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行政單位新舊會計制度如何銜接
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姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ ?nrjrg ? 發(fā)表的提問:
政府會計制度新舊會計科目銜接時預(yù)算結(jié)余類怎么錄期初余額
預(yù)算類結(jié)余在對接時是借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)余 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。錄入財政軟件時是借方期初余額資金結(jié)存 貸方財政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn) 財政補(bǔ)助結(jié)余。
16樓
2022-11-08 10:16:36
全部回復(fù)
?nrjrg ?:回復(fù)姜老師 如銀行存款有結(jié)余 需要轉(zhuǎn)到資金結(jié)存里嗎 老師
2022-11-08 10:40:38
姜老師:回復(fù)?nrjrg ?是的,如果銀行有結(jié)余是財政資金的就要在對接時在資金結(jié)存里錄入。
2022-11-08 11:01:21
董老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.99
解題: 0.61w
引用 @ 掛號 發(fā)表的提問:
老師,我想問一下行政單位在新舊制度銜接中,上年財政應(yīng)返還額度在新制度中財務(wù)會計里面做相應(yīng)的錄入余額,在預(yù)算會計里面咋樣錄入余額,銀行存款在預(yù)算會計里面咋樣錄入余額?
財務(wù)會計錄入額度 借 借零余額賬戶用款額度 貸 財政應(yīng)返還額度 預(yù)算會計 借 資金結(jié)構(gòu)-零余額賬戶用款額度 貸 資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度 銀行存款 計入 資金結(jié)存-貨幣資金
17樓
2022-11-08 11:37:34
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 四葉草 發(fā)表的提問:
新舊政府會計制度銜接中其他應(yīng)付款的財務(wù)會計與預(yù)算會計應(yīng)該怎么處理,另外固定資產(chǎn)累計折舊年末應(yīng)該如何處理
其他應(yīng)付款不做預(yù)算會計銜接,只做財務(wù)會計銜接,與原賬的其他應(yīng)付款內(nèi)同基本相同。固定資產(chǎn)累計折舊如果沒有計提過折舊,需要不提折舊,借:累計盈余 貸:固定資產(chǎn)累計折舊。期末不用做處理。
18樓
2022-11-08 12:59:19
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 怡然的小懶豬 發(fā)表的提問:
請問老師,我是行政單位,新舊會計銜接時,我們單位有往來戶,往來戶的資金需要轉(zhuǎn)預(yù)算會計嗎
你好,行政單位,新舊會計銜接時,我們單位有往來戶,往來戶的資金需要轉(zhuǎn)計件的往來賬戶
19樓
2022-11-08 14:01:28
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 細(xì)膩的小甜瓜 發(fā)表的提問:
新會計制度下,在新舊會計銜接上,預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)其實就是財政應(yīng)返還額度,這么理解對嗎
你好,預(yù)算會計結(jié)轉(zhuǎn)包括基本結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)
20樓
2022-11-08 14:59:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ yi平 發(fā)表的提問:
老師一個關(guān)于行政單位執(zhí)行政府會計制度新舊銜接問題。對于屬于以前年度未報銷的其他應(yīng)收款,如果按舊制度,是直接記支出,轉(zhuǎn)到財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的,因為沒有新的現(xiàn)金支出,費用也屬于以前年度,不屬于當(dāng)年預(yù)算,新制度下財務(wù)會計和預(yù)算會計應(yīng)分別怎樣做賬務(wù)處理?新舊制度轉(zhuǎn)賬時對于這種掛賬的其他應(yīng)收款應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)賬呢?非常感謝
您好,新制度,財務(wù)會計,借,業(yè)務(wù)活動費用,貸,其他應(yīng)收款,預(yù)算會計,借,行政支出-具體明細(xì),借,行政支出-待支出,負(fù)數(shù)。
21樓
2022-11-08 16:52:09
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 學(xué)問 發(fā)表的提問:
在做新舊制度銜接時,老會計說沒有預(yù)算會計的期初余額。不用管,行嗎?
