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采購醫(yī)藥費差價如何做會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 熏衣草 發(fā)表的提問:
民營醫(yī)院采用醫(yī)院會計制度做賬,所涉及到的藥品現(xiàn)取消了藥品進銷差價,那該如何結(jié)轉(zhuǎn)藥品成本呢?附會計分錄
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
1樓
2022-11-09 13:00:42
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熏衣草:回復鄒老師 我是醉了,老師你到底懂不懂醫(yī)院會計制度
2022-11-09 13:30:55
鄒老師:回復熏衣草購入的時候不做進銷差價處理,結(jié)轉(zhuǎn)的時候直接按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2022-11-09 13:45:47
熏衣草:回復鄒老師 結(jié)轉(zhuǎn)藥品成本的依據(jù)是?
2022-11-09 14:03:19
鄒老師:回復熏衣草根據(jù)銷售藥品的數(shù)量*單位采購成本
2022-11-09 14:30:10
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 追尋的泥猴桃 發(fā)表的提問:
醫(yī)院藥品有差價,如何做分錄
借:商品進銷差價 (虧本時用紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)本錢 (虧本時用紅字)
2樓
2022-11-09 14:01:32
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Struggle 發(fā)表的提問:
醫(yī)院采購藥品,進價為:564.45元,銷售價為:430.4325元,做藥品進銷差價,是負數(shù),那怎么做分錄呀?
購進 借;庫存商品 430.43 商品進銷差價 貸;銀行存款等科目 564.45 結(jié)轉(zhuǎn)成本借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 商品進銷差價
3樓
2022-11-09 15:19:48
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Struggle:回復鄒老師 老師,負數(shù)的會計分錄也是這樣做呀,那進銷差價,不要寫數(shù)據(jù)嗎
2022-11-09 15:55:42
鄒老師:回復Struggle你好,都是正數(shù),商品進銷差價就是售價與進價的差額
2022-11-09 16:17:08
Struggle:回復鄒老師 哦,老師,請問你有民營醫(yī)院的,《財務(wù)管理制度抽》嗎?
2022-11-09 16:28:26
鄒老師:回復Struggle你好,財務(wù)管理制度是企業(yè)根據(jù)自己情況制定的,我這邊沒有現(xiàn)成的關(guān)于民營醫(yī)院的
2022-11-09 16:45:31
趙俊鴿老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 會計學堂洪老師 發(fā)表的提問:
醫(yī)院會計,藥品零差價醫(yī)院,但是中藥不是零差價!藥品的銷藥如何計算?怎樣寫這個的傳票呢!
什么價就是什么價,不太明白你說的傳票指什么
4樓
2022-11-09 16:18:23
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會計學堂洪老師:回復趙俊鴿老師 記賬憑證,藥品進銷差
2022-11-09 16:53:01
趙俊鴿老師:回復會計學堂洪老師收入就是銷售價,成本就是采購價
2022-11-09 17:03:50
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 陳喬碧11606333 發(fā)表的提問:
私立醫(yī)院采購藥品,會計分錄怎么做
你好,借;庫存商品,貸;銀行存款等科目
5樓
2022-11-09 17:25:31
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陳喬碧11606333:回復鄒老師 什么時候才結(jié)轉(zhuǎn)藥品成本?
2022-11-09 17:40:26
陳喬碧11606333:回復鄒老師 科目只有資產(chǎn),負債,凈資產(chǎn),收入,支出
2022-11-09 18:09:59
鄒老師:回復陳喬碧11606333你好,銷售藥品的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-11-09 18:39:32
陳喬碧11606333:回復鄒老師 謝謝老師
2022-11-09 19:01:44
鄒老師:回復陳喬碧11606333不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2022-11-09 19:28:07
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問:
原醫(yī)院會計制度下藥品進銷差價期末余額貸方1000元 藥品/藥房期末余額借方10000元(售價)藥品/藥庫 期末余額700元(進價),請問要按新會計制度,取消藥品進銷差價科目,會計分錄如何做?貸:藥品/藥房 1000 貸:藥品進銷差 -1000可否?
