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采購醫(yī)藥費差價如何做會計分錄
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 等待的萬寶路 發(fā)表的提問:
外購材料發(fā)生采購費用如何做會計分錄
外購材料發(fā)生采購費用計入材料的成本
31樓
2022-11-14 16:30:01
全部回復(fù)
王瑞老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.96
解題: 0.94w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問:
原醫(yī)院會計制度下藥品進(jìn)銷差價期末余額借方-1000元 藥品/藥房期末余額借方10000元(售價)藥品/藥庫 期末余額借700元(進(jìn)價), 藥品進(jìn)銷差價全部轉(zhuǎn)出 會計分錄借:藥品進(jìn)銷差價1000 貸:庫存商品—藥品-藥房 1000?
您好,可以這樣做賬務(wù)處理,
32樓
2022-11-14 16:49:48
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 葉子 發(fā)表的提問:
一線員工在公司報銷的醫(yī)藥費如何做分錄?
您好 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
33樓
2022-11-14 17:14:58
全部回復(fù)
葉子:回復(fù)bamboo老師 生產(chǎn)成本下要做二級科目福利費嗎?
2022-11-14 17:31:24
bamboo老師:回復(fù)葉子可以做生產(chǎn)成本——直接人工——福利費
2022-11-14 17:59:05
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ FengQian 發(fā)表的提問:
藥品盤盈會計分錄(涉及進(jìn)銷差價),會計分錄怎樣做?
借;庫存商品 貸;待處理財產(chǎn)損益
34樓
2022-11-15 15:37:52
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 芹菜 發(fā)表的提問:
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),藥品從藥庫轉(zhuǎn)藥房,進(jìn)銷差價如何處理?
“藥品進(jìn)銷差價”科目相關(guān)明細(xì)科目的余額按照2011年6月各明細(xì)科目的藥品綜合差價率分?jǐn)偤蟮慕痤~,分別轉(zhuǎn)入新賬中“庫存物資——藥品”科目的相應(yīng)明細(xì)科目。轉(zhuǎn)入新賬中“庫存物資——藥品”明細(xì)科目金額的合計數(shù)應(yīng)等于原賬中“藥品”科目余額減去“藥品進(jìn)銷差價”科目余額后的金額。
35樓
2022-11-15 15:46:14
全部回復(fù)
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 17.22w
引用 @ 知性的冬瓜 發(fā)表的提問:
公司提取員工醫(yī)藥費的會計分錄
計入管理費用-福利費
36樓
2022-11-15 16:09:51
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 九三 發(fā)表的提問:
餐廳采購一批餐具,價值19萬,該如何做會計分錄
借周轉(zhuǎn)材料 貸銀行存款
37樓
2022-11-15 16:35:52
全部回復(fù)
九三:回復(fù)玲老師 攤銷的話,一般按幾年攤銷???
2022-11-15 16:56:28
九三:回復(fù)玲老師 還采購了一批桌子,椅子,價值9萬,還怎么做分錄呢?謝謝老師
2022-11-15 17:08:29
玲老師:回復(fù)九三這些符合固定資產(chǎn)定義,可以記在固定資產(chǎn)按月折舊,周轉(zhuǎn)材料攤銷,按受益期攤銷
2022-11-15 17:32:07
九三:回復(fù)玲老師 謝謝
2022-11-15 17:54:19
玲老師:回復(fù)九三不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
2022-11-15 18:21:22
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 威武的裙子 發(fā)表的提問:
公立醫(yī)院中草藥購入時按售價計入庫存物品-藥品,還是按成本價計入?后期藥品成本轉(zhuǎn)銷這個過程中分錄又應(yīng)該如何處理?
