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會(huì)計(jì)做賬中報(bào)銷不能扣除怎么辦
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東老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ M-Xian 發(fā)表的提問(wèn):
公司沒(méi)車,但是出去都是用員工的車,這個(gè)報(bào)銷的加油費(fèi)可以稅前扣除嗎?如果不能稅前扣除該怎么做這個(gè)賬
這個(gè)是不能稅前扣除的。
46樓
2022-11-17 14:31:05
全部回復(fù)
M-Xian:回復(fù)東老師 老師 這種情況怎么做賬比較好呀
2022-11-17 14:57:10
東老師:回復(fù)M-Xian正常入賬,但是不能稅前扣除。
2022-11-17 15:14:50
李雪婷老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 0.15w
引用 @ 青蘋果 發(fā)表的提問(wèn):
老師,我之前把固定資產(chǎn)賬務(wù)上做了一次性扣除,是不是錯(cuò)了。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不能扣,我現(xiàn)在這個(gè)月份能調(diào)賬嗎?怎么調(diào)
同學(xué),你好 會(huì)計(jì)上可以選擇一次性扣除,也可以分期折舊扣除,企業(yè)可以自己選擇。
47樓
2022-11-17 14:53:29
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 粉色小綿羊 發(fā)表的提問(wèn):
公司11,12月份屬于籌建期,期間產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有報(bào)銷怎么辦,現(xiàn)在跨年了,可以報(bào)銷并稅前扣除么?會(huì)計(jì)分錄如何做?
做到一月份 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 等籌建期結(jié)束 計(jì)入損益
48樓
2022-11-17 15:19:11
全部回復(fù)
粉色小綿羊:回復(fù)軼塵老師 老師一月份的稅已經(jīng)報(bào)了,報(bào)表也上報(bào)了,做到一月份的話還得去稅務(wù)局更改報(bào)表么?
2022-11-17 15:30:39
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.06w
引用 @ 緩慢的人生 發(fā)表的提問(wèn):
收到通行費(fèi)發(fā)票,發(fā)票信息中的車牌號(hào)不是本公司車輛,能不能報(bào)銷入賬,稅前扣除
有租賃的嗎 沒(méi)有租賃的不可以做的
49樓
2022-11-17 15:36:59
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 深情的橘子 發(fā)表的提問(wèn):
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),扣計(jì)扣除怎么辦
怒號(hào),是指加計(jì)扣除是嗎?規(guī)定上是等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅時(shí)再扣減的,你可以下次需要交稅時(shí)再一起加上本月的應(yīng)扣減金額合并扣減的,
50樓
2022-11-20 14:28:42
全部回復(fù)
李愛(ài)文老師
職稱:會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 王傻傻 ﹉ 發(fā)表的提問(wèn):
意思是我們最開(kāi)始做了一個(gè)行業(yè),現(xiàn)在做了另外一個(gè)行業(yè)。不同行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣銷項(xiàng)稅,那我以前的進(jìn)項(xiàng)稅要填在哪里才能用這期的進(jìn)項(xiàng)抵銷項(xiàng),又留著以前的進(jìn)項(xiàng)稅
前期的留抵不能抵,就放在賬上了
51樓
2022-11-20 14:46:15
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.94w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)研發(fā)活動(dòng)形成的產(chǎn)品對(duì)外銷售,除材料部分不能加計(jì)扣除之外,電費(fèi)能加計(jì)扣除嗎?" 有老師回復(fù)是研發(fā)支出可以加計(jì)扣除。研發(fā)過(guò)后的產(chǎn)品以后銷售,已經(jīng)不能加計(jì)扣除了 其中電費(fèi)可以加計(jì)扣除嗎
同學(xué)你好 那就不能加計(jì)扣除了
52樓
2022-11-20 15:15:42
全部回復(fù)
三寶老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 。 發(fā)表的提問(wèn):
收到通行費(fèi)發(fā)票,發(fā)票信息中的車牌號(hào)不是本公司車輛,能不能報(bào)銷入賬,稅前扣除
不是本公司車輛,并且不是本公司租賃車輛,通行費(fèi)不可以報(bào)銷入賬稅前扣除
53樓
2022-11-20 15:25:13
全部回復(fù)
。:回復(fù)三寶老師 是本公司員工的車輛也不可以嗎
2022-11-20 15:40:37
三寶老師:回復(fù)私車公用需要簽署租車協(xié)議
2022-11-20 16:01:24
路老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.53w
引用 @ Cinderella 發(fā)表的提問(wèn):
這種發(fā)票怎么做賬,能不能所得稅前扣除?
