xiǎn)的,就是49341.6,這個月在發(fā)放工資填寫憑證的時候應(yīng)付職工薪酬的余額就是49308.27,按道理說,我的憑證應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬49341.6,貸社會保險(xiǎn)個人,工資
2022-12-08 10:52:17
張艷老師:回復(fù)Y~按道理說,我的憑證應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬49341.6,貸社會保險(xiǎn)個人,工資---------這個描述是對的。 實(shí)際發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2022-12-08 11:19:58
Y~:回復(fù)張艷老師 老師,謝謝了,我找到原因了
2022-12-08 11:31:39
張艷老師:回復(fù)Y~到底是什么原因,是不是數(shù)字填寫錯了呢?還是?
2022-12-08 11:53:55
冉老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.66w
引用 @ 沉靜的小伙 發(fā)表的提問:
(3)應(yīng)付職工薪酬的組成:應(yīng)付職工薪酬年初余額138000元中,有124 000元屬于計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用和管理費(fèi)用的薪酬,其余14 000元屬于計(jì)入在建工程的薪酬;應(yīng)付職工薪酬期末余額143 000元中,有128 000元屬于計(jì)入生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用和管理費(fèi)用的薪酬,其余15 000元屬于計(jì)入在建工程的薪酬。本期已計(jì)入在建工程的職工薪酬為24000元?,F(xiàn)金流量表中的應(yīng)付職工薪酬該如何填列?
你好,現(xiàn)金流量表中的應(yīng)付職工薪酬=期初加上本期計(jì)提減去期末余額
82樓
2022-12-08 08:29:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 娜美追夢總成真 發(fā)表的提問:
工會籌備金應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)科目還是應(yīng)付職工薪酬?
你好,是通過應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費(fèi)科目核算
83樓
2022-12-09 06:04:36
全部回復(fù)
娜美追夢總成真:回復(fù)鄒老師 已經(jīng)計(jì)入應(yīng)交稅金里面可以嗎?
2022-12-09 06:35:50
鄒老師:回復(fù)娜美追夢總成真你好,不可以,需要調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
2022-12-09 06:48:12
娜美追夢總成真:回復(fù)鄒老師 請問?怎么調(diào)整
2022-12-09 07:13:05
鄒老師:回復(fù)娜美追夢總成真你好,你之前是計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,還是借方呢?
2022-12-09 07:41:29
娜美追夢總成真:回復(fù)鄒老師 之前計(jì)提了,分錄:借管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-工會經(jīng)費(fèi)
2022-12-09 07:53:50
娜美追夢總成真:回復(fù)鄒老師 公司1到3月工會計(jì)提了,但現(xiàn)在4月份的工會經(jīng)費(fèi)交了,1-3月報(bào)稅系統(tǒng)卻未顯示繳納,是否需要將1-3月的計(jì)提分錄紅字沖銷!
2022-12-09 08:20:12
鄒老師:回復(fù)娜美追夢總成真你好 那計(jì)提調(diào)整分錄就是 借;應(yīng)交稅金-工會經(jīng)費(fèi),貸;應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費(fèi) 不需要繳納了就需要把計(jì)提的紅沖
2022-12-09 08:44:25
maize老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ seven7 發(fā)表的提問:
審計(jì)讓把工會經(jīng)費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬這個科目過一下,是什么原因,
工會經(jīng)費(fèi)需要通過應(yīng)付職工薪酬,你可以去看下課程,職工薪酬這個準(zhǔn)則課程注會有說明
84樓
2022-12-09 06:34:03
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 發(fā)表的提問:
為什么有的科目需要過渡,比如是應(yīng)付職工薪酬,在發(fā)福利的時候,要管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,再是應(yīng)付職工薪酬,再庫存現(xiàn)金,為什么不是直接管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬
你好,通過職工薪酬核算的需要先計(jì)提,然后支付
85樓
2022-12-09 06:46:36
全部回復(fù)
慧:回復(fù)鄒老師 @鄒老師那哪些科目需要先計(jì)提呀
2022-12-09 07:09:20
鄒老師:回復(fù)你好,比如工資,福利,社保,折舊,稅金等
2022-12-09 07:21:59
bamboo老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 純真的籃球 發(fā)表的提問:
為何計(jì)提工資科目應(yīng)付職工薪酬在貸方,而代扣個人社保等科目應(yīng)付職工薪酬在借方呢?