新制度要求藥品按實際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的。 購入:借:庫存商品---藥品 貸:銀行存款/ 應(yīng)付賬款 藥房領(lǐng)藥:借:庫存商品---藥品 貸:庫存商品---藥品 售出:借:現(xiàn)金/ 銀行存款/ 應(yīng)收賬款 貸:醫(yī)療收入---門診收入---藥品收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本即做:借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本---藥品費 貸:庫存物資---藥品(成本價) 月底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:借收入貸成本倒擠本期結(jié)余
6樓
2022-11-09 18:36:42
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nffycg:回復QQ老師 我的意思是取消藥品進銷差價后,原藥品進銷差價科目期末余額如何全部轉(zhuǎn)出來?轉(zhuǎn)出分錄是不是貸:藥品/藥房 1000 貸:藥品進銷差 -1000可否?
2022-11-09 19:03:29
QQ老師:回復nffycg你好!轉(zhuǎn)入庫存商品---藥品科目,方向看進銷差的方向來定
2022-11-09 19:28:30
nffycg:回復QQ老師 藥品進銷差價期末余額借方-1000 全部轉(zhuǎn)出分錄是怎么樣的?請詳解,謝謝!
2022-11-09 19:58:15
QQ老師:回復nffycg你好!借:藥品進銷差價1000 貸:庫存商品—藥品
2022-11-09 20:17:13
nffycg:回復QQ老師 原醫(yī)院會計制度下藥品進銷差價期末余額借方-1000元 藥品/藥房期末余額借方10000元(售價)藥品/藥庫 期末余額700元(進價),借:藥品進銷差價1000 貸:庫存商品—藥品-藥房 1000?
2022-11-09 20:41:35
QQ老師:回復nffycg你好!借方負數(shù)就是貸方的正數(shù),貸方余額是指剩下還沒有分攤的差價余額
2022-11-09 21:01:55
nffycg:回復QQ老師 我是問我寫的分錄對否?
2022-11-09 21:21:48
QQ老師:回復nffycg你好!可以的,如果你非要這樣處理:,藥品/藥房 應(yīng)該是庫存商品科目下的二級科目吧
2022-11-09 21:45:32
nffycg:回復QQ老師 原醫(yī)院會計制度下 藥品進銷差價期末余額借方-1000元 藥品/藥房期末余額借方10000元(售價) 藥品/藥庫 期末余額700元(進價) 按新的醫(yī)院會計制度要求取消藥品進銷差價的分錄: 借:庫存物資/藥品進銷差價1000 貸:庫存物資/藥品/藥房 1000 對否? 舊醫(yī)院會計制度 庫存物資,/藥品/藥房 是核算售價的 庫存物資/藥品/藥庫 項下是核算進價的, 庫存物資/藥品進銷差是核算售減進差價的,新制度要求按進價核算藥品 以上調(diào)整藥品進銷差的分錄對否?
2022-11-09 22:06:42
QQ老師:回復nffycg按新的醫(yī)院會計制度要求取消藥品進銷差價的分錄: 借:庫存物資/藥品進銷差價1000 貸:庫存物資/藥品/藥房 1000 是對的
2022-11-09 22:30:39
nffycg:回復QQ老師 謝謝老師
2022-11-09 22:55:27
QQ老師:回復nffycg不客氣 歡迎下次提問
2022-11-09 23:22:52
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 韓韓 發(fā)表的提問:
醫(yī)院藥品收入2870元如何做會計分錄
你好! 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
7樓
2022-11-09 19:31:49
全部回復
韓韓:回復蔣飛老師 那藥品庫存怎么減
2022-11-09 19:45:47
蔣飛老師:回復韓韓借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2022-11-09 20:10:27
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Struggle 發(fā)表的提問:
醫(yī)院藥品,采購一批西藥,借:庫存商品-藥品1524元,貸:應(yīng)付賬款1524元 藥品進銷差價586元,是這樣做分錄嗎?
你好,是這樣做分錄,金額就需要自己去審核一下
8樓
2022-11-09 20:59:24
全部回復
Struggle:回復鄒老師 好,老師,我以前的藥品采購,分錄是:借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,因我們醫(yī)院藥品上千種沒法反映出來,進去數(shù)與出庫數(shù)對不上,所以我現(xiàn)在想改成:借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 進銷差價,請問可以改嗎?