你好,同學(xué)。 你購進(jìn)計庫存物資,然后使用時轉(zhuǎn)成本處理的。 借 醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 貸 庫存物資
38樓
2022-11-15 16:51:59
全部回復(fù)
牛老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.36w
引用 @ nffycg 發(fā)表的提問:
現(xiàn)在藥品西藥成本價進(jìn)貨成本價買出,中草藥、中草藥顆粒、材料進(jìn)價售價之間還存在差價,購入時都是以進(jìn)價記賬,如:庫存物資/藥品/中草藥 1000元 (進(jìn)價) 貸:應(yīng)付賬款 1000元 ,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時應(yīng)如何做賬?會計分錄?
比如1000元貨物全部消失出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本就借:主營業(yè)務(wù)成本1000,貸:庫存物資/藥品/中草藥 1000 就可以了。
39樓
2022-11-16 15:37:45
全部回復(fù)
nffycg:回復(fù)牛老師 1000元不一定全部銷售了呀?但可以知道買出了多少,收入是確定的,可以知道售價,成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
2022-11-16 16:05:51
牛老師:回復(fù)nffycg只是部分銷售的話分錄是一樣的,按銷售出去的暫總庫存的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。
2022-11-16 16:22:02
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 1184368902 發(fā)表的提問:
老師,醫(yī)院采購藥品的進(jìn)銷差是什么意思?這個月末是如何結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
您好,這個進(jìn)銷差之前是怎么計入的,按說應(yīng)該計入營業(yè)外收入
40樓
2022-11-16 15:59:16
全部回復(fù)
1184368902:回復(fù)李霞老師 醫(yī)院采購藥品~~
2022-11-16 16:27:05
李霞老師:回復(fù)1184368902您好,要計入營業(yè)外收入的
2022-11-16 16:39:46
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問:
請問一下醫(yī)院購入的藥材怎么 做會計分錄
你好 借;庫存商品 貸;銀行存款等科目
41樓
2022-11-16 16:12:28
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 水中的小鳥 發(fā)表的提問:
老師你好,民營醫(yī)院的藥品入庫是按采購價還是零售價,需要設(shè)置藥品差價嗎
你好; 可以設(shè)置的 ; 看你們自己單位選擇 ; 比如如果想要用到藥品進(jìn)銷差價的話,那么在藥品入庫時應(yīng)該按零售價入庫,而藥品的庫存也應(yīng)以零售價格來計算庫存,那么零售價與進(jìn)價之間的差額記入“差品進(jìn)價差價”科目。
42樓
2022-11-16 16:22:26
全部回復(fù)
水中的小鳥:回復(fù)meizi老師 那種對財務(wù)核算簡單?常用的是那種
2022-11-16 16:38:18
meizi老師:回復(fù)水中的小鳥你好 ;? 是的 ;? ?實際中的話? 藥品會設(shè)置這個差價處理下的;? ?看你們單位要求 ;當(dāng)然你單位不要求的話 你可以直接按照采購價做
2022-11-16 17:05:14
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 馬跑跑 發(fā)表的提問:
支付職工醫(yī)藥費的會計分錄怎么做?
你好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 然后借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金
43樓
2022-11-16 16:36:59
全部回復(fù)
馬跑跑:回復(fù)宋生老師 為什么不直接借管理費用,貸方現(xiàn)金呢
2022-11-16 16:49:49
宋生老師:回復(fù)馬跑跑您好!其實對這個沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)必須要怎么做。你可以直接計入管理費用
2022-11-16 17:00:31
星河老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
采購部門經(jīng)理采購材料出差回來,報銷差旅費3400元,原預(yù)3000元,現(xiàn)金補(bǔ)付如何寫會計分錄
借:管理費用—差旅費 3400 貸:其他應(yīng)收款 3000 貸 庫存現(xiàn)金400
44樓
2022-11-17 15:31:29
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.59w
引用 @ 依依Mon(免費輔食微課堂) 發(fā)表的提問:
調(diào)整估價差額如何做會計分錄?
暫估時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到來知道真正的價值時 借:存貨-原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估? ?紅字沖銷 然后按發(fā)票金額 借:存貨-原材料-明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款-單位
45樓
2022-11-17 16:01:10
全部回復(fù)

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