您好 應(yīng)付應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債類科目 計(jì)提的時候是增加負(fù)債 所以在借方 代扣個人社保等科目應(yīng)付職工薪酬在借方 是減少負(fù)債
86樓
2022-12-09 07:14:59
全部回復(fù)
QQ老師
職稱:中級會計(jì)師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 大榴蓮888 發(fā)表的提問:
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這個會計(jì)科目啥意思呢?是表示用其他應(yīng)收款抵扣應(yīng)付職工薪酬,還是用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款?
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
87樓
2022-12-11 07:05:55
全部回復(fù)
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 意思是用墊付款抵扣工資的意思嗎?還是工資抵扣墊付款?
2022-12-11 07:18:07
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 老師,您還回答嗎?
2022-12-11 07:45:39
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你好!正常業(yè)務(wù)是墊付款工資償還
2022-12-11 08:10:41
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 可以理解為用墊付款抵扣工資的意思嗎?
2022-12-11 08:25:28
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你好!就是替職工墊付的錢
2022-12-11 08:48:28
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 我知道是墊付的錢工資償還,我的意思是可不可以另外理解成用墊付款抵扣工資的意思?理解成“抵扣”可以嗎
2022-12-11 09:06:38
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你好!不可以,方向不對
2022-12-11 09:31:34
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 方向不對的具體意思是:原本是要支付給別人工資,但如果把它說成用墊付款抵扣工資,就表示原本就是要扣別人工資。我的理解對嗎?
2022-12-11 09:57:14
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你好,就是單位帶個人墊付了一些款項(xiàng)。
2022-12-11 10:07:21
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 我知道是單位代個人墊了一些款項(xiàng),我想問的是方向不對的具體意思是:原本是要支付給別人工資,但如果把它說成用墊付款抵扣工資,就表示原本就是要扣別人工資。我的理解對嗎?
2022-12-11 10:23:55
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888用其他應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2022-12-11 10:39:22
大榴蓮888:回復(fù)QQ老師 用其他應(yīng)付職工薪酬而不是應(yīng)付職工薪酬?
2022-12-11 11:01:46
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你這筆業(yè)務(wù)我就是等于單位替職工支付了款項(xiàng)在工資里扣除,應(yīng)該就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2022-12-11 11:21:38
QQ老師:回復(fù)大榴蓮888你這筆業(yè)務(wù)我就是等于單位替職工支付了款項(xiàng)在工資里扣除,應(yīng)該就是借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
2022-12-11 11:40:42
小云老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 北方木棉 發(fā)表的提問:
老師 短期薪酬不包含養(yǎng)老和失業(yè),那應(yīng)付職工薪酬科目包含嗎? 是不是在離職后福利體現(xiàn),故總體來看是在應(yīng)付職工薪酬核算的,只是不是短期薪酬。 另外 以商業(yè)保險(xiǎn)形式支付給員工的保險(xiǎn)屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?
你好,是的,你的理解沒錯,商業(yè)保險(xiǎn)也屬于應(yīng)付職工薪酬
88樓
2022-12-11 07:25:18
全部回復(fù)
北方木棉:回復(fù)小云老師 謝謝老師
2022-12-11 08:03:56
小云老師:回復(fù)北方木棉不客氣,滿意請五星好評,謝謝
2022-12-11 08:17:22
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嗨皮 發(fā)表的提問:
計(jì)入各種費(fèi)用的福利費(fèi),需要計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬科目么,在匯算清繳時歸集到費(fèi)用科目還是應(yīng)付職工薪酬科目
你好是的。 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 支付:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款
89樓
2022-12-11 07:40:06
全部回復(fù)
嗨皮:回復(fù)meizi老師 老師,銷售費(fèi)用也是這樣計(jì)提么
2022-12-11 07:55:53
嗨皮:回復(fù)meizi老師 在匯算清繳時要調(diào)整應(yīng)付職工薪酬金額吧
2022-12-11 08:15:46
meizi老師:回復(fù)嗨皮?你好是的。福利費(fèi)都是一樣的? 只是一級科目變化了。? ? 你匯算沒有超過工資總額的14%可以稅前扣除的。? 超過了就得調(diào)整了?
2022-12-11 08:32:46
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 萱** 發(fā)表的提問:
給員工的看病費(fèi)用清單 計(jì)什么科目借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 管理費(fèi)用下面二級科目計(jì)什么?
就是福利費(fèi)
90樓
2022-12-11 07:45:42
全部回復(fù)

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