2022-11-09 21:15:49
鄒老師:回復Struggle你好,核算方法發(fā)生變化了,可以更改過來
2022-11-09 21:42:37
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 珍珠 發(fā)表的提問:
請問去年購進中草藥入庫時忘記做藥品差價分錄,今年如何補做分錄
你這個是屬于賬務(wù)差錯,把之前錯誤的賬務(wù)沖紅一下,然后做正確的賬務(wù)處理。
9樓
2022-11-09 22:11:03
全部回復
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Struggle 發(fā)表的提問:
醫(yī)院采購一批醫(yī)用耗材,3000元,因藥品,用的是商品進銷存來做的分錄,耗材進就是銷價,那這個分錄,進銷存賬,分錄如何做呀?
借:庫存商品貸:銀行存款
10樓
2022-11-09 23:33:00
全部回復
Struggle:回復袁老師 老師,那進銷存的分錄不要做嗎?
2022-11-09 23:58:41
袁老師:回復Struggle不做,不能重復
2022-11-10 00:10:42
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ FengQian 發(fā)表的提問:
醫(yī)院新會計制度取消了進銷差價,差價怎么體現(xiàn)?可否提供購進到賣出藥品及結(jié)轉(zhuǎn)藥品收入的會計分錄?多謝
您好,分錄如下 1、購進時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、賣出時, 借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)賣出藥品的成本到銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。
11樓
2022-11-10 00:25:41
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問:
是醫(yī)院,購買藥品的分錄如何做?。?/div>
您好,購買時,借:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
12樓
2022-11-10 01:20:10
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 遠方 發(fā)表的提問:
公立醫(yī)院購進藥品有進銷差價,怎么做分錄?謝謝!
不好意思哦,你可以看下我們的公立醫(yī)院的真賬實操,里面有講的。https://lx.kuaizhang.com/main_170/
13樓
2022-11-10 02:38:33
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 147 發(fā)表的提問:
醫(yī)院藥品有差額的會計分錄怎么做?
我想問下醫(yī)院的藥品進價入庫,然后以銷售價進藥房,這中間的差價放哪個科目?怎么做賬?
14樓
2022-11-10 03:29:39
全部回復
樸老師:回復147如果想要用到藥品進銷差價的話,那么在藥品入庫時應(yīng)該按零售價入庫,而藥品的庫存也應(yīng)以零售價格來計算庫存,那么零售價與進價之間的差額記入“差品進價差價”科目,舉例子說明: 某單位期初藥品庫存明細如下:西藥1000元,差價150元,中成藥500元,差價75元,草藥2000元,差價400元; 本期西藥購入100元,進價90元,做分錄: 借:藥品-西藥 100 貸:應(yīng)付賬款 90 藥品進銷差價-西藥10 其他中成藥及草藥購入,做分錄雷同。 本期西藥銷售200元,中成藥銷售100元,草藥銷售500元,則結(jié)轉(zhuǎn)藥品成本及差價如下: 1、計算各藥品的成本及差價, 西藥銷售差價為銷售藥品200*西藥綜合差價率(150+10)/(1000+100)=29.09 中成藥銷售差價為銷售藥品100*中成藥綜合差價率75/500=15 草藥銷售差價為銷售藥品500*草藥綜合差價率400/2000=100 2、做分錄 西藥 借:藥品支出-西藥170.91 差品進銷差價-西藥29.09 貸:藥品-西藥 200 中成藥 借:藥品支出-中成藥85 差品進銷差價-中成藥15 貸:藥品-中成藥 100 草藥: 借:藥品支出-草藥400 藥品進銷差價-草藥100 貸:藥品-草藥500
2022-11-10 04:10:08
靖曦老師
職稱:高級會計師,初級會計師,中級會計師
4.91
解題: 0.71w
引用 @ 無聊的魔鏡 發(fā)表的提問:
私立盈利性醫(yī)院,藥品有差價,購進時應(yīng)怎樣計分錄,藥品進銷存和公立醫(yī)院有什么區(qū)別,私立應(yīng)該怎么做分錄
柜組差價率或進銷差價率R進銷差價率=(期初結(jié)存商品差價%2B本期購進商品差價) (期初結(jié)存商品%2B本期購進商品)*100%,本期銷售商品應(yīng)分擔的差價=本期銷售商品*差價率 借:商品進銷差價 (虧本時用紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)本錢 (虧本時用紅字) 補充:一般納稅人月末根據(jù)主營業(yè)務(wù)入總額計提應(yīng)交稅金主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)為不含稅價=零售價
15樓
2022-11-10 04:27:02
全部回復

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