您好,一般來(lái)說(shuō),員工去醫(yī)院發(fā)生的體檢費(fèi),要開(kāi)公司抬頭的發(fā)票才能報(bào)銷入賬。 個(gè)人抬頭憑證屬于可稅前扣除憑證,前提是與企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān),符合真實(shí)性及合理性等稅前扣除原則,包括(1)允許稅前扣除的醫(yī)藥費(fèi)票據(jù)、員工入職前到醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢費(fèi)票據(jù); 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是員工入職前的體檢費(fèi)嗎?
54樓
2022-11-20 15:37:00
全部回復(fù)
Cinderella:回復(fù)路老師 不是,這個(gè)是工程項(xiàng)目開(kāi)工的時(shí)候,甲方要求必須要做的體檢
2022-11-20 16:07:17
路老師:回復(fù)Cinderella建議 最好 改成公司抬頭的發(fā)票
2022-11-20 16:34:48
王雁鳴老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 冬天的雪 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)上計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,在一般企業(yè)中的稅賬上能不能所得稅前扣除?
您好,是的,會(huì)計(jì)上計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,在一般企業(yè)中的稅賬上不能所得稅前扣除。
55樓
2022-11-21 13:37:05
全部回復(fù)
田老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 月色了人 發(fā)表的提問(wèn):
企業(yè)食堂對(duì)外承包,結(jié)算食堂的伙食費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,企業(yè)不在工資中扣除,能否掛到一個(gè)不影響利潤(rùn)的科目里面,,做不平賬,
做到福利費(fèi)里,沒(méi)有不影響利潤(rùn)的科目,
56樓
2022-11-21 13:53:53
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 粉色小綿羊 發(fā)表的提問(wèn):
公司11,12月份屬于籌建期,期間產(chǎn)生的費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有報(bào)銷怎么辦,現(xiàn)在跨年了,可以報(bào)銷并稅前扣除么?會(huì)計(jì)分錄如何做?
你好,可以做賬,籌建期的話,可以借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸銀行存款等
57樓
2022-11-21 14:17:00
全部回復(fù)
季老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 負(fù)責(zé)的諾言 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)老師們專項(xiàng)扣除中其中一員工6月房租到期,會(huì)計(jì)處理能不能直接6月就不再填此項(xiàng)專項(xiàng)扣除,還是要一直到年底,才做調(diào)整,如果要調(diào)整又怎么調(diào)整?
可以,個(gè)人信息變更不再扣除。
58樓
2022-11-21 14:28:32
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ vampire任 發(fā)表的提問(wèn):
老師,比如我4月份的加計(jì)扣除只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄不用做,5月份又有進(jìn)項(xiàng),也有銷項(xiàng),但是加計(jì)扣除沒(méi)有抵扣完的,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
你抵扣多少就做多少分錄,沒(méi)有抵減等幾時(shí)抵扣再做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
59樓
2022-11-21 14:36:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.94w
引用 @ 陪你考證的初級(jí)班主任 發(fā)表的提問(wèn):
你好想問(wèn)個(gè)問(wèn)題 “甲企業(yè)買了一批種子,以前是用來(lái)賣的,后來(lái)用來(lái)種地進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),是不是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣” 我的想法是:甲企業(yè)本來(lái)用于流轉(zhuǎn)銷售的種子已經(jīng)計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅了,但由于改變用途轉(zhuǎn)化為農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè),故不會(huì)征收銷項(xiàng)稅。所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣,需要轉(zhuǎn)出計(jì)入成本。
同學(xué)你好 自己種是免稅的不用繳稅所以不能抵扣
60樓
2022-11-22 12:35:56
全部回復(fù)
陪你考證的初級(jí)班主任:回復(fù)樸老師 那么我中了再拿出來(lái)賣有銷項(xiàng)稅嗎
2022-11-22 13:06:39
樸老師:回復(fù)陪你考證的初級(jí)班主任同學(xué)你好 這個(gè)自己種的免稅
2022-11-22 13:30:12
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