如果有財政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)個非財政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)科目余額,預(yù)算科目就有期初余額。
22樓
2022-11-08 17:13:45
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線 發(fā)表的提問:
新舊會計銜接,行政單位固定資產(chǎn)要補(bǔ)提折舊嗎?怎么補(bǔ)提?會計分錄怎么做?原行政單位固定資產(chǎn)沒有計折舊,購入固定借:財政支出一購設(shè)備購置費,貸:財政應(yīng)還額度,同時記借:固定資產(chǎn),貸:固定基金。
你好, 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:累計折舊 以前年度折舊 借:累計盈余 貸:累計折舊
23樓
2022-11-08 17:28:29
全部回復(fù)
淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線:回復(fù)蔣飛老師 行政會計沒有業(yè)務(wù)活動費,固定資產(chǎn)怎么錄入新會計?原固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)基金對應(yīng)新會計制度那個科目?對以前的固定資產(chǎn)怎么補(bǔ)提折舊,會計分錄怎么做?求解
2022-11-08 18:01:13
蔣飛老師:回復(fù)淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線也可以做分錄 借:行政支出 貸:累計折舊
2022-11-08 18:27:59
蔣飛老師:回復(fù)淡淡的哈密瓜,數(shù)據(jù)線固定資產(chǎn)基金可以填入財政撥款結(jié)余
2022-11-08 18:40:46
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 65sdibenxa 發(fā)表的提問:
老師 企業(yè)單位要,在新舊會計科目銜接時,對于上繳財政可以返還的折舊基金并入新會計那個科目
計入專項應(yīng)付款--折舊基金,支出時從借方轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)大修理等
24樓
2022-11-08 17:51:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 玥玥 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位執(zhí)行政府會計制度,固定資產(chǎn)每月計提折舊,如何做會計分錄?
你好 借業(yè)務(wù)活動費 貸 累計折舊
25樓
2022-11-09 17:10:35
全部回復(fù)
玥玥:回復(fù)紫藤老師 新舊制度轉(zhuǎn)換時,固定資產(chǎn)折舊如何記賬
2022-11-09 17:21:28
紫藤老師:回復(fù)玥玥借業(yè)務(wù)活動費 貸 累計折舊
2022-11-09 17:33:00
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 薄薄 發(fā)表的提問:
2. 行政單位進(jìn)行新舊制度銜接時,應(yīng)將“固定資產(chǎn)”科目分拆轉(zhuǎn)入新賬中( )科目。 A. 存貨 B. 固定資產(chǎn) C. 無形資產(chǎn) D. 公共基礎(chǔ)設(shè)施
你好!答案是B\C
26樓
2022-11-09 17:29:08
全部回復(fù)
曉海老師:回復(fù)薄薄還有D
2022-11-09 18:05:24
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 陶醉的香水 發(fā)表的提問:
行政單位,兩個單位年中合并,預(yù)算會計怎么銜接啊?
你好,你是根據(jù)兩個單位的總金額合并錄入期初就可以了
27樓
2022-11-09 17:36:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 學(xué)問 發(fā)表的提問:
新舊制度銜接中,單位有長期借款70萬,這個跟預(yù)算會計科目中的資金結(jié)存期初數(shù)有關(guān)系嗎
你好! 不是預(yù)算資金,沒有關(guān)系的
28樓
2022-11-10 16:33:06
全部回復(fù)
學(xué)問:回復(fù)蔣飛老師 老師,單位2018的非財政補(bǔ)助為負(fù),年底從事業(yè)基金里沖減了。那銜接新會計制度,事業(yè)基金剩余的錢也就是非財政補(bǔ)助結(jié)余是不
2022-11-10 16:52:32
蔣飛老師:回復(fù)學(xué)問你好! 對的。
2022-11-10 17:19:11
學(xué)問:回復(fù)蔣飛老師 為啥事業(yè)新舊銜接中有短期借款的調(diào)整啊
2022-11-10 17:41:45
蔣飛老師:回復(fù)學(xué)問不涉及的,可以不用填寫的
2022-11-10 17:54:31
學(xué)問:回復(fù)蔣飛老師 但我們有70萬借款啊,向上級單位借的,一直多年了
2022-11-10 18:19:37
蔣飛老師:回復(fù)學(xué)問那第三項就需要填寫了
2022-11-10 18:45:23
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 開心的毛巾 發(fā)表的提問:
2019年政府會計新舊制度銜接時怎么根據(jù)2018年的期末余額錄2019年的預(yù)算期初數(shù)
你好,同學(xué)。 你財務(wù)會計直接按相關(guān)科目錄入,預(yù)算會計考慮資金結(jié)存和零余額的金額錄入,同時錄入結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)余科目就是了的。
29樓
2022-11-10 16:59:09
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 薄薄 發(fā)表的提問:
7. 行政單位進(jìn)行新舊制度銜接時,應(yīng)將原賬“暫付款”科目分拆轉(zhuǎn)入新賬的( )科目。 A. 應(yīng)收票據(jù) B. 應(yīng)收賬款 C. 其他應(yīng)收款 D. 預(yù)付賬款
答案是B\D
30樓
2022-11-10 17:24:59
全部回復(fù)

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